您好,紅票信息表是進(jìn)項(xiàng)還是銷項(xiàng),是9月份的嗎
老師我想咨詢一下,我上個(gè)月城市維護(hù)建設(shè)稅報(bào)錯(cuò)了,增值稅免了,附加稅也應(yīng)該免。但是我申報(bào)了,后來(lái)又更正申報(bào)了。稅務(wù)局說(shuō)更正了就行,下次有附加稅的時(shí)候別付款到稅務(wù)局抵稅去。但是我現(xiàn)在這筆多交的城建稅分錄不知道咋做了。
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司本來(lái)這幾個(gè)月我故意不抵扣進(jìn)項(xiàng)后是需要繳增值稅的,可是上面稅局突然把財(cái)務(wù)報(bào)表改成了季報(bào),稅款也申請(qǐng)了延期申報(bào)。那么問(wèn)題來(lái)了,我的進(jìn)項(xiàng)是該抵扣還是不抵扣呢?抵扣的話我擔(dān)心季報(bào)的時(shí)候增值稅就又會(huì)變成不需要交了。不抵扣的話已經(jīng)這么多個(gè)月沒(méi)認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)票不正常啊
您好,上期增值稅報(bào)多了,這個(gè)月去稅務(wù)已經(jīng)把申報(bào)表改成正確的了,但是沒(méi)申請(qǐng)退稅,多交的稅這個(gè)月在系統(tǒng)里的本期繳納上期應(yīng)納稅額里,但是最后的應(yīng)納稅額也沒(méi)有減掉這1000多,這是怎么回事啊
12月一般納稅人申報(bào),勾選的進(jìn)項(xiàng)是49904.11,報(bào)表上填著的是41904.11,增值稅30464.63已交納,發(fā)現(xiàn)后,更正報(bào)表,增值稅為22464.63,多交的8000,稅務(wù)局說(shuō)可以退稅,也可以下期抵扣,現(xiàn)在要報(bào)1月的增值稅了,我這個(gè)8000填在哪
老師我們以前的增值稅申報(bào)錯(cuò)誤,調(diào)整后存在多交增值稅,多交3000現(xiàn)在這個(gè)月我需要交5000可以抵扣這個(gè)3000嗎,我看申報(bào)表上期末未繳稅額是2000,但是本期應(yīng)補(bǔ)稅額是5000,是我少填了啥嗎
a公司注冊(cè)資金五萬(wàn)元入股b公司占股百分之五十一,b公司注冊(cè)資金500萬(wàn),a公司需要承擔(dān)的責(zé)任
利潤(rùn)表不會(huì)變動(dòng),資產(chǎn)負(fù)債表除了資產(chǎn)應(yīng)收賬款減少,負(fù)債里是哪個(gè)科目減少。怎么區(qū)分企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
營(yíng)業(yè)執(zhí)照需要半年一審嗎
甲公司張三借調(diào)到乙公司,張三工資500,社保單位部分100,由乙公司支付給甲公司,甲公司代繳代發(fā)。 甲公司賬務(wù)處理: 計(jì)提工資 借:其他應(yīng)收款—乙公司 600 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 500 —社保 100 繳社保 借:應(yīng)付職工薪酬—社保(單位)100 其他應(yīng)收款—個(gè)人 20 貸:銀行存款120 支付工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 500 貸:其他應(yīng)收款—個(gè)人 20 銀行存款 480 乙公司向甲公司打款 借:銀行存款 600 貸:其他應(yīng)收款—乙公司 600 這樣做,如果財(cái)務(wù)上合理,稅務(wù)上不合理, 那這種情況工資、社保稅務(wù)合規(guī)的計(jì)提,繳納,發(fā)放,收款操作步驟的分錄怎么做呢?麻煩您指導(dǎo)一下,謝謝老師?。祝沂峭患瘓F(tuán)下的子公司)
顯示;您投資總額和投資方信息中投資金額之和不同
老師,公司應(yīng)付款的收款人去世了,賬怎么處理啊
那利潤(rùn)里表的利潤(rùn)會(huì)減少。那資產(chǎn)負(fù)債表里資產(chǎn)沒(méi)有變動(dòng),那未分配利潤(rùn)怎么減少
企業(yè)工商年報(bào),出資狀況,如果前一年已經(jīng)實(shí)繳完畢,還需要填寫(xiě)嗎
老師。問(wèn)個(gè)問(wèn)題。甲公司去P銀行簽發(fā)一張支票。購(gòu)買乙公司材料。乙公司收到后又背書(shū)給丙公司。不屬于支票基本當(dāng)事人的是 A背書(shū)人丙公司 B出票人甲公司 C付款人P銀行 D收款人乙公司
公司只有法人一人,企業(yè)年報(bào)從業(yè)人數(shù)填幾人?
進(jìn)項(xiàng),8月份的,8月第一次申報(bào)交稅1950.26,交稅了稅務(wù)局才撤銷那個(gè)作廢的紅字信息表,就更正了申報(bào)留抵額28761.06,加上交的稅1950.26,那總的應(yīng)該是三萬(wàn)留抵,但是現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)上留抵只要26,810.82
您好,1950.26實(shí)際沒(méi)退給你嗎?更正了申報(bào)留抵額28761.06是更正完之后的還是更正了這么多
那1950.26我沒(méi)申請(qǐng)退稅,算不清楚了,我剛剛才申請(qǐng)的,更正完之后28761.06
您好,如果沒(méi)退稅那當(dāng)期可抵扣的就是28761.06,如果申請(qǐng)退稅了那當(dāng)期可抵扣的就是=28761.06-1950.26=26810.8
不是,我那張紅字信息表的進(jìn)項(xiàng)就是28761.06呀,1950.26是單獨(dú)繳納的,那可抵扣不是2項(xiàng)之和嗎沒(méi)有申請(qǐng)退稅的話
您好,你還看看8月份更正完留底到底是多少?更正完的留底應(yīng)該是28761.06-1950.26=26810.8