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請問7月是收到了去年匯算清繳的退稅,是需要計提的嗎?直接入賬?分錄怎么做

2024-10-21 20:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-21 21:01

收到去年匯算清繳的退稅,應(yīng)作為前期損益調(diào)整處理,需計提并調(diào)整期初未分配利潤等相關(guān)科目。分錄為借:銀行存款,貸:年初未分配利潤等,同時調(diào)整相關(guān)稅費科目。具體分錄需根據(jù)實際情況調(diào)整。

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快賬用戶8220 追問 2024-10-21 21:22

小規(guī)模公司當時未計提的情況下

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齊紅老師 解答 2024-10-21 21:25

若小規(guī)模公司在未計提情況下收到退稅,可直接計入當期損益。分錄為:借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入。這樣處理簡單明了。如有特殊情況,請具體說明。

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快賬用戶8220 追問 2024-10-21 21:26

請問一般是什么時候進行計提

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齊紅老師 解答 2024-10-21 21:28

計提通常在每個會計期末,即月末、季末或年末進行,以確保財務(wù)報表準確反映公司的財務(wù)狀況。具體時間按公司會計政策和規(guī)定執(zhí)行。

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快賬用戶8220 追問 2024-10-21 21:30

匯算清繳是第二年的5月31號之前。那當年年末已結(jié)算情況下,如何計提

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齊紅老師 解答 2024-10-21 21:32

對于匯算清繳退稅,在當年年末已結(jié)算但未實際收到款項時,通常不需提前計提。實際收到時再做會計處理。如確實需要預(yù)估,則按公司內(nèi)控政策處理,但需謹慎操作以免誤導(dǎo)財務(wù)報表使用者。具體分錄待實際收款后處理更穩(wěn)妥。

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收到去年匯算清繳的退稅,應(yīng)作為前期損益調(diào)整處理,需計提并調(diào)整期初未分配利潤等相關(guān)科目。分錄為借:銀行存款,貸:年初未分配利潤等,同時調(diào)整相關(guān)稅費科目。具體分錄需根據(jù)實際情況調(diào)整。
2024-10-21
同學(xué),你好 今年3月份已調(diào)整了,調(diào)整了什么?
2024-05-13
你好,去年的收入,今年退款,是今年退回了銷售的貨物? 還是去年多確認了收入??
2023-05-22
你好,不需要的,這個不涉及到抵扣
2023-03-21
借:銀行存款 借:財務(wù)費用-存款利息 負數(shù) 因為做到貸方正數(shù),利潤表沒法取數(shù),所以才借方負數(shù) 是的,要納稅調(diào)增
2025-04-10
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