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老師,銷售貨物給客戶現(xiàn)金折扣,計提財務(wù)費用,月底應(yīng)收賬款核銷沖平,怎么做賬?

2024-10-20 17:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-20 17:22

你好,沖銷分錄 借:財務(wù)費用 負數(shù) 計提金額 貸:應(yīng)收賬款 負數(shù) 按照實際確認 借:銀行存款 財務(wù)費用 貸:應(yīng)收賬款

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快賬用戶9762 追問 2024-10-20 17:50

明白了老師

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齊紅老師 解答 2024-10-20 17:54

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你好,沖銷分錄 借:財務(wù)費用 負數(shù) 計提金額 貸:應(yīng)收賬款 負數(shù) 按照實際確認 借:銀行存款 財務(wù)費用 貸:應(yīng)收賬款
2024-10-20
你好,你這個仍然是計入財務(wù)費用就好了。
2024-12-09
銀行當(dāng)時的分錄怎么做的?
2023-01-02
同學(xué)你好,借:銀行存款 貸:現(xiàn)金 就可以了
2020-12-10
你好,可以的,可以這么做的。
2021-10-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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