個(gè)體工商戶銷(xiāo)售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品可享受免稅政策,但需確保符合免稅條件并正確申報(bào)。若無(wú)成本費(fèi)用發(fā)票,仍需按實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況如實(shí)申報(bào)收入,具體免稅操作細(xì)節(jié)建議詳細(xì)咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局。如實(shí)申報(bào)收入不代表需繳稅,關(guān)鍵是確認(rèn)是否滿足免稅條件。
您好老師,有個(gè)個(gè)體戶,開(kāi)戶的時(shí)候管戶說(shuō)月不能超8萬(wàn),超了需要繳納稅種,我進(jìn)去給其申報(bào),應(yīng)稅額剛好是24萬(wàn),那么問(wèn)題來(lái)了,月8就是應(yīng)稅額嗎?如果是,我手里還有其他個(gè)體戶,應(yīng)稅額和當(dāng)時(shí)就的月限額對(duì)應(yīng)不起來(lái),難道是我們自己記錯(cuò)了,問(wèn)題2是,即便是應(yīng)稅額24萬(wàn),我們開(kāi)了30多萬(wàn)發(fā)票也沒(méi)有繳納任何稅種,這個(gè)和季45萬(wàn)有關(guān)系嗎?就是管戶定的8和系統(tǒng)的24都沒(méi)有用是不是,只要不過(guò)45就行了。謝謝老師,以上討論的是個(gè)體戶問(wèn)題,并非小規(guī)模。
重慶一鳴公司為增值稅一般納稅人。適用的稅率為13%,取得的合法抵扣憑證均已認(rèn)證或比對(duì)相符,月初留抵稅額10000元,2022年8月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)銷(xiāo)售產(chǎn)品給某大型商場(chǎng),收取貨款,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票取得的不含稅銷(xiāo)售額100萬(wàn)元。(2)銷(xiāo)售乙產(chǎn)品,收取貨款,開(kāi)具普通發(fā)票,取得含稅銷(xiāo)售額29萬(wàn)元。(3)將試制的一批應(yīng)稅新產(chǎn)品用于職工福利,成本價(jià)為10萬(wàn)元。成本利潤(rùn)率為10%,該產(chǎn)品無(wú)同類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格。(4)銷(xiāo)售2009年3月份購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)使用的小貨車(chē)1輛,開(kāi)具普通發(fā)票,取得的含稅銷(xiāo)售額11.6萬(wàn)元,該車(chē)原值每輛9萬(wàn)元,已提折舊5000元。(5)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,支付收購(gòu)價(jià)20萬(wàn)元支付給運(yùn)輸單位的運(yùn)費(fèi)5.45萬(wàn)元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,當(dāng)月中旬將購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品的20%用于本企業(yè)職工福利。(6)購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明支付的貨款80萬(wàn)元進(jìn)項(xiàng)稅額12.8萬(wàn)元。(7)出租辦公設(shè)備取得租金不含稅收入5萬(wàn)元,出租辦公室取得不含稅收入10萬(wàn)元(未采用簡(jiǎn)易征收)請(qǐng)計(jì)算該公司8月應(yīng)當(dāng)交納的增值稅
重慶一鳴公司為增值稅一般納稅人。適用的稅率為13%,取得的合法抵扣憑證均已認(rèn)證或比對(duì)相符,月初留抵稅額10000元,2022年8月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)銷(xiāo)售產(chǎn)品給某大型商場(chǎng),收取貨款,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票取得的不含稅銷(xiāo)售額100萬(wàn)元。(2)銷(xiāo)售乙產(chǎn)品,收取貨款,開(kāi)具普通發(fā)票,取得含稅銷(xiāo)售額29萬(wàn)元。(3)將試制的一批應(yīng)稅新產(chǎn)品用于職工福利,成本價(jià)為10萬(wàn)元。成本利潤(rùn)率為10%,該產(chǎn)品無(wú)同類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格。(4)銷(xiāo)售2009年3月份購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)使用的小貨車(chē)1輛,開(kāi)具普通發(fā)票,取得的含稅銷(xiāo)售額11.6萬(wàn)元,該車(chē)原值每輛9萬(wàn)元,已提折舊5000元。(5)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,支付收購(gòu)價(jià)20萬(wàn)元支付給運(yùn)輸單位的運(yùn)費(fèi)5.45萬(wàn)元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,當(dāng)月中旬將購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品的20%用于本企業(yè)職工福利。(6)購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明支付的貨款80萬(wàn)元進(jìn)項(xiàng)稅額12.8萬(wàn)元。(7)出租辦公設(shè)備取得租金不含稅收入5萬(wàn)元,出租辦公室取得不含稅收入10萬(wàn)元(未采用簡(jiǎn)易征收)請(qǐng)計(jì)算該公司8月應(yīng)當(dāng)交納的增值稅
老師好,我司是做林業(yè)綠化的公司,也有自己的苗圃,是屬一般納稅人,今年因苗圃種植人手不夠,聘用人力公司人員過(guò)來(lái)幫忙5個(gè)月,費(fèi)用為10萬(wàn)元,之后人力公司開(kāi)具的勞務(wù)費(fèi)專(zhuān)用發(fā)票為10萬(wàn)元,其中含增值稅990.1元,請(qǐng)問(wèn)這張發(fā)票要如何入賬(稅費(fèi)990.1要怎樣處理,是否可以低扣本月銷(xiāo)項(xiàng))
老師好,我司是做林業(yè)綠化的公司,也有自己的苗圃,是屬一般納稅人,今年因苗圃種植人手不夠,聘用人力公司人員過(guò)來(lái)幫忙5個(gè)月,費(fèi)用為10萬(wàn)元,之后人力公司開(kāi)具的勞務(wù)費(fèi)專(zhuān)用發(fā)票為10萬(wàn)元,其中含增值稅990.1元,請(qǐng)問(wèn)這張發(fā)票要如何入賬(稅費(fèi)990.1要怎樣處理,是否可以低扣本月銷(xiāo)項(xiàng))
6.28號(hào)給客人開(kāi)的普通發(fā)票,今天他說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了要專(zhuān)票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷(xiāo)售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺(jué)分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營(yíng)業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺(jué)又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開(kāi)在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬(wàn),I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N(xiāo)售退回,可以分兩次開(kāi)紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開(kāi)同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
懂了!多謝老師!!明天我問(wèn)下稅局
好的,如果有任何疑問(wèn)隨時(shí)可以問(wèn)我。祝順利!