你好!不對吧,不是少給你100元嗎?再讓你們開127.69的發(fā)票?
老師,我們公司開了票給客戶,金額30220.73元,然后對方付了29921.51元到公司對公賬戶,相差299.22元是稅費,客戶那邊直接扣了這筆款說他們不承擔稅費,確認是收不回來了,這299.22元稅費我要怎么把它平了呢?
我們公司開了票給客戶,金額30220.73元,然后對方付了29921.51元到公司對公賬戶,相差299.22元是稅費,客戶那邊直接扣了這筆款說他們不承擔稅費,確認是收不回來了,這299.22元稅費我要怎么把它平了呢?
老師我們給客戶銷售了一套軟件租賃的,現(xiàn)在要續(xù)費了但是客戶把錢打給了我們,讓我們幫他續(xù)費,我們續(xù)費還是和客戶簽了合同的,合同金額是10000,然后續(xù)費金額是4000,(4000包含字10000里面的)但是這4000供應商有不會給我們開票,給客戶開票,這個賬務怎么處理呢
公司銷售一批貨物100元 客戶轉款的時候需要經過保理公司 然后保理公司需要從里面扣了20元服務費,再轉回給我們,我們到賬金額是80元,并且給我們開了服務費發(fā)票,但是這個費用還是要客戶承擔 客戶需要向我們支付120元,客戶要求120元都要給他們開票。 咨詢問題 1.我們需要怎么開票給客戶?(公司經營范圍沒有服務業(yè)務) 2.這20元的保理手續(xù)費怎么做賬?
老師你好,我們3月發(fā)票開的金額是600元,客戶付了500元,這次我們發(fā)票開300元,客戶公戶付過來400元可以嗎,就是把之前客戶少付的100補過來,然后我們發(fā)票少開100,這種是允許的嗎
舊固定資產投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當日)有效。如有異議可通過農行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術服務類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務
應付債券溢價發(fā)行時,“應付債券-利息調整”是負債類科目,溢價金額放入“應付債券-利息調整”的貸方,不就表示負債增加了這么多嗎?為什么要增加負債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應付債劵溢價發(fā)行時,確認初始金額入賬時,“應付債券-利息調整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負債借來的,但利息調整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產折舊1月份買,應該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產轉入固定資產清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應付賬款5000 這樣對嗎
是的,對方說付款沒有憑據了,這樣該怎么處理啊,不發(fā)貨再重新開票,感覺這樣也亂套
你好,他們補付100元就可以了
是呀 但是對方說付款沒有憑據 他沒有發(fā)票貼后面
你好,但是他上一張付款憑證和發(fā)票金額有相差,如果同一月的話補付100元可以放在同一張憑證上
客戶說他付款扣了手續(xù)費,就要扣我們的,我們怎么處理比較好
你好,手續(xù)費應該是付款方自己承擔
但是他要我們承擔,我們要怎么處理比較好
你好!這樣的話你開了200多的發(fā)票只收回來100塊錢,個人建議找你們的銷售和對方溝通一下,
溝通不了了 所以請教怎么處理啊
你好,那如果不可以溝通你們想收錢的話就只能按對方要要求做,
讓對方開手續(xù)費的發(fā)票給我們,或者收據可以嗎
你好,收據的話是無法入賬做費用的