你好,這個(gè)你如果想簡(jiǎn)單點(diǎn)直接借營(yíng)業(yè)外支出貸,應(yīng)收賬款
老師我們是賣圖書的,在抖音平臺(tái)賣書呢我們給平臺(tái)開(kāi)了2500的銷售發(fā)票。但是這個(gè)是不回款的。我聽(tīng)銷售說(shuō)是什么優(yōu)惠卷類的。那這個(gè)我該怎么做分錄呢?開(kāi)了票就要算收入吧,平臺(tái)回款平時(shí)都是無(wú)票收入。這個(gè)分錄怎么做呢
老師我們是圖書批發(fā)零售,今天發(fā)給客戶10萬(wàn)的書,怎么做分錄呢?2天后客戶收到貨形成應(yīng)收怎么做分錄呢?客戶帳期是120天,賬期到了開(kāi)發(fā)票收款,怎么做分錄呢
老師,我們有壞賬了,怎么做分錄,應(yīng)收款收不回來(lái)了
老師,請(qǐng)問(wèn)我們的應(yīng)收賬款收不回來(lái)了,準(zhǔn)備做壞賬處理,怎么寫分錄呢
老師,我們是做電商圖書銷售的,有個(gè)公司呢他把他們的書放在我們的抖音商城里賣,我們收他服務(wù)費(fèi)。賣多少書款錢我們支付他多少錢。那這個(gè)書款我們不能做收入對(duì)吧,該怎么做賬務(wù)處理呢。我們收他的服務(wù)費(fèi)款做服務(wù)收入。
支付辦公樓化糞池抽取費(fèi)用:900元計(jì)入什么科目明細(xì)?
公司做定制設(shè)備,不是批量,基本都是產(chǎn)品只生產(chǎn)一臺(tái),怎么核算成本?
老師,做賬,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,是按一個(gè)時(shí)間段確認(rèn),還是按每次給客戶對(duì)完帳確認(rèn)呀
注冊(cè)公司時(shí)像圖片里那樣提醒,是國(guó)家不讓用,還是有人用過(guò)了?如果堅(jiān)持用會(huì)怎樣
請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅這塊如果單位2024年有些金額沒(méi)有合并申報(bào),現(xiàn)在2025年對(duì)員工進(jìn)行合并申報(bào)的話,那么補(bǔ)繳稅金金額是否會(huì)低于滯納金的金額?
老師,我公司A想要新設(shè)一個(gè)公司C。請(qǐng)問(wèn)股東是設(shè)成自然人或是公司A名字哪個(gè)方案比較好啊,如果股東是公司A出資他會(huì)設(shè)計(jì)到交稅嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn),外賬公司不給公司的賬號(hào)跟用戶名,這樣我要怎么樣找回用戶名
現(xiàn)在外經(jīng)證辦理后需要報(bào)驗(yàn)嗎?
老師好,有顧客在電影院看電影時(shí),去衛(wèi)生間扭了腳了,責(zé)任怎么分?咱們應(yīng)該怎么負(fù)責(zé)?
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)了技術(shù)服務(wù)費(fèi)專票,怎么做分錄?
營(yíng)業(yè)外支出二級(jí)明細(xì)設(shè)置壞賬損失是吧
你好,是的,就是這樣子的。
好的 這也是規(guī)范的做賬方法吧
你好,這個(gè)不是很規(guī)范,正規(guī)的做法是要去計(jì)提。壞賬,然后再確認(rèn)壞賬。
計(jì)提分錄怎么做 確認(rèn)分錄怎么做啊
1.計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 借:信用減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備 2.沖減壞賬準(zhǔn)備 借:壞賬準(zhǔn)備 貸:信用減值損失——計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備 3.發(fā)生壞賬 借:壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收賬款
比如有13萬(wàn)應(yīng)收收不回 我就計(jì)提:借:信用減值損失:13萬(wàn) 貸:壞賬準(zhǔn)備:13萬(wàn) 沖減分錄:借:壞賬準(zhǔn)備:13萬(wàn) 貸:信陽(yáng)紅簡(jiǎn)直損失13萬(wàn);確認(rèn)壞賬時(shí)分錄:借:壞賬準(zhǔn)備13萬(wàn) 貸:應(yīng)收賬款13萬(wàn);是這樣吧
你好,是的,就是這樣子的。
如果有應(yīng)付賬款付不出去也是這樣做嗎
壞賬準(zhǔn)備和信用減值損失需要設(shè)立二級(jí)明細(xì)嗎
你好應(yīng)付賬款付不出去是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。
不做壞賬是吧,那預(yù)付賬款收不回發(fā)票的怎么做分錄呢
你好,你有收到對(duì)方給你的貨物或者服務(wù)嗎?
收到了 就是發(fā)票沒(méi)給我們開(kāi)具
你好,這樣子的話你直接入賬就可以了。 比如借,庫(kù)存商品貸,預(yù)付賬款。
但是這個(gè)沒(méi)有發(fā)票的不能稅前扣除
老師你看這是22年12月計(jì)提的第二個(gè)憑證就平了,但是應(yīng)收帳款還掛著這些余額呢,怎么辦,23年會(huì)算清繳這80多萬(wàn)也都納稅調(diào)增了,但是應(yīng)收帳款借方還掛著這些金額呢?該怎么處理呢
所以我就叫你直接進(jìn)入營(yíng)業(yè)外支出,這樣子方便得多。
那這這部分金額今年做了營(yíng)業(yè)外支出那明年會(huì)算清繳就不用在調(diào)增一次了吧
你好,你之前有調(diào)整過(guò)就不用。