您好,指的是報(bào)表上主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入
按季度繳納的小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過30萬,免征增值稅,請(qǐng)問這銷售額是指那不含稅的主營業(yè)務(wù)收入不?如果一個(gè)月超過了10萬,但是一季度沒超過30萬是不是也免征增值稅呢?
老師,小規(guī)模納稅人季度收入小于30萬元,在所得稅申報(bào)表里填的營業(yè)收入額是含稅額還是不含稅?
老師,企業(yè)所得稅的報(bào)表,比如小規(guī)模公司,開票金額沒超過30萬一個(gè)季度,不需要繳納增值稅,那么收入寫不含稅收入,還是用含稅的數(shù)呢?在營業(yè)收入里邊,怎么填。
小規(guī)模季度開票,不超過30萬的免交增值稅,請(qǐng)問這30萬主營業(yè)務(wù)收入,是含稅的還是 不含稅的30萬???
老師請(qǐng)問小規(guī)模納稅人,季度不含稅銷售收入不超過30萬,免增值稅,計(jì)入營業(yè)外收入,這個(gè)免征的增值稅(營業(yè)外收入)是按1%還是3%的?
25年5月做的24年企業(yè)所得稅匯算清繳,退稅600元,怎么做記賬分錄
請(qǐng)問公賬戶頭上的錢,需要對(duì)私轉(zhuǎn)出開不了發(fā)票。像這樣的情況是不是可以轉(zhuǎn)到法人賬戶再用來支配?
關(guān)于計(jì)算器的問題,這個(gè)科學(xué)計(jì)算器為什么百分號(hào)和平方開方都不能用/想知道老師用的是什么類型的科學(xué)計(jì)算器?求圖片
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵]開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機(jī)存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個(gè)借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開始攤銷呢
我們只有一個(gè)收入,都是主營,是按照不含稅填寫嗎?那未達(dá)到起征點(diǎn)稅額填寫在申報(bào)表的哪里
如果都是開的普通發(fā)票的話,填寫在小微企業(yè)免稅銷售額里面
小微企業(yè)免稅銷售額,應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)科目怎么寫用那個(gè)科目? 銷售是: 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-二級(jí)科目怎么寫
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅就成了
季度這個(gè)免稅,轉(zhuǎn)到那里去?我們是達(dá)不到30萬的小規(guī)模
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面