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老師好,上個(gè)月繳納的增值稅,這個(gè)月有銀行回單,是一般納稅人,會(huì)計(jì)科目是什么呢?接過這個(gè)問題的老師請(qǐng)暫時(shí)不要接了,想聽聽他們老師的建議?。≈x謝

2024-10-20 11:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-20 11:26

一般納稅人繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:銀行存款。如果有銀行回單,記得附上作為憑證附件。

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一般納稅人繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:銀行存款。如果有銀行回單,記得附上作為憑證附件。
2024-10-20
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸銀行存款
2024-10-20
請(qǐng)直接提問財(cái)會(huì)問題,老師這邊幫您解答。對(duì)于您的問題,正確的會(huì)計(jì)分錄一般是借記“銀行存款”,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”。具體要看這筆款項(xiàng)是用于補(bǔ)繳上期欠稅還是當(dāng)期稅款。
2024-10-20
一般納稅人繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,借方記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)”,貸方記“銀行存款”。如果有銀行回單,記得附上作為憑證附件。
2024-10-20
月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 下月交納以前期間未交的增值稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸:銀行存款
2024-10-20
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