你好,專項(xiàng)附加扣除是用來核算個(gè)人所得稅的,實(shí)際工資在你算的基礎(chǔ)上減掉個(gè)稅
老師,代賬公司做的賬:月工資是6500,扣除社保353.64,6500-353.64=6146.36,然后算出個(gè)稅扣20.78元,實(shí)發(fā)工資是6125.58. 專項(xiàng)附加扣除在工資表里沒有體現(xiàn),那是平時(shí)正常繳個(gè)稅,匯算清繳時(shí)稅務(wù)返還,還是每個(gè)月的工資表里直接減去專項(xiàng)附加扣除數(shù),然后不交稅。
個(gè)人所得稅專項(xiàng)附加扣除人員信息采集。一月份采集后就不用采集了吧!那如果是1月23信息采集的了,我們是1月23日發(fā)上個(gè)月工資,本月發(fā)上個(gè)月的工資,那我的這個(gè)工資表上應(yīng)該沒有他的采集的信息的。1月份發(fā)工資的時(shí)候,也應(yīng)該剔除他這個(gè)專項(xiàng)附加扣除項(xiàng)目的是嗎?
老師:這個(gè)個(gè)稅是月超多少交稅的呀?原來我理解的是比如10000工資,減5000扣除,在減專項(xiàng)扣除及專項(xiàng)附加扣除3000,那就2000要按3%交稅對吧?那為什么里面老師說年工資不超10萬不用交個(gè)稅呢?
#提問#老師個(gè)稅申報(bào)以前會計(jì)用的工資表上的實(shí)發(fā)工資申報(bào),個(gè)稅系統(tǒng)里沒有累計(jì)的專項(xiàng)附加扣除金額和社保累計(jì)金額,但我從7月份開始用的應(yīng)發(fā)工資金額申報(bào),專項(xiàng)附加扣除累計(jì)的是1到8月份的,但是社保累計(jì)數(shù)是7月和8月的合計(jì)數(shù),不是1到8月份的累計(jì)社保數(shù),這樣算出來的個(gè)稅是不是不對了,怎么解決?
老師我現(xiàn)在在弄核算工資的個(gè)稅部分 有個(gè)人8月25號離職 她的專項(xiàng)附加扣除信息沒有了 我還沒有報(bào)送 如果我報(bào)送的話 她是不是不能享受專項(xiàng)附加扣除優(yōu)惠 然后我現(xiàn)在點(diǎn)了綜合所得稅的申報(bào) 數(shù)據(jù)已經(jīng)導(dǎo)入了 它有一個(gè)預(yù)填扣除信息 是不是如我的操作(我確認(rèn)需要進(jìn)行自動預(yù)填 預(yù)填內(nèi)容 專項(xiàng)附加扣除 預(yù)填人員所有人員) 最終導(dǎo)出的就是工資核算減掉的個(gè)稅部分 以及實(shí)發(fā)工資
老師,請問公司用的招聘軟件產(chǎn)生的網(wǎng)絡(luò)招聘費(fèi)可以計(jì)入管理費(fèi)用的什么明細(xì),公司沒有設(shè)置具體的招聘費(fèi)或者人力部門費(fèi)用,服務(wù)費(fèi)這種明細(xì),那可以直接計(jì)入辦公費(fèi)嗎?但是我查了下又有說不可以計(jì)入辦公費(fèi)呢?
老師你好,石油化工行業(yè),損耗率千分之,期初0,本年累計(jì)入庫323.53噸,本年出庫255.07噸,賬面庫存為68.46噸,盤點(diǎn)實(shí)際庫存為67.95噸,求損耗率怎么算
老師,我們公司是小企業(yè),不能及時(shí)出數(shù)據(jù),產(chǎn)品是按批生產(chǎn)的,就是不能及時(shí)算出成本,需要等所有產(chǎn)品生產(chǎn)完,銷售的完才能出產(chǎn)成品數(shù)據(jù),但是中途已經(jīng)賣出去了一些產(chǎn)成品,我先做主營業(yè)務(wù)收入收入,跨月再結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,可以不?
國有企業(yè),煤礦里面,同級單位直接借貸,利息稅前扣除比例是什么,
請問老師,公司來了個(gè)副總,我這個(gè)月初在個(gè)稅系統(tǒng)添加了他,本來他是要發(fā)工資的,結(jié)果公司運(yùn)營困難,又沒給他發(fā),這個(gè)情況,我在個(gè)稅系統(tǒng)他的工資寫0嗎行不行,還是把他人員信息采集里面寫非正常呢
資產(chǎn)負(fù)債表,應(yīng)收股利,應(yīng)收利息,在哪個(gè)科目里面?
老師,剛接一家小規(guī)模公司,以前沒有做財(cái)務(wù)賬,沒有期初數(shù)據(jù),現(xiàn)在要錄入財(cái)務(wù)賬,怎么辦呢,
請問老師銷售酒類回收瓶子的付款怎么記賬呢?
老師我去年收入分錄借應(yīng)收賬款5000貸主營業(yè)務(wù)收入5000借庫存商品3000貸應(yīng)付賬款3000成本是主營業(yè)務(wù)成本3000貸庫存商品3000今年2月我做了沖紅分錄借應(yīng)收-5000貸主營業(yè)務(wù)收入-5000借庫存-3000貸應(yīng)付賬款-3000成本分錄是借主營業(yè)務(wù)成本-3000貸庫存商品-3000沒用利潤分配未分配利潤來做,4月份怎么調(diào)整用利潤分配未分配利潤來做,分錄寫下吧
老師您好 生產(chǎn)型企業(yè)出口的貨物,都沒有開零稅率的發(fā)票,做的無票收入這樣合理嗎?
如果算上專項(xiàng)附加扣除額就不用繳納個(gè)稅了,那么這個(gè)專項(xiàng)附加扣除額2000元我還用寫到工資表里嗎
工資表里有這項(xiàng)就需要寫上,不然不繳納個(gè)稅的原因看不出來