你好,這個是根據(jù)以前年底的數(shù)來調(diào)整
老師接別人的賬過來,是要按科目余額表錄初始數(shù)據(jù)還是報表,現(xiàn)在我是按科目余額表錄初始數(shù)據(jù),期末結(jié)賬后,利潤表一樣,但是發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表的年初數(shù)跟資產(chǎn)負債表的期末數(shù)有些科目數(shù)據(jù)一樣,有些不一樣,怎么處理
老師,我是依據(jù)資產(chǎn)負債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,第3季度現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù),是不是我按資產(chǎn)負債表9月末的數(shù)據(jù)跟7~9月份的利潤表數(shù)據(jù)去編制呢?
老師好,現(xiàn)在要做22年1月份資產(chǎn)負債表,之前做賬是別的財務(wù),現(xiàn)在給我們一個21年底的資產(chǎn)負債表,讓我們根據(jù)這個資產(chǎn)負債表做1月份的資產(chǎn)負債表和利潤表,問題是,我們就以21年底的負債表為基礎(chǔ)對應(yīng)每一項負數(shù)減去正數(shù)加上出一月份的資產(chǎn)負債表對嗎?
我去年年底資產(chǎn)負債表年初數(shù)跟期末數(shù)差額跟利潤表的利潤總額不想等,當(dāng)時沒發(fā)現(xiàn),匯算清繳也做了,現(xiàn)在數(shù)據(jù)改不了,今年同樣問題,資產(chǎn)負債表差額跟利潤表利潤總額數(shù)字不想等,去年數(shù)據(jù)已經(jīng)改不了,今年有什么辦法補救嘛
老師,我的利潤表和資產(chǎn)負債表金額不相等,我用了以前年度損益調(diào)整的,那是不是資產(chǎn)負債表未分配起初數(shù)加上利潤表累計數(shù)減去以前年度調(diào)整金額就等于資產(chǎn)負債表未分配利潤期末數(shù)
簡易注銷公告期不能撤銷公告嗎
第三題為什么要這樣算?
計算靜態(tài)回收期的時候不用考慮殘值嗎?就是說計算靜態(tài)回收期的時候,不要用初始投資金額減去產(chǎn)值在計算嗎
比如說今年三月份申請下來高新技術(shù)企業(yè)了,那從申請下來的次月就按照高新技術(shù)企業(yè)的要求做輔助賬了還是怎么樣?
先投投資款進去 在減資 算是實繳了嘛? 投資款也是減資后應(yīng)承擔(dān)的錢
老師可以說一下公司注銷流程,都需要哪些手續(xù),,怎么辦理嗎?
老師,銀行收款碼收到貨款,然后賣出去,扣除1%服務(wù)費,怎么賬務(wù)處理
老師,單位是一般納稅人,對外開具的普票,如果有進項稅額,可以抵扣嗎?
老師,臨時召集股東會議的主體資格是答什么法條
會計交接需要交接什么現(xiàn)在?有什么需要注意的地方?