您好,可以?的,有政策 根據(jù)財(cái)稅〔2017〕 37號(hào)、財(cái)稅〔2018〕 32號(hào)、財(cái)政部稅務(wù)總局海關(guān)總署公告2019年第39號(hào)的相關(guān)規(guī)定,農(nóng)產(chǎn)品加計(jì)抵扣1%是用于加工13%稅率的貨物時(shí),基于其進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算得到的。在購(gòu)進(jìn)時(shí)先按照購(gòu)進(jìn)相應(yīng)票據(jù)上的金額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,然后在生產(chǎn)領(lǐng)用當(dāng)期,再加計(jì)抵扣1%。 主要可以概括為以下三種情況: 1、農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票或者銷售發(fā)票,且必須是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品適用免稅政策開具的普通發(fā)票; 2、取得─般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票或海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書; 3、從按照3%征收率繳納增值稅的小規(guī)模納稅人處取得的增值稅專用發(fā)票。
老師,請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表這個(gè)固定資產(chǎn)折舊還有賬面價(jià)值,年報(bào)的時(shí)候要填寫固定資產(chǎn)那張表嗎
7月份拿到非全日制畢業(yè)證書,可以報(bào)考中級(jí)嗎?
我的二個(gè)日本公司需要做賬
假設(shè)企業(yè)當(dāng)期開了1000萬(wàn),但是進(jìn)項(xiàng)票只有300萬(wàn) 剩下的次月成本會(huì)陸續(xù)進(jìn)來(lái) 可以先計(jì)提一部分成本嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)采購(gòu)合同這樣的格式會(huì)影響出口退稅嘛
老板有3個(gè)不同門店,員工采購(gòu)物品和原材料,三個(gè)店都有用,都是一起在網(wǎng)上采購(gòu),就只一筆訂單,問(wèn)那報(bào)銷的時(shí)候 貼哪一個(gè)單???怎么分成本?
受托方提供材料并加工給我們,我們收到發(fā)票怎么做帳
老師,勞務(wù)派遣一般納人或小規(guī)模納稅人差額征稅,收到用工單位105萬(wàn),代付員工工資社保費(fèi)80萬(wàn),一般納稅人和小規(guī)模納稅人的會(huì)計(jì)分列怎么做?
老師您好,取得發(fā)票有兩種商品在一塊開的發(fā)票,我們銷售的時(shí)候可以單獨(dú)開灶具發(fā)票1500元嗎?因?yàn)橛袝r(shí)候是單獨(dú)賣的
以前幾個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅怎么能查到抵沒(méi)抵稅