你好,是境外企業(yè)給你提供的服務(wù)是嗎?如果是的話,你們單位需要代扣代繳增值稅和所得稅。如果完全境外的收入,你最好下問一下你稅務(wù)局。我們這邊需要代扣代繳增值稅,不需要代扣代繳所得稅。政策上是規(guī)定不需要代扣代繳的。
研發(fā)費(fèi)用不全額加計(jì)扣除可以怎么解釋?
一般納稅人開9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票400萬,提前做籌劃,怎樣樣算需要收多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票呢?
郭老師,我們是生產(chǎn)模具加工廠,收到對(duì)方開的發(fā)票是勞務(wù),做什么科目
公司有欠交的稅款,如果說欠稅10萬,滯納金是2萬,我先把欠稅10萬交了,剩下的滯納金還按照每天的萬分之五計(jì)算嗎
累計(jì)折舊登什么賬簿?是固定資產(chǎn)嗎?但是看老師的答案里沒登固定資產(chǎn)???肖老師二十二期三月的實(shí)操課里。
請(qǐng)問貨款一直收不回怎么處理呢,在那申請(qǐng)中截呢
老師,小規(guī)模公司,有個(gè)倉庫對(duì)外出租,對(duì)方不需要發(fā)票,給我轉(zhuǎn)的房租都是按無票收入入賬了,有時(shí)倉庫需要維修之類的,購買了一些電線電纜、鍍鋅方管等材料,請(qǐng)問一下購買的這些材料計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目二級(jí)明細(xì)比較合適??
老師24年法院退回來公司的仲裁費(fèi)293元,沒有支付出去的任何記錄,計(jì)入什么科目
自由資產(chǎn)屬于什么資產(chǎn)?
老師,高新三年復(fù)審未通過,會(huì)怎么樣
925*匯率÷1.06×6% 增值稅,然后所得稅是925*匯率/1.06×10%。
老師你算算你寫的計(jì)算過程和稅務(wù)上算出來的不一樣,差多了
境外代扣代繳增值稅的計(jì)算公式為:代扣代繳的增值稅=合同額/(1+稅率)*稅率。
代扣代繳的企業(yè)所得稅=合同額/(1+稅率)*10%。
還有個(gè)問題用稅前計(jì)算還是稅后計(jì)算?
合同額是稅前金額
我們實(shí)際支付925歐元轉(zhuǎn)成人民幣7102.28元這個(gè)不應(yīng)該是含稅收入就是稅前收入嗎?為什么稅務(wù)局把7102.28元?dú)w入稅后?
那你是不是那不對(duì)呀?實(shí)際支付的是稅后的。你支付的時(shí)候應(yīng)該扣除了這個(gè)增值稅和所得稅之后支付。
對(duì)方要求全額付款,不可能扣除的
合同上簽訂多少打多少?
那就是用你支付的金額乘以6%的。
老師你遇到過嗎?你算算對(duì)嗎不對(duì)
匯率選擇的是多少?
我們遇到的都是含稅的 從他的服務(wù)款里面扣除支付
匯率7.6787元,我感覺也是應(yīng)付給對(duì)方的款應(yīng)該就是稅前的,為什么又轉(zhuǎn)換成稅前,會(huì)不會(huì)稅務(wù)局弄錯(cuò)了
你去看下他的完稅證明,計(jì)稅金額是多少?