你好你把你的財(cái)報(bào)截圖來看一下
老師,就是為什么財(cái)務(wù)報(bào)表上的營(yíng)業(yè)總收入減去營(yíng)業(yè)總成本不等于營(yíng)業(yè)利潤(rùn)
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),申報(bào)企業(yè)經(jīng)營(yíng)所得稅,成本費(fèi)用是否等于利潤(rùn)表的,營(yíng)業(yè)成本+稅金及附加+銷售費(fèi)用+管理費(fèi)用+財(cái)務(wù)費(fèi)用,有營(yíng)業(yè)外收入是否需要計(jì)入收入總額?有營(yíng)業(yè)外支出,是否需要計(jì)入成本費(fèi)用內(nèi)?這是我根據(jù)我的利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)填的數(shù)據(jù),因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)我的利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額的數(shù)和系統(tǒng)的利潤(rùn)總額的數(shù)對(duì)不上,不確定對(duì)不對(duì).
老師,企業(yè)所得稅季度申報(bào),收入填寫利潤(rùn)報(bào)表中的營(yíng)業(yè)收入,成本填寫營(yíng)業(yè)成本,利潤(rùn)也是直接填寫營(yíng)業(yè)利潤(rùn)對(duì)嗎?營(yíng)業(yè)成本中不需要加期間費(fèi)用?但是這樣填了收入減去成本不等于利潤(rùn)有影響沒?
老師好,為什么在財(cái)務(wù)報(bào)表里面,營(yíng)業(yè)總收入-營(yíng)業(yè)總成本不等于營(yíng)業(yè)利潤(rùn)
老師,我財(cái)報(bào)利潤(rùn)表收入-成本-費(fèi)用為啥不等于營(yíng)業(yè)利潤(rùn)
為什么教材所得稅是營(yíng)業(yè)利潤(rùn)*25%,這個(gè)題又是稅前利潤(rùn)*(1-25%)
領(lǐng)用已計(jì)提過減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價(jià)值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
差6593.62元,上年的也差著6088.55元
你好,這個(gè)表是你自己做的還是軟件上出來的?
軟件上PD下導(dǎo)下Excel
你好,這個(gè)應(yīng)該沒問題啊。你是怎么計(jì)算的?
收入-成本-費(fèi)用
你好我,我算了一遍,沒問題啊。你是怎么算的?
是因?yàn)槲乙?1年?duì)I業(yè)收入增加135400元,是不是這個(gè)表也要改,但是對(duì)不上 我電腦上和計(jì)算器算的差額是一樣的
你如果要把21年的收入增加的話,你的21年的財(cái)務(wù)報(bào)表是需要改的。
所有費(fèi)用+成本=2622254.77 2593482.63-2622254.77=6593.62元,差這么些
你好,你把你哪一些數(shù)據(jù)減了哪一些數(shù)據(jù)你把它發(fā)上來。 這個(gè)本身很簡(jiǎn)單的,收入減去成本減去稅金及附加減去管理費(fèi)用減去財(cái)務(wù)費(fèi)用