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老師,去年費(fèi)用沒(méi)有計(jì)入賬上,等次年匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)了這這部分費(fèi)用,于是計(jì)入了利潤(rùn)分配未分配(沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這科目),這部分費(fèi)用就沒(méi)有實(shí)現(xiàn)稅前扣除所以多繳納所得稅了對(duì)吧?那如果次年才發(fā)現(xiàn)了,然后將這費(fèi)用相當(dāng)于計(jì)入以前年度損益調(diào)整,然后轉(zhuǎn)入了利潤(rùn)分配未分配,去年賬務(wù)已結(jié)賬如何調(diào)整賬目才能實(shí)現(xiàn)稅前扣除呢?

2024-10-17 10:02
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-17 10:06

您描述的情況,如果費(fèi)用在次年發(fā)現(xiàn)并調(diào)整到“以前年度損益調(diào)整”,那么應(yīng)通過(guò)“以前年度損益調(diào)整”科目來(lái)處理,并在次年匯算清繳時(shí)申請(qǐng)稅前扣除。賬務(wù)調(diào)整后,記得同步調(diào)整所得稅相關(guān)賬目,避免多繳稅。具體操作建議詳細(xì)咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)會(huì)計(jì)師,確保合規(guī)。

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快賬用戶(hù)2786 追問(wèn) 2024-10-17 10:08

老師,這賬務(wù)調(diào)整指的如何調(diào)整呢?

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齊紅老師 解答 2024-10-17 10:10

賬務(wù)調(diào)整指的是在發(fā)現(xiàn)費(fèi)用漏記后,將費(fèi)用補(bǔ)記到正確的會(huì)計(jì)期間。比如,將費(fèi)用從次年調(diào)回到去年的“以前年度損益調(diào)整”科目,然后根據(jù)公司內(nèi)部流程和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行相應(yīng)賬目的沖減和調(diào)整。具體步驟需按公司內(nèi)控和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則操作。

頭像
快賬用戶(hù)2786 追問(wèn) 2024-10-17 10:29

老師,這是不是說(shuō)反結(jié)賬然后將費(fèi)用計(jì)入到當(dāng)期賬務(wù)里邊,如果想實(shí)現(xiàn)稅前扣除只能計(jì)入去年當(dāng)期然后更改當(dāng)期財(cái)務(wù)報(bào)表,否則不能實(shí)現(xiàn)稅前扣除,是這么理解嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2024-10-17 10:33

您的理解基本正確。需要反向調(diào)整去年的賬務(wù),將費(fèi)用計(jì)入去年的賬目中,這樣才能追溯調(diào)整并實(shí)現(xiàn)稅前扣除。調(diào)整后要同步更新財(cái)務(wù)報(bào)表及相關(guān)稅務(wù)申報(bào)。具體操作建議由專(zhuān)業(yè)會(huì)計(jì)師指導(dǎo)完成。

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2024-10-17
你好,可以做 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款等 借:應(yīng)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整
2025-03-25
匯算時(shí)需要先更正上年的財(cái)報(bào),然后匯算
2023-05-17
因?yàn)槟阍谶@一年調(diào)整上一年的成本費(fèi)用收入,那么影響的就是上一年的那個(gè)未分配利潤(rùn),所以說(shuō)最終調(diào)整的這個(gè)以前年度損益調(diào)整科目的金額轉(zhuǎn)到了利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)相當(dāng)于影響了之前年度的利潤(rùn)。
2023-01-31
同學(xué)您好,直接按著你說(shuō)的分錄做就行。匯算清繳還沒(méi)做。不用修改申報(bào)表。
2024-04-10
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