收到了嗎借銀行存款貸預(yù)付賬款。
老師,國家給我們公司撥了裝修款幾百萬專款專用,收到款我是這樣入賬的: 借:銀行存款 200萬 貸:長期應(yīng)付款—專項(xiàng)應(yīng)付款—裝修款200萬 現(xiàn)在公司零星的采購了些裝修用的材料已付款有專票,還預(yù)付了部分款給裝修公司,這兩種情況怎么做會計(jì)分錄?
你好。老師。請問我公司裝修款由b公司代付了10萬元,b公司記賬借:其他應(yīng)收款我公司10萬,貸:預(yù)付裝修公司10萬,我公司自己也預(yù)付了一部分裝修款20萬,收到了30萬發(fā)票,我公司收到發(fā)票的時(shí)候借:長期待攤25萬,進(jìn)項(xiàng)5萬 貸:預(yù)付裝修公司30這樣,請問我現(xiàn)在怎么調(diào)回來了,發(fā)票多了10萬應(yīng)該還給b公司的
咨詢一下,我們辦公室進(jìn)行裝修,裝修公司當(dāng)時(shí)做了合同,我們按合同支付給了裝修公司款項(xiàng),并且裝修公司在10月份也開出了發(fā)票給我們,現(xiàn)在裝修已完工,但因?yàn)槟撤N原因?qū)嶋H支付要比合同錢,所以裝修公司要退回一部分款項(xiàng)給我們?請問這種要怎么做賬務(wù)處理?
我想請教下,我們公司欠A裝修公司裝修款300萬,A裝修公司欠C瓷磚公司瓷磚款15萬,A裝修公司叫從我們的公戶代付給C公司瓷磚款15萬,這個賬我不知道怎么充減我們欠A公司的余下裝修款,當(dāng)時(shí)付給C公司15萬的款時(shí),做的是借:預(yù)付賬款15萬-C瓷磚公司,貸:銀行存款 我們前期已付A公司裝修款200萬了,做的是借:預(yù)付賬款-A裝修公司200萬,貸:銀行存款200萬,怎么把這個代A裝修公司的付給C公司15萬的賬給做平
我想請教下,我們公司欠A裝修公司裝修款300萬,A裝修公司欠C瓷磚公司瓷磚款15萬,A裝修公司叫從我們的公戶代付給C公司瓷磚款15萬,這個賬我不知道怎么充減我們欠A公司的余下裝修款,當(dāng)時(shí)付給C公司15萬的款時(shí),做的是借:預(yù)付賬款15萬-C瓷磚公司,貸:銀行存款 我們前期已付A公司裝修款200萬了,做的是借:預(yù)付賬款-A裝修公司200萬,貸:銀行存款200萬,怎么把這個代A裝修公司的付給C公司15萬的賬給做平
到底無形資產(chǎn)攤銷計(jì)不計(jì)入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
老師,您好!我想問一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款。可以嗎,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀尽N野袯om全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價(jià)的對嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價(jià)對嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬,當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報(bào)稅表怎么填
只收到15萬,這項(xiàng)業(yè)務(wù)所有的分錄怎么寫?。?
你好,這個是租賃的房屋裝修的還是什么的?
租賃的辦公室
借長期待攤費(fèi)用 貸預(yù)付賬款85,借銀行存款貸預(yù)付賬款15。
沒有發(fā)票
鑒定的完工進(jìn)度是80萬,退回15萬,當(dāng)時(shí)預(yù)付100萬
發(fā)票正常做賬就行,不允許抵扣所得稅。完工的次月開始分?jǐn)偂?