你好這個不需要單獨做憑證。報表上自動申報表上自動彌補就可以了。
企業(yè)所得稅繳納看的是1-6月的利潤總額累計數(shù),之后看19年彌補虧損表,最后一行有虧損嗎,您上面回復我的看19年彌補虧損表在哪?第一季度賬上本年利潤余額為虧損,第二季度有盈利,怎么算預繳呢
你好,我新手會計,老師做完12月末的賬第四季度盈利,按當年利潤總額計提企業(yè)所得稅嗎?還是在填寫企業(yè)所得稅申報表的彌補以前年度虧損后就不用交企業(yè)所得稅?意思就是年末計提企業(yè)所得稅是根據(jù)年末利潤總額計提還是根據(jù)彌補以前年度虧損后來計提?
請問老師,本企業(yè)上年是虧損的,本年1季度是營利的,用上年虧損彌補后,1季度是不用交企業(yè)所得稅的 ,請問下這個分錄怎么做?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅都是年度累計數(shù)申報,當季度有利潤,但是可以彌補以前年度虧損,最后無需繳納企業(yè)所得稅,是不是該季度賬上就不用計提所得稅了
老師,企業(yè)所得稅彌補以前年度虧損這個分錄是什么,然后應該做在本季度的賬上,還是季度的后一個月賬上呢?企業(yè)所得稅是要當季度的賬都做完結(jié)賬后才看利潤表嗎?
員工報銷叉車費,沒有發(fā)票,用預付卡發(fā)票作為替票報銷,請問這種入哪個會計科目?
掛靠建筑公司農(nóng)民工的個稅可以私下轉(zhuǎn)他們個人戶嗎?
長期應付賬款上掛的死賬,怎么處理呢
老師,所得稅匯算清繳,如果一個企業(yè)從來不發(fā)工資,不發(fā)福利,啥也沒有,只有一些銀行貸款和利息,是不是可以類似零申報
老師您好資產(chǎn)負債表上每個月的年初數(shù)是不是都是上面的期末數(shù),
老師你好,請問給個體戶的法人可以發(fā)工資嗎?個稅是按經(jīng)營所得還是工資薪金算?
老師,如果去年的工資有一個月沒有發(fā)完,匯算時沒有調(diào)出來影響大嗎
老師,請問:今年做匯算清繳時,發(fā)現(xiàn)24年2月有一筆其他業(yè)務(wù)收入(轉(zhuǎn)租員工宿舍收入)賬上已確認收入,但當期忘記申報這一筆增值稅,怎么辦,增值稅存在留底,如更正24年2月增值稅報表后續(xù)每月都要更正?有沒有其他辦法解決
剛成立的建筑公司,只有籌辦期的費用和老板投入的資金和墊付費用,兩位股東要分家,估計明年有一個合作期項目再繼續(xù)合作。做為財務(wù),應該如何做財務(wù)分家報告。老師們,誰有這方面的模板,給我借鑒一下,謝謝老師們
一般納稅人,開出汽車租賃發(fā)票稅率是多少?
稅務(wù)系統(tǒng)彌補虧損的報表會自動填寫嗎?還是說要申報人員手動填寫數(shù)字?賬上不需要體現(xiàn)彌補虧損這個動作嗎?
你好是的,這個彌補虧損系統(tǒng)上會自動彌補,賬上不需要單獨去做。你只需要看你需要交多少所得稅就計提多少。
計提分錄借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交所得稅,這樣對嗎?最后這個應交所得稅在貸方,怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
你好,對的憑證就是這樣子的。 你后面交納的時候,借,應交稅費,應交企業(yè)所得稅貸,銀行存款就可以了。
那么老師比如說我利潤表上利潤總額是10萬,前三年各自虧損了1萬,也就是虧損了3萬,那么我計提的金額應該是 10萬減去3萬后7萬,用這個7萬去乘以稅率,來得到計提金額,對嗎?
你好,是的,就是這樣理解。年度的時候是這樣的
年度的時候是這樣的,沒太懂這句話,還有計提所得稅是集體在本季度最后一個月的賬上,還是季度的后一個月賬上呢
因為要結(jié)賬后才能看出利潤總額是多少,所以不知道計提是提在哪個月份
你好,因為你說的彌補以前年度的虧損的話,很多時候是在匯算清繳才彌補。季度申報的時候一般指彌補本年度的
季報不能彌補以前年度虧損嗎?季報如果彌補的話稅務(wù)系統(tǒng)會自動帶出可以彌補的金額嗎?
你好如果你那邊系統(tǒng)自動帶出來了,你就可以彌補。
如果不能帶出的話,所得稅太高了老板不愿意交,是不是可以先0報,等匯算清繳再處理呢?
你好,你可以暫估一下成本。
好的老師,一般預繳所得稅是不是都暫估成本,等匯算清繳的時候在繳納呢?這樣就避免了下個季度又虧損多交退費
你好,是的,一般是這樣子的企業(yè)根據(jù)實際情況來就行。
好的,彌補虧損的表在稅務(wù)系統(tǒng)所得稅申報表A類里面沒有,我可以從哪里調(diào)出來呢?
你好,這個匯算清繳申報才有。
平時季度申報是調(diào)不出來彌補虧損的表的嗎?
你好,是的,季度申報的時候沒有。