借生產(chǎn)成本A產(chǎn)品 貸原材料ABCD, 借生產(chǎn)成本B產(chǎn)品貸原材料A 根據(jù)領(lǐng)料單,都有對應(yīng)的成本對象 沒有發(fā)票的暫估入庫 這個不會影響的。
老師您好,我公司是做硬件產(chǎn)品的公司,之前一直沒有原材料倉管,生產(chǎn)研發(fā)的原材料都是隨便取用,產(chǎn)品成本結(jié)轉(zhuǎn)里用的原材料每個月都是按同樣的價格核算成本,我現(xiàn)在接手財務(wù),沒有原材料出入庫結(jié)存表格,而且很多原材料都非常細(xì)小,不方便盤,另外還有一些主材料,采購直接發(fā)到代工廠了,不知道有多少,我現(xiàn)在完全沒法核算產(chǎn)品成本,請問該如何處理?
暫估原材料已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,用到主營業(yè)務(wù)成本去了,還有一些原材料在生產(chǎn)生產(chǎn)成本里面還沒有生產(chǎn)出庫存商品,現(xiàn)在發(fā)票來了,分錄怎么寫?是不是要把和暫估原材料有關(guān)的分錄全部寫負(fù)數(shù),再按正確的寫一遍?這個原材料有的用完了,還有一部分還在加工中,我怎么做
公司是生產(chǎn),銷售機(jī)器人的。6月賣出了一個自己組裝的機(jī)器人,但是材料成本票還沒回,從好多家買的材料。那么6月如何結(jié)轉(zhuǎn)成本?之前的會計結(jié)轉(zhuǎn)成本是這樣做的:她沖之前的研發(fā)材料來結(jié)轉(zhuǎn)成本,然后后期這些票回來在入研發(fā)費(fèi)用??墒乾F(xiàn)在如果在沖研發(fā)材料就會形成負(fù)數(shù)。怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?
各位老師大家好,我們公司是生產(chǎn)加工制造業(yè),生產(chǎn)布料的,然后只生產(chǎn)一種布料,如果說在計算產(chǎn)品入庫的成本的時候,把在產(chǎn)品,就是機(jī)械上面還沒有下來的布料拋開了,怎么計算成品的單位成本,因?yàn)轭I(lǐng)用的原料,人工,費(fèi)用這些是攪在一下,這個怎么分開核算呢,請老師指點(diǎn)一下,謝謝
當(dāng)發(fā)生生產(chǎn)領(lǐng)料出去,但是當(dāng)月盤點(diǎn)的時候,物料還是未開始進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié),這樣不能算半成品吧,然后只是車間倉的物料而已,那這部分就不參與費(fèi)用分?jǐn)偭?,但是車間并沒有安排盤點(diǎn),我只知道當(dāng)月是領(lǐng)出去了,怎么去確定這些是物料,而不是半成品呢?
找稅務(wù)局代開的發(fā)票,稅費(fèi)已經(jīng)當(dāng)場繳納了,該怎么做賬務(wù)處理呢
老師資 產(chǎn)負(fù)債青上,累計折舊期末數(shù),就是從公司成立以來到現(xiàn)在總共計提的折舊額?
技術(shù)工程類,公司,還得寫標(biāo)書靠項(xiàng)目掙錢,會計處理要求必須得會工程施工類的會計么?只做過商貿(mào)能干么
公司法人工資有具體標(biāo)準(zhǔn)嗎,比如一年工資年終獎不能超過注冊資本的多少,不能超過收入的多少
老師,請問文化事業(yè)建設(shè)稅計稅依據(jù)是什么啊 不會報 不知道怎么填寫 求指導(dǎo)
您好,這個21年的不應(yīng)該是6%,7年嗎?為什么是4.9137
你好老師個體戶經(jīng)營超市老板送給客戶一張卡客戶拿這張卡在我超市消費(fèi)了1000元會計分錄怎么做
您好,這個21年的折現(xiàn)率不應(yīng)該是6%,7年嗎?為什么是4.9173
公司買的車,打款給總公司,分公司給開的發(fā)票,因?yàn)榭钇辈灰恢拢瑢懥藢Ψ竭@個告知函可以嗎?
總包方代發(fā)工資,未申報個稅,分包方收到其他建筑公司開的代發(fā)工資金額的勞務(wù)票,那其他建筑公司怎么做賬和需要什么資料
發(fā)票到了生產(chǎn)成本也要紅沖做一遍正確的嗎 還有我們是先發(fā)貨 隔幾個月在開票的 怎么做賬好呢
對的是的是這么做的。如果你暫估和發(fā)票一樣的話,你可以只紅沖入庫,然后再重新入庫。之前之后的數(shù)據(jù)都不用動。
還有我們是先發(fā)貨 隔幾個月在開票的 怎么做賬好呢
兩種做法,一種是發(fā)出貨物,對方簽收了,你就可以確認(rèn)收入。還有一種做法是根據(jù)開發(fā)票的。這是第二種方法,他納稅義務(wù)晚了
之前都是根據(jù)發(fā)票來結(jié)轉(zhuǎn)的 造成庫存和賬上的不一致要怎么調(diào)整呢
那你就根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù),根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制發(fā)出貨物去,對方確認(rèn)收貨,你就可以結(jié)轉(zhuǎn)成本確認(rèn)收入了。
一種是發(fā)出貨物,對方簽收了,你就可以確認(rèn)收入 要做哪兩個分錄 等開票后要重新調(diào)整?
借銀行存款, 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)。 借主營業(yè)務(wù)成本,貸,庫存商品, 然后發(fā)票開了之后,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù), 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
車間領(lǐng)的做樣品的,還有其他不涉及大貨生產(chǎn)的不用做生產(chǎn)成本吧
好,需要的,你生產(chǎn)出來的這個產(chǎn)品也屬于庫存商品。
直接人工這塊之前是按上月的操作的,賬也平的 如果要按當(dāng)月怎么做
你好當(dāng)月的工資次月集體支付嗎?
是的 當(dāng)月的工資次月支付 工時數(shù)據(jù)提供的比較晚
那能早提供過來嗎? 這個工資當(dāng)月計提,當(dāng)月的提前算 們規(guī)定是次月的5號之前就得算出來,然后,你不一定非得當(dāng)月月底結(jié)賬。你可以5號算出工資來,然后再結(jié)賬。
領(lǐng)料出庫的數(shù)量可以按采購數(shù)量嗎 付款都是按采購數(shù)量的
你好,你單位沒有庫存嗎?沒有庫存的可以。
老師稅務(wù)社保繳納 要先在個稅系統(tǒng)申報工資才能繳納嗎 新員工
不用的,這個沒有順序要求。