進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減時(shí),會(huì)計(jì)分錄為借記相關(guān)成本費(fèi)用科目,貸記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(加計(jì)抵減額),同時(shí)借記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸記銀行存款或應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。具體要看你公司的具體情況和稅務(wù)局的要求。
增值稅計(jì)提進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減分錄怎么做
進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減后分錄怎么做
加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅額后分錄怎么做
進(jìn)項(xiàng)稅額的加計(jì)抵減,會(huì)計(jì)分錄怎么做
加計(jì)抵減扣除的進(jìn)項(xiàng)怎么做分錄?
老師,在資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整涵蓋期間這節(jié),調(diào)整事項(xiàng)訴訟判決下達(dá),之前計(jì)提了借營業(yè)外支出貸預(yù)計(jì)負(fù)債,后來判決下達(dá)后又把預(yù)計(jì)負(fù)債轉(zhuǎn)到了其他應(yīng)付款里,然后支付對方企業(yè)了,考慮當(dāng)期所得稅時(shí),(題目也說了預(yù)計(jì)負(fù)債實(shí)際發(fā)生時(shí)可以扣除),我的疑問是預(yù)計(jì)負(fù)債已經(jīng)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款了,不存在了吧,考慮當(dāng)期所得稅時(shí)為什么還要考慮呢,麻煩老師解答一下
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價(jià)值,會(huì)計(jì)沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價(jià)值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分?jǐn)?,以及從什么時(shí)候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報(bào)表把這筆計(jì)入營業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來我們政府補(bǔ)助的 金額 計(jì)入了收入項(xiàng) 我們報(bào) 申報(bào)表時(shí) 明細(xì)項(xiàng)未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請問每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
計(jì)提時(shí)計(jì)入其他收益嗎
進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減通常是在實(shí)際發(fā)生抵減時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理,而不是在計(jì)提時(shí)。若涉及政府補(bǔ)助性質(zhì)的加計(jì)抵減,則可能計(jì)入其他收益,但具體需根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)判斷。如無明確指示,一般不直接在計(jì)提時(shí)計(jì)入其他收益。如有疑問,建議具體分析業(yè)務(wù)背景。
就是增值稅進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減
進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減主要是在實(shí)際抵減增值稅時(shí)做會(huì)計(jì)分錄,不是在計(jì)提時(shí)。通常不會(huì)直接計(jì)入“其他收益”,而是直接減少應(yīng)交增值稅金額。具體分錄需要根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整。如有特殊情況,請具體說明。