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23年成本發(fā)票開錯了,現(xiàn)在紅沖完,要重新開一張一樣的發(fā)票,怎么做賬

2024-10-23 14:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-10-23 14:44

您好,把前面的做負數(shù)分錄,再正做數(shù)分錄

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快賬用戶4133 追問 2024-10-23 14:49

分錄是這樣嗎

分錄是這樣嗎
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齊紅老師 解答 2024-10-23 14:54

借:以前年度損益調(diào)整-
貸:應(yīng)付賬款-
再正數(shù)

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快賬用戶4133 追問 2024-10-23 14:56

以前年度調(diào)整,不用再調(diào)利潤分配-未分配利潤吧

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快賬用戶4133 追問 2024-10-23 14:58

是這樣嗎

是這樣嗎
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齊紅老師 解答 2024-10-23 15:00

是的,是的,就是這樣的

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快賬用戶4133 追問 2024-10-23 15:00

為啥不用庫存商品

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快賬用戶4133 追問 2024-10-23 15:02

我這樣做對嗎

我這樣做對嗎
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齊紅老師 解答 2024-10-23 15:04

庫存商品也退回來了嗎

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快賬用戶4133 追問 2024-10-23 15:10

沒有退回,就是發(fā)票開錯了

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快賬用戶4133 追問 2024-10-23 15:11

我剛剛發(fā)那個記賬對不對

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快賬用戶4133 追問 2024-10-23 15:15

比如我紅沖100萬發(fā)票,紅沖完發(fā)票也要開100萬,但是沒來得及只開了50萬,剩下的50萬要下個月開,那我少開那50萬發(fā)票應(yīng)該怎么處理

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齊紅老師 解答 2024-10-23 15:17

紅沖100W,做正數(shù)50,剩下的交稅

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快賬用戶4133 追問 2024-10-23 15:23

我能不能暫估

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齊紅老師 解答 2024-10-23 15:24

如果只是開錯,按你前面那樣做就可以了

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齊紅老師 解答 2024-10-23 15:25

少開那50W下個月開了再確認收入,這個月沖減50W的收入

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快賬用戶4133 追問 2024-10-23 15:26

就是發(fā)票開錯了

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齊紅老師 解答 2024-10-23 15:27

按你第一次寫的那樣一負一正就可以

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快賬用戶4133 追問 2024-10-23 15:27

您說這個我不太理解

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齊紅老師 解答 2024-10-23 15:29

借:庫存商品負
貸:應(yīng)付賬款負
再正數(shù)分錄

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快賬用戶4133 追問 2024-10-23 15:33

為啥又不用以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶4133 追問 2024-10-23 15:34

如果用以前年度損益調(diào)整是不是影響利潤

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齊紅老師 解答 2024-10-23 15:35

如果用以前年度損益調(diào)整會影響以前的利潤

頭像
快賬用戶4133 追問 2024-10-23 15:36

我不用以前年度損益調(diào)整行不

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齊紅老師 解答 2024-10-23 15:38

可以呀,你這個一正一負,并不影響什么

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您好,把前面的做負數(shù)分錄,再正做數(shù)分錄
2024-10-23
您好,借 應(yīng)付賬款? 貸 以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)成本,這樣做的
2024-08-21
是可以重新沖紅開票的呀
2024-01-03
貸:主營業(yè)務(wù)收入?負數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入
2024-08-01
你好,不需要補稅,23年紅沖那部分稅額可以抵扣
2024-03-20
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