你好,這個你當時是開了幾張發(fā)票
跨年虛開的發(fā)票,現(xiàn)在紅沖可以嗎?老師,我這21年開具了一份發(fā)票10萬元的,當時是只開票沒付貨也沒收款,現(xiàn)在想把這筆業(yè)務紅沖了??梢詥??
小規(guī)模公司,8月份開了普票4萬元,9月份重開發(fā)票3萬元,現(xiàn)在要求再開一張6萬元的專票。請問之前8月份開的4萬元發(fā)票可以沖紅嗎?會有其他影響嗎?
請問老師,我們采購了一批貨100噸,一萬元一噸,運輸?shù)轿覀児緯r入庫前發(fā)現(xiàn)少了1噸,但是對方開發(fā)票給我們100萬元了,并且我們也支付了100萬元了,現(xiàn)在少了1噸,對方要賠付我們1萬元,請問這個發(fā)票還要沖紅掉發(fā)票,重新開具99噸給我們嗎?還是說賠付了1萬元,我們就可以不用對方?jīng)_紅發(fā)票,我們就按實際99噸入賬(但是發(fā)票上100噸)就可以了,還是必須沖紅發(fā)票重新開具正確的99噸過來給我們。
老師上午好!公司2月份付了一筆工程款,發(fā)票金額3萬,銀行付款2萬、掛應付帳款一萬。但這個月發(fā)現(xiàn)發(fā)票金額開錯了,想叫對方重新開2萬的金額。 請問老師二月份的憑證可以附3月份開出的發(fā)票嗎?還是2月份的2萬元先做預付,等3月份重新開票再做費用?
老師上午好!公司2月份付了一筆工程款,發(fā)票金額3萬,銀行付款2萬、掛應付帳款一萬。但這個月發(fā)現(xiàn)發(fā)票金額開錯了,想叫對方重新開2萬的金額。 請問老師二月份的憑證可以附3月份開出的發(fā)票嗎?還是2月份的2萬元先做預付,等3月份重新開票再做費用?
老師好,請問酒吧開發(fā)票項目名稱開什么?
一般納稅人,開具油票,是開9個點還是13個點,有什么區(qū)別,
老師,這樣的情況算是盤庫盤盈情況嗎,還是算出庫后不用了再入庫,倉庫出庫后不用了,又入庫的(還是請文文老師答復吧,剛剛我問了一部分了)
請問公司在電商平臺有一筆未開票收入賬務應該怎么處理,錢已經(jīng)提現(xiàn)到公司對公賬戶
你好,報銷餐費,月餅,茶葉,辦公室冰箱這些費用,可以直接操作轉賬給個人嗎?還是要通過銀行的代發(fā)功能操作代發(fā)?
老師,請問開票開推廣服務費是什么編碼的
公司收到了這個 經(jīng)稅收大數(shù)據(jù)分析,我們發(fā)現(xiàn)您存在以下涉稅風險: 違規(guī)調整應納稅所得額享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策請您就上述涉稅事項進行自查,如自查認為確實存在問題,請自行調整賬務處理,辦理更正納稅申報、補繳稅款;如自查認為不存在問題,請說明情況并舉證。請根據(jù)自査情況填寫《納稅情況自査報告表》,并于2025年09月30日前通過電子稅務局反饋。如我們認為您已自行糾正到位或者舉證充分能夠排除風險,將不再采取進一步措施。這種我該怎么做
老師,您好!我們公司找同行業(yè)其他公司借款了80萬元,后面我們將借款償還給該同行業(yè)公司法定代表人私人賬戶,這種情況下,需要什么資料佐證呢?
老師,我們是銷售門窗包安裝的,屬于混合銷售,上任會計賬務處理不規(guī)范,導致收入成本不匹配,公司的下單臺賬也是五花八門的!現(xiàn)在我剛進公司補賬,沒有人交接!我現(xiàn)在以工程部驗收數(shù)據(jù)倒查安裝費和廠家訂制客戶單品的成本和客戶下單的銷售額,現(xiàn)在收入,產(chǎn)品的成本早在去年就已經(jīng)做了,工程驗收是在今年,當時工程部報銷的安裝人工費,以前的財務也都入當期的費用了!老師,我現(xiàn)在要結1月份的賬,是不是收入成本在去年已入賬的都要調整?
老師,我們的客戶給我們付的是迪鏈系統(tǒng)的承兌,這個憑證是商業(yè)承兌么,怎么做賬
一共1張225572.17元的發(fā)票
你好,這樣子的話你建議全部紅沖,然后分開開。
2023年開的,2024年能沖紅嗎
全部紅沖,然后開回10萬元+125572.17元?兩張發(fā)票?
你好,可以的,可以沖紅。對的,就是這個意思。
但是對方說125572.17元可不可以不開先,等有錢支付的時候再開具出來,怕時間跨度太大
如果沖紅僅僅開10萬元,會不會有問題
你好,這個沒有什么大問題。
如果沖紅225572.17元,重開出10萬元,我的會計分錄怎么做?
跨年度的發(fā)票
你好,其實憑證還是一樣的,借。應收賬款貸,以前年度損益調整,應交稅費,應交增值稅。
意思是通過以前年度損益調整這個科目進行?
你好,是的,標準的做法就是這樣子。
匯算清繳期已經(jīng)過去了,還可以放到以前年度損益調整中去嗎?還是說可以放回本年的主營業(yè)務收入?
你好,,規(guī)范的做法是記錄以前年度損益調整,然后你去更正之前的匯算。
2022年的發(fā)票可不可以沖紅呢
你好,可以的,可以沖減了
賬上處理后,納稅申報表要怎么更正?更正些什么?
你好,標準的做法是需要去更正2022年的。增值稅申報和匯算清繳