您好,這個(gè)的話是要把工資列為營(yíng)業(yè)成本? ?不列示管理費(fèi)用
丁公司為工業(yè)企業(yè),從事的行業(yè)不屬于國(guó)家限制或禁止的行業(yè)平均從業(yè)人數(shù)85人,平均資產(chǎn)總額2800萬(wàn)元,2019年度利潤(rùn)總額250萬(wàn)元,年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)丁公司僅存在以下納稅調(diào)整事項(xiàng):(1)管理費(fèi)用賬戶中列支應(yīng)由個(gè)人承擔(dān)的個(gè)人所得稅3萬(wàn)元;(2)營(yíng)業(yè)外支出賬戶中列支工商管理部門行政罰款支出2萬(wàn)元;(3)營(yíng)業(yè)外支出賬戶中列支違反購(gòu)銷合同的違約金支出8萬(wàn)元;(4)資產(chǎn)減值損失中列支當(dāng)期計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備5萬(wàn)元;(5)銷售費(fèi)用賬戶中列支非廣告性的贊助支出5萬(wàn)元要求:(1)分別計(jì)算丁公司在2019年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)時(shí),上述事項(xiàng)的納稅調(diào)整額是多少?2)結(jié)合丁公司的年應(yīng)納稅所得額,判斷其2019年度是否符合小型微利企業(yè)的條件?3)計(jì)算丁公司2019年度的應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額是多少?
丁公司為工業(yè)企業(yè),從事的行業(yè)不屬于國(guó)家限制或禁止的行業(yè),平均從業(yè)人數(shù)85人平均資產(chǎn)總額2800萬(wàn)元,2019年度利潤(rùn)總額250萬(wàn)元,年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)丁公司僅存在以下納稅調(diào)整事項(xiàng):(1)管理費(fèi)用賬戶中列支應(yīng)由個(gè)人承擔(dān)的個(gè)人所得稅3萬(wàn)元;(2)營(yíng)業(yè)外支出賬戶中列支工商管理部門行政罰款支出2萬(wàn)元;(3)營(yíng)業(yè)外支出賬戶中列支違反購(gòu)銷合同的違約金支出8萬(wàn)元;(4)資產(chǎn)減值損失中列支當(dāng)期計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備5萬(wàn)元;(5)銷售費(fèi)用賬戶中列支非廣告性的贊助支出5萬(wàn)元要求:(1)分別計(jì)算丁公司在2019年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)時(shí),上述事項(xiàng)的納稅調(diào)整額是多少?2)結(jié)合丁公司的年應(yīng)納稅所得額,判斷其2019年度是否符合小型微利企業(yè)的條件?3)計(jì)算丁公司2019年度的應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額是多少?
丁公司為工業(yè)企業(yè),從事的行業(yè)不屬于國(guó)家限制或禁止的行業(yè),平均從業(yè)人數(shù)85人,平均資產(chǎn)總額2800萬(wàn)元,2017年度利潤(rùn)總額30萬(wàn)元,年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)丁公司僅存在以下納稅調(diào)整事項(xiàng):①管理費(fèi)用賬戶中列支應(yīng)由個(gè)人承擔(dān)的個(gè)人所得稅3萬(wàn)元;②營(yíng)業(yè)外支出賬戶中列支工商管理部門行政罰款支出2萬(wàn)元;③營(yíng)業(yè)外支出賬戶中列支違反購(gòu)銷合同的違約金支出8萬(wàn)元;④資產(chǎn)減值損失中列支當(dāng)期計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備5萬(wàn)元;⑤銷售費(fèi)用賬戶中列支非廣告性的贊助支出5萬(wàn)元。本題干有3小問(wèn),問(wèn)題如下:(1)分別計(jì)算丁公司在2017年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)時(shí),上述事項(xiàng)的納稅調(diào)整額是多少?
丁公司為工業(yè)企業(yè),從事的行業(yè)不屬于國(guó)家限制或禁止的行業(yè),平均從業(yè)人數(shù)85人,平均資產(chǎn)總額2800萬(wàn)元,2017年度利潤(rùn)總額30萬(wàn)元,年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)丁公司僅存在以下納稅調(diào)整事項(xiàng):①管理費(fèi)用賬戶中列支應(yīng)由個(gè)人承擔(dān)的個(gè)人所得稅3萬(wàn)元;②營(yíng)業(yè)外支出賬戶中列支工商管理部門行政罰款支出2萬(wàn)元;③營(yíng)業(yè)外支出賬戶中列支違反購(gòu)銷合同的違約金支出8萬(wàn)元;④資產(chǎn)減值損失中列支當(dāng)期計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備5萬(wàn)元;⑤銷售費(fèi)用賬戶中列支非廣告性的贊助支出5萬(wàn)元。本題干有3小問(wèn),問(wèn)題如下:(1)分別計(jì)算丁公司在2017年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)時(shí),上述事項(xiàng)的納稅調(diào)整額是多少?(2)結(jié)合丁公司的年應(yīng)納稅所得額,判斷其2017年度是否符合小型微利企業(yè)的條件?(3)計(jì)算丁公司2017年度的應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額是多少?
攝影公司購(gòu)買的基地場(chǎng)景家具不能直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目比較合適?我們盈利產(chǎn)生企業(yè)所得稅,計(jì)入固定資產(chǎn)需要每月折舊,根本不夠抵消所得稅,這種情況下計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目比較合適??目前就盈利已繳納企業(yè)所得稅,老師,你不是說(shuō)可以計(jì)入管理費(fèi)用嗎?現(xiàn)在你又說(shuō)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,金額五萬(wàn)出頭,哪到底計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是管理費(fèi)用??
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
可是都不產(chǎn)生銷售,為什么會(huì)有營(yíng)業(yè)成本啊
您好,你們是服務(wù)行業(yè)還是啥
生產(chǎn)以及建筑行業(yè),這個(gè)公司只是一個(gè)分公司,不產(chǎn)生銷售的。。
那人工的話,正常來(lái)說(shuō)是列示到管理費(fèi)用的,畢竟你這會(huì)也沒(méi)收入