您好,需要按照勞務(wù)費(fèi)申報(bào)個(gè)稅,每月金額超過(guò)500元需要開(kāi)發(fā)票的。
個(gè)人提供兼職每個(gè)月300-400塊收入,公司代申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅,還需要去稅局代開(kāi)發(fā)票嗎?
我們給專家支付講課費(fèi),對(duì)方從電子稅務(wù)局上面給我們開(kāi)具發(fā)票了,那我們還需要按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅嗎?
900的專家評(píng)審費(fèi),需要去稅局代開(kāi)發(fā)票嗎?800的呢,還是直接申報(bào)個(gè)人所得稅就行
老師,公司招了兼職人員,發(fā)了800報(bào)酬。需要去稅務(wù)局開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?申報(bào)個(gè)稅是不是不要交個(gè)稅。
支付專家評(píng)審費(fèi),需要代開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?還是直接報(bào)個(gè)稅就行
我們公司是外省在河南設(shè)立的一個(gè)來(lái)料加工加工的分公司,設(shè)備有總公司提供主要原料是有總公司發(fā)送到分廠,管理和技術(shù)人員也是有總公司承擔(dān)。 分公司普工有河南本地一個(gè)公司承包人, 分公司只支付加工費(fèi)給這個(gè)本地承包人, 成品由總公司下屬銷售公司銷售, 分公司只和總公司結(jié)算用于支付加工所產(chǎn)生的辦公費(fèi)、電費(fèi)、和外包公司的加工費(fèi) 這樣的分公司稅務(wù)局承認(rèn)嗎
稅務(wù)局查賬發(fā)現(xiàn)企業(yè)有2023年有發(fā)出貨物,但企業(yè)不開(kāi)具發(fā)票,也不確認(rèn)收入,企業(yè)會(huì)面臨怎么的處罰及如何處理
累計(jì)折舊和固定資產(chǎn)不能同時(shí)存在吧
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)能在兩新黨建組織工作經(jīng)費(fèi)中列支嗎?
老師你好!公司勞務(wù)公司沒(méi)有資質(zhì)接了個(gè)勞務(wù)項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)在問(wèn)公司資質(zhì)這個(gè)問(wèn)題,而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對(duì)一個(gè)公司開(kāi)票,目前也只有一個(gè)勞務(wù)的業(yè)務(wù),怎樣向他們解釋這個(gè)問(wèn)題
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來(lái)款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒(méi)有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問(wèn)我們有沒(méi)有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒(méi)有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
資產(chǎn)可收回金額為什么與資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關(guān)?公允價(jià)值減去處置費(fèi)用的凈資產(chǎn)收回,那么未來(lái)現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出?這樣分別包含未消耗和消耗利益、計(jì)量不同的兩個(gè)主體來(lái)做判斷是否公允?
老師,想問(wèn)下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開(kāi)具發(fā)票嗎?開(kāi)什么票合適?
這個(gè)是不是需要兼職人員去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票 不是不超過(guò)800的話
為了合規(guī)這種后期怎樣補(bǔ)充相關(guān)票據(jù)呢
超過(guò)500元需要讓這個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票的
就是讓對(duì)方開(kāi)開(kāi)發(fā)票才行
那我們需要在自然人客戶端給他們申報(bào)個(gè)稅
對(duì) 你們需要代扣代繳個(gè)稅的
但是我們給的是稅后的費(fèi)用,是不是在申報(bào)的時(shí)候要換算成稅前的費(fèi)用?
那是的 肯定是要換算一下
怎么換算有沒(méi)有公式?
老師,相關(guān)專家現(xiàn)在不配合開(kāi)具發(fā)票,沒(méi)有票據(jù)是不是不能夠稅前扣除,那企業(yè)所得稅就要調(diào)增?
對(duì),沒(méi)有發(fā)票的話是不能稅前扣除的
這個(gè)真是抱歉,這個(gè)公式我這里面沒(méi)有
老師,我們屬于航天研究院,評(píng)審費(fèi)只能從對(duì)公支出不能給現(xiàn)金,單位性質(zhì)屬于事業(yè)單位,但是費(fèi)用是財(cái)務(wù)這邊補(bǔ)助我們支付的
也需要研究院申報(bào)個(gè)稅?有沒(méi)有啥子需要注意跟減免的地方?到底需不需要按照企業(yè)會(huì)計(jì)一樣申報(bào)個(gè)稅?
對(duì),這種情況你們也得申報(bào)個(gè)稅的
只有你們申報(bào)了個(gè)稅他才能去開(kāi)發(fā)票
如果你們不能申報(bào)個(gè)稅的話,可以讓他在開(kāi)票的時(shí)候讓稅務(wù)局代收個(gè)稅
那我們不申報(bào)個(gè)稅,他就不用開(kāi)票,這樣到底合規(guī)不嘛?
最終是要開(kāi)票的,只是你們不能再扣個(gè)稅的話,就讓他去稅務(wù)局自己交個(gè)稅