更正21年匯算清繳調(diào)增辦公費(fèi),通常需填寫《企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表》和《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》,具體操作以當(dāng)?shù)囟悇?wù)局規(guī)定為準(zhǔn)。

老師好,公司需要調(diào)減去年成本,更正申報匯算清繳,請問主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)該填到更正的報表那張表哪一行合適
老師,請問下稅務(wù)局需要我們補(bǔ)前幾年的收入,那我是要更正2014-2016年增值稅申報表跟企業(yè)所得稅匯算清繳的申報表就好?還是只更正匯算清繳那張申報表就好?以前季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表需不需要更正?
我21年費(fèi)用票子合計金額打錯了,費(fèi)用少記了16萬,現(xiàn)在已經(jīng)過了匯算清繳期,請問老師這個我該怎么辦?需要更正21年所得稅年報嗎? 然后申請退稅嗎? 還是有其他更好的辦法?
老師,更正以前年度所得稅匯算清繳,扣除類要調(diào)增出來,A105000表里填在第幾行?調(diào)增原因是虛開的發(fā)票
老師。我司需要更正2021年所得稅匯算清繳,需要納稅調(diào)增1萬,是不是只需要再調(diào)整表填寫1萬,之前21年申報過的不用加上嗎?主表之前收入和成本21年報過了,這次更正是不是只要填0
老師中午好,老師,我想問一下子我每個季度報財務(wù)報表的時候,里邊資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款數(shù)可以加上預(yù)收賬款數(shù)填寫到應(yīng)收賬款里嗎
老師,想請教一下,企業(yè)在一年中的成本費(fèi)中,有哪幾項費(fèi)用是不用開增值稅發(fā)票也是可以稅前扣除費(fèi)用不計入算企業(yè)所得稅的?
老師,公司付了兩筆款,發(fā)票也有,但老板要求不入帳,發(fā)票需要對方紅沖嗎?如果不紅沖對公司有影響嗎
老師。我建筑公司,賬上的成本可以結(jié)余嗎,今年結(jié)轉(zhuǎn)不完
有其他業(yè)務(wù)收入,必須對應(yīng)有其他業(yè)務(wù)成本嗎,之前做到了制造費(fèi)用,可以嗎
老師,我們公司原材料水渣是別的公司免費(fèi)送給我們的,現(xiàn)在沒有發(fā)票,只有水渣運(yùn)費(fèi)發(fā)票,怎么做賬
其他業(yè)務(wù)收入需要繳納什么稅
一般納稅人,生產(chǎn)企業(yè),請問我們剛申請了出口權(quán),我們目前需要做的流程和工作有哪些?
@樸老師,我們要注銷,賬上余額還有固定資產(chǎn),累計折舊和在建工程,實操中應(yīng)該怎么清理合理?主要是要注銷,具體怎么處理以及賬務(wù)處理?
你好老師,個人獨(dú)資企業(yè)和個人合伙企業(yè)異常經(jīng)營是啥意思?