那個按勞務(wù)報酬申報個稅
老師我想問一下我們和客戶簽訂的音樂版權(quán)授權(quán)合作協(xié)議,我們需不需要交印花稅?若果交的話我們合同上是沒有金額的,那是按照每次開票的價稅合計金額交嗎?還有老師別人給我們提供勞務(wù),但是他還沒有給我們開發(fā)票,已經(jīng)給他付款啦,那我們給他申報的金額是不是用申報的金額減掉稅額等于我們給他支付的金額就對啦,他開發(fā)票的話,不含稅的要按照我給他申報的那個金額開
老師,我們單位有2個財務(wù)公司沒給交社保(分別在老板的2家單位做事,另一個單位交的社保,報的個稅),那請問在我們單位的話需要走什么程序嗎,例如要簽合同嗎,那工資是按工資薪金報個稅,按照“雇員”報嗎,還是說這份工資是算勞務(wù)報酬啊
老師,我們 有些員工自愿不想交社保的,也是跟我們一樣一個月正常上班的額,但是老板給他們簽訂了勞務(wù)合同,因為他們不交社保,可是我要是按照勞務(wù)報酬申報他們工資稅率太高了,那他們的工資我私戶發(fā)好,還是正常按照跟我們一樣申報個稅好呢?按照勞務(wù)報酬申報扣稅太高了,肯定不行的
老師,想問問員工在我們單位正常時間上班,然后每天下班時間在跟我們公司合作的單位做一個小時的工作,每天一小時的工作需不需要簽合同?然后他們那邊申報個稅是按工資還是按勞務(wù)報酬繳納個稅?
老師,我想請問一下,廠區(qū)招的臨時工,我這邊給臨時工申報3月份個稅的話,是給他們按照工資薪金來申報,還是按照勞務(wù)報酬來申報臨時工的個稅呢?是不是按照勞務(wù)報酬給他們申報個稅,只要工資超過800的,都需要按照20%來給他們申報繳納個稅?
金額多少以上的算做固定資產(chǎn)
應(yīng)收賬款的合同質(zhì)量扣款是否可以計入營業(yè)外支出,營業(yè)外支出的二級科目列什么明細?這部分營業(yè)外支出在所得稅匯算清繳稅前扣除是否有相關(guān)的政策依據(jù)?
計提社保時,計提了14個人的其他應(yīng)收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應(yīng)收款個人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
就是我們公司也得給他申報個稅是嗎
是的,需要給他申報個稅
老師我還想問一下,需要他們給代開勞務(wù)發(fā)票嗎
是的,需要他們?nèi)ザ惥执_發(fā)票
老師,就是只簽協(xié)議,不開發(fā)票可以嗎,然后不交社保
必須要開發(fā)票才能稅前扣除
老師不是全日制的,就是兼職的呢,他這都是線上主播,這種的也得開發(fā)票嗎
可以按臨時工的方式處理,按工資申報 國家稅務(wù)總局公告2012年第15號 根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》(以下簡稱《企業(yè)所得稅法》)及其實施條例(以下簡稱《實施條例》)以及相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)就企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額若干稅務(wù)處理問題公告如下: 關(guān)于季節(jié)工、臨時工等費用稅前扣除問題 企業(yè)因雇用季節(jié)工、臨時工、實習(xí)生、返聘離退休人員以及接受外部勞務(wù)派遣用工(此處按照總局2015年34號公告執(zhí)行)所實際發(fā)生的費用,應(yīng)區(qū)分為工資薪金支出和職工福利費支出,并按《企業(yè)所得稅法》規(guī)定在企業(yè)所得稅前扣除。其中屬于工資薪金支出的,準(zhǔn)予計入企業(yè)工資薪金總額的基數(shù),作為計算其他各項相關(guān)費用扣除的依據(jù)。 ? 關(guān)鍵是要簽訂臨時用工協(xié)議,跟自己的員工一樣,服從管理,按期支付工資。意思就確認(rèn)你們存在雇傭關(guān)系。