借庫存商品 貸銀行存款 贈(zèng)送出去借銷售費(fèi)用 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
老師,我們是銷售鐵管的,然后老板從他朋友那里采購橡膠管(便宜)。銷售鐵管的時(shí)候這個(gè)橡膠管跟鐵管是配套的一套東西,橡膠管就好比是免費(fèi)贈(zèng)送給客戶的。那我們開出去的銷項(xiàng)發(fā)票上面怎么體現(xiàn)這個(gè)橡膠管,因?yàn)橄鹉z管有購進(jìn)的發(fā)票,銷售出去的發(fā)票上沒有橡膠管。其實(shí)價(jià)格是包含在鐵管里面的,只不過那就是一套東西,要是再把橡膠管的價(jià)格加上去,客戶就覺得一套東西,怎么還另外算錢。
老師,我們是一家小型制造業(yè)公司,買的原來入庫,我們這總是賬實(shí)不符,主要有以下幾點(diǎn)情況:1,開票明細(xì)和實(shí)際到的東西不一樣,比如買的4×0.75電線,開票可能開的是4×0.5的電線。2,賒銷貨期特別長,有可能七八個(gè)月,比如我們買的A原材料,當(dāng)月買進(jìn),當(dāng)月就出了,但是我們買A的時(shí)候,沒付款,對方也沒開票,有可能是等買的貨多了,半年后在開票付款了,這導(dǎo)致我財(cái)務(wù)無法入賬,出庫。3,加工廠做的加工件,加工廠只開加工費(fèi),我的加工件沒有辦法入賬,加工件也沒辦法出庫。4,買的成套的件,小件有可能有30個(gè)小品種,但是發(fā)票可能只開的是A部件一套,這樣我賬上入的A部件,庫房入的30個(gè)小件。我應(yīng)該怎么做比較合理呢?
老師,我有個(gè)問題想問,我現(xiàn)在就是進(jìn)入了一個(gè)加工企業(yè)生產(chǎn)汽車內(nèi)飾用品的,今天去的時(shí)候,老師,老板要求做兩套賬,然后我今天下午翻了一下他以前的那個(gè)憑證,我覺得他們的支出收入都挺合理的,不知道他為啥要做兩套賬,就是老板經(jīng)常用私戶收現(xiàn)金,他們的微信二維碼都是老板的私戶。我應(yīng)該怎么說服老板呢?我今天就說為啥要做兩套賬呢?你這些收入支出完全可以做一套賬,你就做你的真賬,到時(shí)候有的啥費(fèi)用確實(shí)沒有合理的支出憑證發(fā)票的話調(diào)增就行了嘛。他們是一般納稅人企業(yè),其實(shí)他們的每年的應(yīng)納稅所得額不多,都超不過兩百多萬,但是人家對方要求他們開13%稅率的發(fā)票,所以他們就注冊了一般納稅人。
老師,我們公司是企業(yè)咨詢公司,給5商家形成聯(lián)盟,他們各自出一款免費(fèi)產(chǎn)品,到店體驗(yàn)核銷,為了促成成交,我們公司自行從電商平臺(tái)低價(jià)49元采購進(jìn)一款水杯,打包進(jìn)這個(gè)聯(lián)盟里,形成一張聯(lián)盟卡,這個(gè)聯(lián)盟卡售價(jià)99,由于其他5家都是以后核銷的,所以,現(xiàn)在只有我們公司有成本,對外就是這個(gè)聯(lián)盟卡99元,購買就送價(jià)值99元的一個(gè)水杯,我是小規(guī)模納稅人,購買水杯的時(shí)候,公戶給平臺(tái)付款,平臺(tái)給公司開發(fā)票,然后平臺(tái)按照客戶名單,去給他們發(fā)送水杯,請問這個(gè)怎么做賬合適?這個(gè)是算我們公司買賣水杯?還是視同銷售,贈(zèng)送水杯?怎么做繳納的稅最少?
這個(gè)52.5是4月份發(fā)給客戶的,總部直發(fā)給客戶的樣品,我們分公司的客戶,總部和我們分公司不在一個(gè)省,分公司跟總部是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧,所以上個(gè)月做賬的時(shí)候我聽總部會(huì)計(jì)的在4月份的賬套里做了暫估入庫,5月10號(hào)左右收到了總部開過來的專票,所以我在這個(gè)月初把5.66進(jìn)項(xiàng)專票稅額給抵扣了下,不過報(bào)稅的時(shí)候有個(gè)老師讓我0申報(bào),說是免費(fèi)給客戶不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷售費(fèi)用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5,那位老師還說讓我7月報(bào)稅的時(shí)候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會(huì)計(jì)審賬的時(shí)候跟我說必須把暫估加進(jìn)去,我就寫了下面的會(huì)計(jì)分錄,請問我還需要做什么其他的嗎?下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了吧?請老師指點(diǎn)迷津
報(bào)關(guān)的錢提不出來了,
我是一名個(gè)體經(jīng)營者,也是一名公司員工。我本人個(gè)體下面有2輛貨車。租給公司。公司年底付了一萬塊租賃費(fèi)給我,公司幫給車輛所有費(fèi)用。包括油保險(xiǎn)費(fèi)等。我想問的是公司方及我這一方需要做那些關(guān)于稅方面合規(guī)舉動(dòng)。
甲公司2一年1月1日以銀行存款800萬購入某專利技術(shù)用于新產(chǎn)品的生產(chǎn)。當(dāng)日投入使用,預(yù)計(jì)使用年限五年,凈殘值為零。直線法攤銷專利技術(shù)初始入賬金額與計(jì)稅基數(shù)一致,稅法規(guī)定每年可稅前扣除的攤銷金額為160萬,21年12月31日。該專利技術(shù)出現(xiàn)減值跡象,可回收金額為560萬,預(yù)計(jì)預(yù)計(jì)尚可使用年限四年,凈殘值為零,仍采用直線法攤銷22年12月31日可回收金額430萬,所得稅稅率為15%,21年就減值確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),80乘以15%等于20萬,那么,22年計(jì)稅基礎(chǔ)是480萬,賬面價(jià)值420萬,應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)為多少?
老師好!社保的繳費(fèi)基數(shù)如何填寫確認(rèn)?是個(gè)人還是單位的繳費(fèi)基數(shù)?
老師,公司開基本戶,銀行收款共計(jì)200元,這個(gè)200計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)?可以嗎還是什么明細(xì)
老師您好。我想問一下。在實(shí)際的。一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的操作當(dāng)中。是否可以?不用轉(zhuǎn)出未交增值稅和轉(zhuǎn)出多交增值稅。這兩個(gè)三級科目,而是直接使用。未交增值稅這個(gè)二級科目呢?
老師你好 農(nóng)民專業(yè)合作社想做減資 ,是不是不能在國家企業(yè)信息公示系統(tǒng)做減資公告,那減資公告應(yīng)該怎么做
老師,獨(dú)立核算的分公司注銷流程是啥?
個(gè)體工商戶不開票可以不用進(jìn)行稅務(wù)登記嗎
老師 總金額是500萬 個(gè)人所得稅稅率是20% 是這么計(jì)算嗎 計(jì)算過程: 500萬元 × 20% = 500萬元 × 0.2 = 100萬元 還用分稅前稅后嗎