內(nèi)賬中銷售和購進(jìn)材料都不用價稅分離
老師好,我們是一般納稅人,做內(nèi)賬時產(chǎn)品入庫和銷售出庫都是按價稅分離來做賬的,現(xiàn)在外賬每月繳納的增值稅和附加稅,內(nèi)賬記在了已交稅金,一直掛著,上任會計說稅不影響利潤,算利潤時不用管交的增值稅,確認(rèn)是這樣嗎,實際錢是支付出去了,這部分實際交的增值稅影響利潤嗎,要轉(zhuǎn)到費用里嗎?
新公司,建內(nèi)賬, 1.需要用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額和銷項稅額嗎,這樣材料成本是不含稅價,購入材料進(jìn)項稅入應(yīng)交稅費—待認(rèn)證進(jìn)項稅額,根據(jù)外賬認(rèn)證金額再從待抵扣轉(zhuǎn)入進(jìn)項稅額? 2.還是購入材料成本直接用含稅價,進(jìn)項稅額不體現(xiàn),銷售收入直接用含稅價,不體現(xiàn)銷項稅額,直接在管理費用下設(shè)置稅金明細(xì)賬?從最后生成的財務(wù)報表上看,這兩種哪種流程核算更準(zhǔn)確?
直接用于出售(不高于受托方計稅價) (1)發(fā)出委托加工材料 借:委托加工物資 貸:原材料 (2)支付加工費和稅金 借:委托加工物資 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款 (3)加工完成,收回委托加工材料 借:庫存商品 貸:委托加工物資 請問原材料怎么平賬 是受托廠家開票后材料和加工費都進(jìn)委托加工物資賬戶里嗎 不平賬怎么結(jié)賬,原材料一直掛賬嗎,感覺不對
老師您好,請問:去年12月份時,有一個戶有銷售返利,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,當(dāng)月交了增值稅和附加稅,可是我忘記了在當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅和計提附加稅稅金及附加,到了1月份,拿到銀行回單看到繳納的增值稅和附加稅才想起來,請問老師,我把結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅和計提附加稅,補在1月份的分錄可以嗎?還是說必須要修改12月的分錄然后重新申報各類報表?謝謝老師
老師,我公司為一般納稅人,內(nèi)賬剛開始買原材料都是按的不含稅的入賬的,做了增值稅銷項和進(jìn)項,一直應(yīng)交稅費負(fù)12萬,就是留抵的一直沒有抵扣,現(xiàn)在內(nèi)賬不想做不含稅的,直接做含稅價格入庫出庫,我這個負(fù)12萬的應(yīng)交稅費,怎么調(diào)整?我現(xiàn)在是把他調(diào)回到原材料成本里了,這個出庫成本就增加了?想問一下老師怎么處理好
老師這里購入了固定資產(chǎn)設(shè)備,我們沒有使用,計提的時候是計入“管理費用”科目么?請問可以稅前扣除是么? 您看下我這里描述的對么?如果稅務(wù)來查的話,會不會有什么風(fēng)險?
我們數(shù)燃?xì)忸愋袠I(yè),上年的營業(yè)收入是24916426.42元,安措費怎么提???怎么做分錄?
收到個稅手續(xù)費退款,應(yīng)該怎么做賬
現(xiàn)在小規(guī)模公司,普票可以開1點嗎?
拓展費用應(yīng)該記職工教育經(jīng)費還是福利費呢?
金額怎么不能變紅,要不提交不了答案
請問老師,工程項目異地預(yù)繳增值稅后,一定要同時預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎?
總工業(yè)園帶收電費-收工業(yè)園小廠里每家電費,然后交于供電局,這樣情況下怎么給小廠開發(fā)票啊?
我想問一下,我們要采購一個商品,在招標(biāo)文件中是否可以指定購買某一個品牌呢?
老師你好,我用的T3軟件,T3已有賬套,再建一個賬套怎么建
交的增值稅直接做到稅金及附加里
謝謝老師,請問固定資產(chǎn)也是含稅額入賬是嗎
固定資產(chǎn)也是含稅額入賬
請問老師內(nèi)賬中固定資產(chǎn)也是要按稅法或是會計準(zhǔn)則來做攤銷?
按會計準(zhǔn)則來做攤銷