你好,利潤表本期數(shù)是7-9月合計,本年累計數(shù)是1-9月合計,資產(chǎn)負(fù)債表是9月份的資產(chǎn)負(fù)債表,勾稽關(guān)系不對你看看有沒有直接做到利潤分配-未分配利潤科目的
老師,三大報表的勾稽關(guān)系?我感覺我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不匹配。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初數(shù)額加上利潤表當(dāng)中利潤的累計額應(yīng)該等于資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)額。但是我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不對 但是我的兩個報表都是平的。老師,還有現(xiàn)金流量表跟這兩大報表的勾稽關(guān)系。是什么?
手工做財務(wù)報表,資產(chǎn)負(fù)債表平了,但是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系對不上,差額就是科目余額表的本年利潤,怎么調(diào)整?
老師,我遇到了一個很奇怪的問題,我22年末的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系不一致,利潤表的凈利潤不等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末減期初,但是我二三年第一季度勾稽及關(guān)系就是對的,如果是我的賬有問題那怎么可能二三年的第一季度報表數(shù)據(jù)是正確的呢?
老師您好,我根據(jù)科目余額表編制資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表 但是編制出來的報表不平,這個應(yīng)該怎么調(diào)整呢
老師 科目余額表平衡了 但是出來的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上 是什么問題
老師,勞務(wù)分包公司項(xiàng)目結(jié)束暫時沒活了,這些交著社保的人員可以抽調(diào)到勞務(wù)派遣公司干活嗎?(2)這些人的工資怎么在派遣公司發(fā)放?
老師 融租租賃問題 老師誰會 給我說一下唄
請問:非盈利企業(yè)業(yè)務(wù)活動表,凈資產(chǎn)變動,是正數(shù),是盈利嗎,不懂?
之前開票的型號Ace 還有3臺庫存現(xiàn)在型號變成acei 了,可以玩工廠出一個情況說明蓋章嗎?直接開票開acei 的機(jī)型出去嗎
那不用管比例么 就是建筑行業(yè):不是要看那個料工費(fèi)的比例
甲占乙公司不是80%嗎?為什么不是1050-6500*80%*20*+1000*80%*20=170呢?
老師您好,公司想做法人變更,減資,股權(quán)轉(zhuǎn)讓,最急的是法人變更,想請問一下,法人變更可以跟減資同步進(jìn)行嗎? 減資一般需要公示,會影響法人變更的時間嗎? 還是一步一步來,謝謝
員工工資涉及應(yīng)發(fā),實(shí)發(fā)和代扣款項(xiàng),計提工資,支付工資和支付代扣款項(xiàng)的具體分錄如何做
老師,非全日制員工個稅有專項(xiàng)扣除費(fèi)用嗎
老師運(yùn)費(fèi)發(fā)票會計當(dāng)月勾選不抵扣是什么原因