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老師你好,收到租客的電費(fèi)怎么做賬? 平時(shí)總的我們已經(jīng)交給電力公司了,現(xiàn)在租客是交給我們電費(fèi),且我們按13稅率開票給租客

2024-10-12 14:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-12 14:34

1. 確認(rèn)收入 ? 當(dāng)收到租客交來的電費(fèi)并開具發(fā)票時(shí),應(yīng)確認(rèn)收入。按照發(fā)票金額,借記“銀行存款”或“庫(kù)存現(xiàn)金”等科目,貸記“其他業(yè)務(wù)收入”科目,同時(shí)貸記“應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”科目。 ? 例如,收到租客交來的電費(fèi)1130元,其中收入1000元,銷項(xiàng)稅額130元。則會(huì)計(jì)分錄為: ? 借:銀行存款(或庫(kù)存現(xiàn)金)1130 貸:其他業(yè)務(wù)收入1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)130 2. 結(jié)轉(zhuǎn)成本 ? 因?yàn)槟銈円呀?jīng)將總的電費(fèi)交給電力公司,在將租客使用的這部分電費(fèi)確認(rèn)為收入的同時(shí),需要將對(duì)應(yīng)的成本從已交電費(fèi)中結(jié)轉(zhuǎn)出來。 ? 假設(shè)租客使用的這部分電費(fèi)對(duì)應(yīng)的成本為800元,借記“其他業(yè)務(wù)成本”科目,貸記“管理費(fèi)用 - 水電費(fèi)”(如果之前交電費(fèi)時(shí)全部計(jì)入管理費(fèi)用)等相關(guān)科目。會(huì)計(jì)分錄為: ? 借:其他業(yè)務(wù)成本800 貸:管理費(fèi)用 - 水電費(fèi)800 ? (如果之前交電費(fèi)時(shí)是計(jì)入其他科目,如生產(chǎn)成本等,此處就貸記相應(yīng)的科目)。

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快賬用戶8042 追問 2024-10-12 14:42

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-10-12 14:51

不客氣了,祝你順利哦

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1. 確認(rèn)收入 ? 當(dāng)收到租客交來的電費(fèi)并開具發(fā)票時(shí),應(yīng)確認(rèn)收入。按照發(fā)票金額,借記“銀行存款”或“庫(kù)存現(xiàn)金”等科目,貸記“其他業(yè)務(wù)收入”科目,同時(shí)貸記“應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”科目。 ? 例如,收到租客交來的電費(fèi)1130元,其中收入1000元,銷項(xiàng)稅額130元。則會(huì)計(jì)分錄為: ? 借:銀行存款(或庫(kù)存現(xiàn)金)1130 貸:其他業(yè)務(wù)收入1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)130 2. 結(jié)轉(zhuǎn)成本 ? 因?yàn)槟銈円呀?jīng)將總的電費(fèi)交給電力公司,在將租客使用的這部分電費(fèi)確認(rèn)為收入的同時(shí),需要將對(duì)應(yīng)的成本從已交電費(fèi)中結(jié)轉(zhuǎn)出來。 ? 假設(shè)租客使用的這部分電費(fèi)對(duì)應(yīng)的成本為800元,借記“其他業(yè)務(wù)成本”科目,貸記“管理費(fèi)用 - 水電費(fèi)”(如果之前交電費(fèi)時(shí)全部計(jì)入管理費(fèi)用)等相關(guān)科目。會(huì)計(jì)分錄為: ? 借:其他業(yè)務(wù)成本800 貸:管理費(fèi)用 - 水電費(fèi)800 ? (如果之前交電費(fèi)時(shí)是計(jì)入其他科目,如生產(chǎn)成本等,此處就貸記相應(yīng)的科目)。
2024-10-12
你好,可以的,有物業(yè)就行。
2024-05-27
你好;? ? ?意思你轉(zhuǎn)租給對(duì)方了。 你正常抵扣; 你開篇出去? 產(chǎn)生了銷項(xiàng)稅的??
2023-07-07
收費(fèi)計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,支付費(fèi)用計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本
2025-01-04
你好 你們是代收代付還是賺取了差價(jià)的
2020-09-09
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