去查一下你的科目余額表,應(yīng)交稅費具體的哪一個明細貸方有余額

老師,定期定額和核定征收我怎么分不清啊, 1核定征收包括定期定額嗎? 2我這有一戶是季度開票不超過15萬,不交個稅,不交增值稅的,而且個稅和增值稅都在一個系統(tǒng)里申報,這屬于什么 3還有一個是好像是企業(yè)所得稅=收入*10%*5%算得,增值稅好像正常報的, 老師,這都是什么情況
老師好,我當(dāng)月有筆進項沒做認證,我放在了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅額里,但是當(dāng)月資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅費和增值稅申報表中的本月留抵金額不一樣,資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費正好多待抵扣這個數(shù),是怎么回事啊
老師上午好!我想問一下,我公司為小規(guī)模企業(yè),一季度收入84萬,共收到成本發(fā)票10萬多,其它費用有一些,我暫估成本60萬,增值稅應(yīng)交稅費是8千多,我已交款,但是我的一季度資產(chǎn)負債表中還有一個應(yīng)交稅費6千多,是啥意思?現(xiàn)金流量表里應(yīng)交稅費是這個負數(shù)6千多
老師,每個月都正常繳稅,包括個稅、增值稅、印花稅還有季度的企業(yè)所得稅,但資產(chǎn)負債表里有二十多萬的應(yīng)交稅費是什么原因???
老師,每個月正常繳納稅費,但現(xiàn)在資產(chǎn)負債表體現(xiàn)應(yīng)交稅費二十多萬,我算了一下這二十多萬剛好是銷項稅加進項稅轉(zhuǎn)出及計提的個稅減去進項稅得到的金額,但不是已經(jīng)繳納了嗎?為什么還要體現(xiàn)應(yīng)交稅費呢?
老師,社?;鶖?shù)調(diào)整,需要補繳1-9月份調(diào)整部分,因為涉及有已經(jīng)離職的人員,且補繳數(shù)額較小,如果公司全部承擔(dān)費用,賬面怎么做?
老師,這里怎么更改?
老師,兩套賬合并是新建一個賬套錄期初余額嗎?
你好 老師 我們?nèi)ツ赀€是個體戶核定征收 業(yè)務(wù)描述:貨是去年賣出去的,也已經(jīng)開了發(fā)票,那個時候核定征收,就沒有做賬,昨天收到貨款,怎么入賬比較合理?
老師,做合并報表是調(diào)期初余額嗎?
董效彬老師接下把 董效彬老師接下把 怎么引入工時呢?工時是怎么來的呢?
咨詢服務(wù)行業(yè)計提員工工資是否借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付職工薪酬(金額是未扣社保金額)。待發(fā)放工資時,借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款其他應(yīng)收款個人社保
從資產(chǎn)負債表看企業(yè)虧損多少的話,是不是用期末余額減去期初余額呢
老師,三季度的企業(yè)所得稅申報表更新了,要填入職工薪酬,第一欄已計入成本的職工薪酬包含員工福利和工資和社保的計提數(shù)嗎?也就是科目余額表的應(yīng)付職工薪酬一級科目貸方數(shù)? 第二欄實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬,是填入科目余額表的應(yīng)付職工薪酬的二級科目職工薪酬的借方數(shù)嗎?今年1月發(fā)去年12月工資,包含去年12月份的實發(fā)工資嗎?
還沒有發(fā)的工資在哪個科目看啊
好的,這個今天看了一眼,好像是借方余額是負二十多萬
你看下你其他流動資產(chǎn)有余額嗎?
也是二十多萬,比應(yīng)交稅費少幾百塊
那不對,應(yīng)該得40萬才對。你的應(yīng)交稅費總的借方余額是20多萬是嗎?
老師,這樣吧,我明天上班再看一下具體數(shù)據(jù),我印象中記得是這樣,但不確定
不過應(yīng)交稅費和其他流動資產(chǎn)數(shù)據(jù)確實沒記錯,都是二十多萬
這兩處加起來等于你的應(yīng)交稅費的余額
好的 我明天看看具體數(shù)據(jù)
可以的,可以去看一下的