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#提問#老師生產(chǎn)企業(yè)往境外打款的費(fèi)用都要交增值稅和企業(yè)所得稅嗎?付款歐盟認(rèn)證費(fèi)900歐元,手續(xù)費(fèi)25歐元,稅務(wù)上算出來增值稅473.52元,企業(yè)所得稅789.2元,是怎么算出來的?問一下這個(gè)付的925歐元的認(rèn)證費(fèi)是屬于稅后還是稅前?

2024-10-10 10:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-10 10:53

你好,是境外企業(yè)給你提供的服務(wù)是嗎?如果是的話,你們單位需要代扣代繳增值稅和所得稅。如果完全境外的收入,你最好下問一下你稅務(wù)局。我們這邊需要代扣代繳增值稅,不需要代扣代繳所得稅。政策上是規(guī)定不需要代扣代繳的。

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齊紅老師 解答 2024-10-10 10:54

925*匯率÷1.06×6% 增值稅,然后所得稅是925*匯率/1.06×10%。

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快賬用戶4144 追問 2024-10-10 11:26

老師你算算你寫的計(jì)算過程和稅務(wù)上算出來的不一樣,差多了

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齊紅老師 解答 2024-10-10 11:31

境外代扣代繳增值稅的計(jì)算公式為:代扣代繳的增值稅=合同額/(1+稅率)*稅率。

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齊紅老師 解答 2024-10-10 11:33

代扣代繳的企業(yè)所得稅=合同額/(1+稅率)*10%。

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快賬用戶4144 追問 2024-10-10 11:35

還有個(gè)問題用稅前計(jì)算還是稅后計(jì)算?

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齊紅老師 解答 2024-10-10 11:35

合同額是稅前金額

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快賬用戶4144 追問 2024-10-10 11:36

我們實(shí)際支付925歐元轉(zhuǎn)成人民幣7102.28元這個(gè)不應(yīng)該是含稅收入就是稅前收入嗎?為什么稅務(wù)局把7102.28元?dú)w入稅后?

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齊紅老師 解答 2024-10-10 11:37

那你是不是那不對(duì)呀?實(shí)際支付的是稅后的。你支付的時(shí)候應(yīng)該扣除了這個(gè)增值稅和所得稅之后支付。

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快賬用戶4144 追問 2024-10-10 12:17

對(duì)方要求全額付款,不可能扣除的

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快賬用戶4144 追問 2024-10-10 12:18

合同上簽訂多少打多少?

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齊紅老師 解答 2024-10-10 12:26

那就是用你支付的金額乘以6%的。

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快賬用戶4144 追問 2024-10-10 14:36

老師你遇到過嗎?你算算對(duì)嗎不對(duì)

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齊紅老師 解答 2024-10-10 14:39

匯率選擇的是多少?

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齊紅老師 解答 2024-10-10 14:39

我們遇到的都是含稅的 從他的服務(wù)款里面扣除支付

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快賬用戶4144 追問 2024-10-10 15:16

匯率7.6787元,我感覺也是應(yīng)付給對(duì)方的款應(yīng)該就是稅前的,為什么又轉(zhuǎn)換成稅前,會(huì)不會(huì)稅務(wù)局弄錯(cuò)了

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齊紅老師 解答 2024-10-10 15:23

你去看下他的完稅證明,計(jì)稅金額是多少?

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