您好,把前面的做負數(shù)分錄,再正做數(shù)分錄
9月紅沖了一張22年的發(fā)票,然后又重新開了一張,數(shù)量單價金額一樣,成本用沖了重新做嗎,因為對方忘了在當年認證,所以要求重新開
老師您好,數(shù)電票我開錯了,剛確定開票完了就發(fā)現(xiàn)開錯了。馬上沖紅了。重新來一張正確的給對方。對方會發(fā)現(xiàn)這種錯誤的沖紅的票嗎?對購方系統(tǒng)中怎么樣的存在?
9月份的工程發(fā)票,發(fā)現(xiàn)開錯了,現(xiàn)在要重新開了一張發(fā)票,那9月份的那張發(fā)票要紅沖嗎?具體紅沖怎么做,還有那個預交稅怎么退?。?/p>
老師,我們23年10月份的一張專用發(fā)票開錯了,現(xiàn)在還可以紅沖,再重新開具嗎
老師請問23年一張專票24年1月紅沖了,重新開了一張藍字發(fā)票比紅沖的那張票少了3萬多元,這個怎么做賬務(wù)處理
小規(guī)模納稅人開專用發(fā)票,可以開稅率1%的專用發(fā)票嗎?
老師,您好,我想向您請教一下,殘保金,是不是都是安排在下半年的時候,進行申報呀?殘保金的計算方式是什么呢?有沒有什么優(yōu)惠免稅的情況呢?謝謝
加權(quán)老師資產(chǎn)負債率的負債總額是資產(chǎn)負債表負債總額,資產(chǎn)總額是資產(chǎn)負債表的資產(chǎn)總額
給工人1000塊錢意外險的賠償,然后保險公司把這個1000塊錢打過來了,怎么做?
老師您好/:coffee,我是山東淄博的企業(yè),在河北省承德縣的工程已經(jīng)結(jié)束了,現(xiàn)在需要異地申報個稅,您能說一下具體申報流程嗎?
老師,這圖中第四問能幫我解決一下嗎?
老師,請問一下老板的房子現(xiàn)在讓我們辦公,目前要交物業(yè)費,如果以公司的名義交讓寫個租賃合同,但是這樣的話后期會不會牽扯老板要給公司開租賃發(fā)票還有就是房產(chǎn)稅啥的?
老師您好。7月付款,宣傳品,已收貨,未收到發(fā)票。8月6號,申報期收到了專票,像這筆業(yè)務(wù)7月,8月分別怎么處理才正確
老師:項目支付的中標服務(wù)費,沒有取得發(fā)票,會計科目#借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 發(fā)票回來 借:成本 貸:其他應(yīng)收款可以嗎
公司借錢給個人股東。股東必須在一年之內(nèi)歸還給公司。如果不歸還,還會產(chǎn)生稅務(wù)上的風險,對嗎?
分錄是這樣嗎
借:以前年度損益調(diào)整-
貸:應(yīng)付賬款-
再正數(shù)
以前年度調(diào)整,不用再調(diào)利潤分配-未分配利潤吧
是這樣嗎
是的,是的,就是這樣的
為啥不用庫存商品
我這樣做對嗎
庫存商品也退回來了嗎
沒有退回,就是發(fā)票開錯了
我剛剛發(fā)那個記賬對不對
比如我紅沖100萬發(fā)票,紅沖完發(fā)票也要開100萬,但是沒來得及只開了50萬,剩下的50萬要下個月開,那我少開那50萬發(fā)票應(yīng)該怎么處理
紅沖100W,做正數(shù)50,剩下的交稅
我能不能暫估
如果只是開錯,按你前面那樣做就可以了
少開那50W下個月開了再確認收入,這個月沖減50W的收入
就是發(fā)票開錯了
按你第一次寫的那樣一負一正就可以
您說這個我不太理解
借:庫存商品負
貸:應(yīng)付賬款負
再正數(shù)分錄
為啥又不用以前年度損益調(diào)整
如果用以前年度損益調(diào)整是不是影響利潤
如果用以前年度損益調(diào)整會影響以前的利潤
我不用以前年度損益調(diào)整行不
可以呀,你這個一正一負,并不影響什么