您好,可以的呀,我們申報(bào)未開(kāi)票收入,

老師這邊辦清稅證明,這個(gè)季度未發(fā)生開(kāi)票銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng),這個(gè)報(bào)表怎么填,期末余額,和年末余額要不要填數(shù)字
公司官司勝訴收到的律師費(fèi)及擔(dān)保費(fèi)要怎么開(kāi)票給對(duì)方?要去稅局代開(kāi)嗎?需要什么資料?
老師您好,未分配利潤(rùn)能還應(yīng)付賬款嗎?怎么做賬?
今年的發(fā)票明年不能認(rèn)證嗎?
老師,我們公司有內(nèi)外銷,那主營(yíng)收入里要不要設(shè)二級(jí)科目?jī)?nèi)外銷,原材料里分了?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司執(zhí)照轉(zhuǎn)讓出去,法人股東都是同一個(gè)人,都變更以后對(duì)法人有什么風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題嗎
記賬憑證的附單據(jù)數(shù)指什么,指報(bào)銷單后面的原始憑證還是報(bào)銷單加原始憑證
銷項(xiàng)稅額五萬(wàn),用了待認(rèn)證4萬(wàn),未交增值稅借方留抵余額2萬(wàn),最后留抵1萬(wàn),怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅,讓未交增值稅借方余額為1萬(wàn)
老師兩兄弟無(wú)償轉(zhuǎn)讓股權(quán),個(gè)稅和印花稅如何申報(bào)
老師您好,我們公司2007年有一筆在外用餐的餐費(fèi),2000元,當(dāng)時(shí)做賬的會(huì)計(jì)沒(méi)有掛應(yīng)付的往來(lái),07年年底對(duì)方就過(guò)來(lái)打領(lǐng)款單把錢領(lǐng)了,做賬的會(huì)計(jì)就做的借應(yīng)付款,導(dǎo)致這筆賬上顯示的酒店還差我們公司的2000元,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在應(yīng)該怎么平賬啊


好的,謝謝,還想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,就是我這個(gè)月申報(bào)個(gè)稅時(shí)是零申報(bào),但是申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)我填寫(xiě)了從業(yè)人數(shù),公司有三個(gè)人要交個(gè)稅,下個(gè)月我要該怎么補(bǔ)交個(gè)稅呢?
您好,下月把2個(gè)月的工資一起申報(bào)就可以了,
比如說(shuō)第一個(gè)月員工第工資是3000,下個(gè)月就填6000嗎?
您好,是的,只要員工的入職日期是對(duì)的,不影響個(gè)稅的每月都能扣5000元
那每個(gè)員工的個(gè)稅都要補(bǔ)交嗎?還是說(shuō)工資高的要交個(gè)稅的才要補(bǔ)交?
您好,是的,不用交個(gè)稅的同事沒(méi)有補(bǔ)交,