先進(jìn)行上報(bào)匯總,然后就先抵扣勾選了再報(bào)增值稅,然后再清卡
老師,請(qǐng)問一下,出口企業(yè),增值稅是零稅率的,然后費(fèi)用開了專票回來,我去年勾選的時(shí)候,都先直接抵扣勾選,然后再作轉(zhuǎn)出,但今年的勾選系統(tǒng)變化了,然后我就直接點(diǎn)不抵扣勾選,但在第二個(gè)月的時(shí)候,這張發(fā)票依然還是在未勾選這塊顯示,我需要如何做呢?我們沒有內(nèi)銷的,所以沒有增值稅需要抵扣的
老師您好,電子稅務(wù)局增值稅一般納稅人標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)系統(tǒng)中,點(diǎn)擊上面的申報(bào)選項(xiàng),是不是屬于一鍵零申報(bào)。以前零申報(bào)我都是先保存下銷項(xiàng)、再保存進(jìn)項(xiàng)、然后主表,今天沒注意點(diǎn)了上面申報(bào)選項(xiàng),直接就顯示申報(bào)成功了。不能確認(rèn)所以咨詢老師,謝謝
老師,對(duì)于一般納稅人月度申報(bào)增值稅是先抄稅,申報(bào)增值稅后再清卡是嗎?小規(guī)模納稅人季度申報(bào)增值稅,這個(gè)月是不是直接抄稅,清卡就是了
老師你好,我是一般納稅人,我8月份底的時(shí)候收了一張進(jìn)項(xiàng),我自己也開出去了發(fā)票,那我想問一下,我是不是先報(bào)個(gè)人所得稅,報(bào)完廣東稅務(wù)之后再來勾選這個(gè)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,再點(diǎn)UK匯總上傳反寫監(jiān)控,然后再來用金蝶做賬報(bào)稅啊,是這樣的流程嗎?
老師您好!我剛接觸一般納稅人,請(qǐng)問報(bào)稅流程是先抵扣勾選了再報(bào)增值稅,然后再清卡嗎?謝謝
合同合作定金怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,22年的發(fā)票用現(xiàn)金支付的有發(fā)票沒有付款收據(jù)可以嗎?
公司去年給股東公司分紅20萬,匯算清繳的時(shí)候這個(gè)20萬是不是要填在股東及分紅情況的股息紅利等權(quán)益性投資金額里面
老師,公司一般納稅人,公司控股,宣布分紅分錄是不是借:利潤分配,貸:應(yīng)付股利,有沒有需要注意的事項(xiàng)。
請(qǐng)問24年計(jì)提的工資不發(fā)了,25年怎么做賬
應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款科目 在填列財(cái)務(wù)報(bào)表 是按財(cái)務(wù)軟件里總賬余額填還是按重分類計(jì)算 填列的
老師你好,公司從個(gè)人手上租賃一處倉庫,年租金18萬元,去年開始租的,沒有開發(fā)票,今年又要開始交租金了,我司想讓對(duì)方開發(fā)票給我們,這個(gè)個(gè)人會(huì)交多少稅
機(jī)械租賃公司確認(rèn)收入是用主營業(yè)務(wù)收入還是用其他業(yè)務(wù)收入科目?
老師您好,我給員工多申報(bào)了收入,這個(gè)稅款已經(jīng)繳納了,現(xiàn)在更正申報(bào)后又產(chǎn)生稅款,這應(yīng)該怎么辦
老師,我公司是一般納稅人!我公司買設(shè)備成本25.5萬,然后把設(shè)備售賣給其他公司69萬。老師,針對(duì)我剛才問題,我想問,假如我通過一個(gè)公司b(小規(guī)模納稅人)向廠家買這個(gè)設(shè)備,然后再賣給我公司,我公司再賣給人家單位,這樣子需要繳納多少錢稅,會(huì)不會(huì)交稅比剛才直接拿貨再去賣花的稅比較少?
已經(jīng)上報(bào)匯總過了。謝謝老師。祝您生活愉快工作順利!
好的,客氣,幫到你就好?????????????
為何現(xiàn)在進(jìn)去報(bào)稅,稅期是11月的?
現(xiàn)在申報(bào),應(yīng)該是12月的哦,他提示11月已經(jīng)申報(bào)了,無需在申報(bào)啊
對(duì)呀,現(xiàn)在應(yīng)該報(bào)12月的,為何自動(dòng)出11月呢?不是這個(gè)界面進(jìn)去申報(bào)嗎?難道不是這里嗎?
就是進(jìn)去納稅申報(bào)界面申報(bào)的啊
應(yīng)該是我們地方的系統(tǒng)亂了。謝謝老師
好的,客氣,幫到你就好