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老師 我們是賣圖書的 有3年的客戶 應(yīng)收款收不回款了 我們向左壞賬 這個(gè)分錄怎么做呢

2024-10-23 09:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-23 09:16

你好,這個(gè)你如果想簡(jiǎn)單點(diǎn)直接借營(yíng)業(yè)外支出貸,應(yīng)收賬款

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快賬用戶2250 追問(wèn) 2024-10-23 09:19

營(yíng)業(yè)外支出二級(jí)明細(xì)設(shè)置壞賬損失是吧

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齊紅老師 解答 2024-10-23 09:21

你好,是的,就是這樣子的。

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快賬用戶2250 追問(wèn) 2024-10-23 09:21

好的 這也是規(guī)范的做賬方法吧

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齊紅老師 解答 2024-10-23 09:24

你好,這個(gè)不是很規(guī)范,正規(guī)的做法是要去計(jì)提。壞賬,然后再確認(rèn)壞賬。

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快賬用戶2250 追問(wèn) 2024-10-23 09:26

計(jì)提分錄怎么做 確認(rèn)分錄怎么做啊

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齊紅老師 解答 2024-10-23 09:26

1.計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 借:信用減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備 2.沖減壞賬準(zhǔn)備 借:壞賬準(zhǔn)備 貸:信用減值損失——計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備 3.發(fā)生壞賬 借:壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收賬款

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快賬用戶2250 追問(wèn) 2024-10-23 09:31

比如有13萬(wàn)應(yīng)收收不回 我就計(jì)提:借:信用減值損失:13萬(wàn) 貸:壞賬準(zhǔn)備:13萬(wàn) 沖減分錄:借:壞賬準(zhǔn)備:13萬(wàn) 貸:信陽(yáng)紅簡(jiǎn)直損失13萬(wàn);確認(rèn)壞賬時(shí)分錄:借:壞賬準(zhǔn)備13萬(wàn) 貸:應(yīng)收賬款13萬(wàn);是這樣吧

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齊紅老師 解答 2024-10-23 09:31

你好,是的,就是這樣子的。

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快賬用戶2250 追問(wèn) 2024-10-23 09:31

如果有應(yīng)付賬款付不出去也是這樣做嗎

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快賬用戶2250 追問(wèn) 2024-10-23 09:32

壞賬準(zhǔn)備和信用減值損失需要設(shè)立二級(jí)明細(xì)嗎

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齊紅老師 解答 2024-10-23 09:32

你好應(yīng)付賬款付不出去是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。

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快賬用戶2250 追問(wèn) 2024-10-23 09:44

不做壞賬是吧,那預(yù)付賬款收不回發(fā)票的怎么做分錄呢

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齊紅老師 解答 2024-10-23 09:55

你好,你有收到對(duì)方給你的貨物或者服務(wù)嗎?

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快賬用戶2250 追問(wèn) 2024-10-23 09:58

收到了 就是發(fā)票沒(méi)給我們開(kāi)具

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齊紅老師 解答 2024-10-23 10:00

你好,這樣子的話你直接入賬就可以了。 比如借,庫(kù)存商品貸,預(yù)付賬款。

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齊紅老師 解答 2024-10-23 10:00

但是這個(gè)沒(méi)有發(fā)票的不能稅前扣除

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快賬用戶2250 追問(wèn) 2024-10-23 10:10

老師你看這是22年12月計(jì)提的第二個(gè)憑證就平了,但是應(yīng)收帳款還掛著這些余額呢,怎么辦,23年會(huì)算清繳這80多萬(wàn)也都納稅調(diào)增了,但是應(yīng)收帳款借方還掛著這些金額呢?該怎么處理呢

老師你看這是22年12月計(jì)提的第二個(gè)憑證就平了,但是應(yīng)收帳款還掛著這些余額呢,怎么辦,23年會(huì)算清繳這80多萬(wàn)也都納稅調(diào)增了,但是應(yīng)收帳款借方還掛著這些金額呢?該怎么處理呢
老師你看這是22年12月計(jì)提的第二個(gè)憑證就平了,但是應(yīng)收帳款還掛著這些余額呢,怎么辦,23年會(huì)算清繳這80多萬(wàn)也都納稅調(diào)增了,但是應(yīng)收帳款借方還掛著這些金額呢?該怎么處理呢
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齊紅老師 解答 2024-10-23 10:12

所以我就叫你直接進(jìn)入營(yíng)業(yè)外支出,這樣子方便得多。

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快賬用戶2250 追問(wèn) 2024-10-23 10:16

那這這部分金額今年做了營(yíng)業(yè)外支出那明年會(huì)算清繳就不用在調(diào)增一次了吧

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齊紅老師 解答 2024-10-23 10:46

你好,你之前有調(diào)整過(guò)就不用。

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你好,這個(gè)你如果想簡(jiǎn)單點(diǎn)直接借營(yíng)業(yè)外支出貸,應(yīng)收賬款
2024-10-23
同學(xué)你好 那你先做未開(kāi)票收入 借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 開(kāi)票之后 借應(yīng)收負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 貸銷項(xiàng)負(fù)數(shù) 這樣 然后再做 借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)
2023-04-24
同學(xué)你好 做收入的分錄就可以了
2022-09-06
同學(xué)您好,計(jì)提時(shí)借:信用減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備 發(fā)生壞賬借:壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收賬款
2023-05-24
同學(xué)你好
計(jì)提壞賬準(zhǔn)備分錄
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