你好,正數(shù)發(fā)票情況,負(fù)數(shù)發(fā)票情況分別是多少呢? 如果沒(méi)有專(zhuān)用發(fā)票,按正數(shù)發(fā)票減去紅字之后的金額,折算成不含稅金額(看是否超過(guò)30萬(wàn)),在申報(bào)表相應(yīng)欄次填寫(xiě)
小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報(bào)表如何填寫(xiě),有專(zhuān)票和普票,提示下方圖片字樣,如何填寫(xiě)
小規(guī)模納稅人季度增值稅申報(bào)表如何填寫(xiě)。普票開(kāi)具不含稅額20544.55元
老師,小規(guī)模納稅人季度申報(bào)增值稅。只開(kāi)具了500000元普通發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表填寫(xiě)在哪一行?
老師,請(qǐng)問(wèn)22年小規(guī)模納稅人開(kāi)具免稅普票,在申報(bào)增值稅時(shí)如何填寫(xiě)?
小規(guī)模納稅人開(kāi)具的普通發(fā)票是0稅率,季度未超45萬(wàn),增值稅申報(bào)表如何填報(bào)。
甲公司因處置子公司收到現(xiàn)金 350 萬(wàn)元,處置時(shí)該子公司現(xiàn)金余額為 500 萬(wàn)元。甲公司合并現(xiàn)金流量表列報(bào)的應(yīng)該是投資活動(dòng)還是籌資活動(dòng)?流入還是流出?
22、某公司息稅前利潤(rùn)為1000萬(wàn)元,債務(wù)資金400萬(wàn)元,稅前債務(wù)資本成本為6%。所得稅稅率為25%,權(quán)益資金5200萬(wàn)元,普通股資本成本為12%。則在公司價(jià)值分析法下,公司此時(shí)股票的市場(chǎng)價(jià)值為(?。┤f(wàn)元。 A:2200 B:6050 C:6100 D:2600
老師 請(qǐng)問(wèn)匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導(dǎo)出來(lái)呢,導(dǎo)出來(lái)的一點(diǎn)都不直觀 請(qǐng)問(wèn)匯算清繳需要的資料在哪里找
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費(fèi)的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個(gè)數(shù)就行了呀
全年進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),會(huì)不會(huì)引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶(hù)于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(mǎn)(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過(guò)農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢(xún),這是什么意思?
比如去年過(guò)了一門(mén),今年能不能3門(mén)都報(bào),
如果是咨詢(xún)和技術(shù)服務(wù)類(lèi)的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
這是系統(tǒng)自動(dòng)獲取的,我不需要填寫(xiě)什么吧,直接提交
你好,如果沒(méi)錯(cuò)誤,是不需要填就直接提交的
正數(shù)和負(fù)數(shù)金額一致 本期只開(kāi)具了紅字普票,藍(lán)字是上期開(kāi)具的。
你好,需要正數(shù)超過(guò)了負(fù)數(shù)金額,才可以開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票的。 只開(kāi)具了紅字普票,收入是負(fù)數(shù)? 會(huì)導(dǎo)致無(wú)法申報(bào)的
那怎么辦 只有負(fù)數(shù)發(fā)票啊 具體怎么操作
你好,需要正數(shù)超過(guò)了負(fù)數(shù)金額,才可以開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票的。 只開(kāi)具了紅字普票,收入是負(fù)數(shù)? 會(huì)導(dǎo)致無(wú)法申報(bào)的 正常情況下,不會(huì)只有負(fù)數(shù)發(fā)票的
系統(tǒng)提示這個(gè)
沒(méi)有正數(shù) 正數(shù)是上期4-6申報(bào)的,7-9服務(wù)終止就開(kāi)具了紅字發(fā)票,第三季度怎么申報(bào)啊
你好,?只有負(fù)數(shù)發(fā)票,個(gè)人建議去問(wèn)一下稅局,這種情況該如何申報(bào)了 (已經(jīng)超過(guò)了正常申報(bào)的范圍了)