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8月增值稅申報(bào)的時(shí)候交了1950.26,這個(gè)月更正了申報(bào)沒(méi)有稅了,現(xiàn)在這1950.26這個(gè)月可以抵扣,有28761.06紅票信息表申報(bào)交稅后稅務(wù)局才撤銷,那我上期抵扣應(yīng)該是30711.32,但是現(xiàn)在稅務(wù)局系統(tǒng)上期抵扣是26,810.82,1950.26少了2遍,稅務(wù)系統(tǒng)交稅金額比正常分錄多了三千多

2024-10-16 15:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-16 15:11

您好,紅票信息表是進(jìn)項(xiàng)還是銷項(xiàng),是9月份的嗎

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快賬用戶6141 追問(wèn) 2024-10-16 15:14

進(jìn)項(xiàng),8月份的,8月第一次申報(bào)交稅1950.26,交稅了稅務(wù)局才撤銷那個(gè)作廢的紅字信息表,就更正了申報(bào)留抵額28761.06,加上交的稅1950.26,那總的應(yīng)該是三萬(wàn)留抵,但是現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)上留抵只要26,810.82

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齊紅老師 解答 2024-10-16 15:18

您好,1950.26實(shí)際沒(méi)退給你嗎?更正了申報(bào)留抵額28761.06是更正完之后的還是更正了這么多

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快賬用戶6141 追問(wèn) 2024-10-16 15:20

那1950.26我沒(méi)申請(qǐng)退稅,算不清楚了,我剛剛才申請(qǐng)的,更正完之后28761.06

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齊紅老師 解答 2024-10-16 15:22

您好,如果沒(méi)退稅那當(dāng)期可抵扣的就是28761.06,如果申請(qǐng)退稅了那當(dāng)期可抵扣的就是=28761.06-1950.26=26810.8

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快賬用戶6141 追問(wèn) 2024-10-16 15:37

不是,我那張紅字信息表的進(jìn)項(xiàng)就是28761.06呀,1950.26是單獨(dú)繳納的,那可抵扣不是2項(xiàng)之和嗎沒(méi)有申請(qǐng)退稅的話

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齊紅老師 解答 2024-10-16 15:45

您好,你還看看8月份更正完留底到底是多少?更正完的留底應(yīng)該是28761.06-1950.26=26810.8

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您好,紅票信息表是進(jìn)項(xiàng)還是銷項(xiàng),是9月份的嗎
2024-10-16
你好,更正的時(shí)候沒(méi)有給你們退回嗎
2024-10-16
同學(xué),你好 稅務(wù)系統(tǒng)里面自動(dòng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來(lái)了 這個(gè)你有做分錄嗎?
2024-10-10
改了報(bào)表需要去稅局申請(qǐng)退稅處理
2020-12-14
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