是的,在申報前先先抵扣類勾選
老師您好!我剛接觸一般納稅人,請問報稅流程是先抵扣勾選了再報增值稅,然后再清卡嗎?謝謝
老師 一般納稅人的增值稅發(fā)票勾選抵扣是在報稅期進(jìn)行嗎?
老師你好,我公司是一般納稅人,增值稅已經(jīng)申報了,但是進(jìn)項抵扣發(fā)票勾選錯誤,作廢增值稅申后,進(jìn)項勾選怎么撤銷啊
老師,不管是小規(guī)模還是一般納稅人,都要先在電子稅務(wù)局上勾選要抵扣的增值稅發(fā)票,才能報增值稅嗎? 還是可以先報了增值稅,再勾選?
一般納稅人,做賬還沒有完成,財務(wù)報表還沒有申報,可以先勾選抵扣發(fā)票,把增值稅申報了嗎
個體戶有利潤需要分紅交個稅嗎
報名稅務(wù)師還要有條件呀,我看大專生需要符合三個類別的專業(yè),還要工作年限滿兩年
老師,自己再練手工賬,忘記T型賬是不是在也末做結(jié)賬前找平,然后再結(jié)賬損益
老師,問一下,上個月發(fā)的年休假,工資薪金個稅報忘記了,這個月補(bǔ)報可以嗎?
老師,我想請問下,在電子稅務(wù)局網(wǎng)站灰度證明查詢查具,這項證明嗎?
公司是小規(guī)模納稅人,公司名下有一臺貨車出售給個人在二手車市場開具的過戶發(fā)票2萬,應(yīng)該繳納多少增值稅呢?
直接申報個稅的那個人數(shù) 就是殘保金人數(shù)對嗎?有什么特殊情況嗎
老師商貿(mào)企業(yè)新建進(jìn)銷存,都需要做什么工作,以前是交給代賬的,沒有進(jìn)銷存
老師您好請問24年外經(jīng)證異地沒申報個稅怎么補(bǔ)報?提示補(bǔ)申報失敗,原因是已完成24年匯算清繳
請問每年有幾個月通過勞務(wù)公司請的季節(jié)工人,人數(shù)需要計入殘保金人數(shù)嗎
老師,我沒做過一般納稅人的增值稅申報,請問勾選的金額大于銷項稅額怎么辦呢?
那個不需要轉(zhuǎn)平的。 根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
好的,已經(jīng)申報完了,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。