收到去年匯算清繳的退稅,應(yīng)作為前期損益調(diào)整處理,需計提并調(diào)整期初未分配利潤等相關(guān)科目。分錄為借:銀行存款,貸:年初未分配利潤等,同時調(diào)整相關(guān)稅費科目。具體分錄需根據(jù)實際情況調(diào)整。
請問,今年企業(yè)所得稅匯算清繳后,客戶退回去年的貨,要怎么做賬,是調(diào)整2021年的報表還是直接沖2022年的收入?
之前沒有計提,但有收到去年的匯算清繳退稅,請問怎么入帳了?
老師,你好,請問21年匯算清繳收到的退稅,做賬時直接入了利潤分配未分配了,22年的匯算清繳時這次款需要調(diào)增嗎?小規(guī)模納稅人
去年的收入,今年退款,要怎么入賬?去年的匯算清繳已做,是直接減少今年的收入嗎?
請問老師,去年差旅費什么的發(fā)票不符合規(guī)定,然后做賬了,做22年匯算清繳調(diào)整是需不需要做個分了,還是直接匯算清繳就好了,不許做任何分錄
老師,我是因為要申請國補資格,從個體轉(zhuǎn)企業(yè)(一般納稅人),我現(xiàn)在轉(zhuǎn)新的企業(yè)后,刷了國補進來,但現(xiàn)在沒有進項票,如果當月我把銷項發(fā)票(普通發(fā)票13%)開了,那是不是這個月我就會需要繳納增值稅
老師,我是因為要申請國補資格,從個體轉(zhuǎn)企業(yè)(一般納稅人),我現(xiàn)在轉(zhuǎn)新的企業(yè)后,刷了國補進來,但現(xiàn)在沒有進項票,如果當月我把銷項發(fā)票(普通發(fā)票13%)開了,那是不是這個月我就會需要繳納增值稅
有四項成本費用稅金列支,一家公司時用的餅圖呈現(xiàn),現(xiàn)在有多家公司,比如7家,做財務(wù)分析時怎么呈現(xiàn)這個四項的成本費用稅金列支比較好呢
董老師好 繼續(xù)剛剛的問題 謝謝!
本公司是高新企業(yè),今年是第一年,收到科技局獎勵的20萬元,這個20萬元計入營業(yè)外收入?需要交那些稅費
老師:做內(nèi)賬這筆分錄怎么寫?
老師,請問啟用財務(wù)軟件,供應(yīng)商4月底的應(yīng)付款是15000,做為期初數(shù)據(jù)設(shè)置賬套,數(shù)據(jù)填成13000,請指點做支付單和日記賬時怎樣處理呢
現(xiàn)金流量表如何區(qū)分 有沒有用過U8+系統(tǒng) 是假設(shè) 質(zhì)保進退還 先做一筆: 借在建工程1000 貸其他應(yīng)付款-質(zhì)保金1000 歸還:借其他應(yīng)付款-質(zhì)保金1000 戴貸銀行存款1000 那影響現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)就是付的銀行存款進入 計入構(gòu)建 固定資產(chǎn),無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付現(xiàn)金
老師,我今年上班從1月到4月,五月份沒有上,然后我就月重新找一家公司上,然后之前上班每個是按2500申報個稅,那如果我六月份入職一家新公司工資是6千是不是每個月都要交個稅啦?
老師 酒店初次開荒保潔費入哪個科目
小規(guī)模公司當時未計提的情況下
若小規(guī)模公司在未計提情況下收到退稅,可直接計入當期損益。分錄為:借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入。這樣處理簡單明了。如有特殊情況,請具體說明。
請問一般是什么時候進行計提
計提通常在每個會計期末,即月末、季末或年末進行,以確保財務(wù)報表準確反映公司的財務(wù)狀況。具體時間按公司會計政策和規(guī)定執(zhí)行。
匯算清繳是第二年的5月31號之前。那當年年末已結(jié)算情況下,如何計提
對于匯算清繳退稅,在當年年末已結(jié)算但未實際收到款項時,通常不需提前計提。實際收到時再做會計處理。如確實需要預(yù)估,則按公司內(nèi)控政策處理,但需謹慎操作以免誤導(dǎo)財務(wù)報表使用者。具體分錄待實際收款后處理更穩(wěn)妥。