同學(xué),你好 可以參考 https://www.sohu.com/a/806863289_471689#:~:text= 你申報哪筆出口退稅,對應(yīng)的稅額才會給你們

我們稅務(wù)局自動給我們申請了留抵退稅,受理日期到今天,顯示已退庫,那我下個月看到的增值稅申報表留底稅額是不是就沒有這筆了?但是我們現(xiàn)在沒收到錢,因為我們這個月有銷項,照這個樣子,我們5月只能抵當(dāng)月的進(jìn)項了?我現(xiàn)在就是不知道我5月是不是不能用留底的進(jìn)項了?
老師,我5月份有退稅,做了免抵退申報。次月稅局通知要企業(yè)申請退增量留底退稅。把增值稅申報表留底稅額以增量留底稅額給退回了企業(yè),請問我計提的出口稅金要怎么沖掉?不然一直掛在其他應(yīng)收款-出口退稅這有一筆錢未收。
出口退稅,我們退稅額是2萬 我們進(jìn)項是5萬 銷項是8萬 上個月還剩下留底有50萬,這個月申報退稅退的是留底么?
老師您好,我們企業(yè)是一家外貿(mào)公司,出口的產(chǎn)品是不能退稅的,相當(dāng)于內(nèi)銷,必須當(dāng)月記收入開票,但是我的進(jìn)項當(dāng)月不能取得,不能及時抵扣,這樣我下月申報的時候就得繳納增值稅,再取得進(jìn)項發(fā)票稅額就產(chǎn)生留底。我再申請留底退稅可以嗎?
郭老師,生產(chǎn)出口企業(yè),我們的退稅是怎么申請的,留底是按月退給我們,還是我們當(dāng)月有留底,當(dāng)月也申請了退稅,這樣才可以把當(dāng)月的留底退給我們,還是怎么退
醫(yī)美機(jī)構(gòu)提供的醫(yī)療服務(wù)免交增值稅,怎么區(qū)分哪種項目屬于免稅類目呢?比如打肉毒素、微整形、光子等項目怎么判定是否符合免稅呢?
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6.5日甲公司從乙公司購買咸鴨蛋500個500元乙公司已開普票,甲公司6月己記賬借庫存商品,500,貸銀行存款500!8月甲公司退貨100個鴨蛋100元,乙公司的開負(fù)數(shù)發(fā)票一100個,一100元,甲公司8月如何做賬?
老師,請問進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出分錄
稅務(wù)局沒給核定印花稅,需要繳印花稅嗎
老師,我想買學(xué)堂稅務(wù)師精講課的講義在哪里買啊?
老師,這種個人開發(fā)票,代扣代繳個人所得稅,繳納的稅款,參不參與個人年收入不超過6萬就退稅?
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無票收入,和開發(fā)票收入有什么區(qū)別,納稅上怎么要求的