您好,指的是報(bào)表上主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入
按季度繳納的小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過30萬,免征增值稅,請(qǐng)問這銷售額是指那不含稅的主營業(yè)務(wù)收入不?如果一個(gè)月超過了10萬,但是一季度沒超過30萬是不是也免征增值稅呢?
老師,小規(guī)模納稅人季度收入小于30萬元,在所得稅申報(bào)表里填的營業(yè)收入額是含稅額還是不含稅?
老師,企業(yè)所得稅的報(bào)表,比如小規(guī)模公司,開票金額沒超過30萬一個(gè)季度,不需要繳納增值稅,那么收入寫不含稅收入,還是用含稅的數(shù)呢?在營業(yè)收入里邊,怎么填。
小規(guī)模季度開票,不超過30萬的免交增值稅,請(qǐng)問這30萬主營業(yè)務(wù)收入,是含稅的還是 不含稅的30萬???
老師請(qǐng)問小規(guī)模納稅人,季度不含稅銷售收入不超過30萬,免增值稅,計(jì)入營業(yè)外收入,這個(gè)免征的增值稅(營業(yè)外收入)是按1%還是3%的?
小微企業(yè)的判定有一項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)是年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬 請(qǐng)問這個(gè)是當(dāng)年度的應(yīng)納稅所得額還是遞減以前年度的虧損額之后不超過300萬?
2023年1月1日,甲公司以銀行存款8000萬元從非關(guān)聯(lián)方處購入乙公司60%的股權(quán),能夠?qū)σ夜緦?shí)施控制。當(dāng)日,乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價(jià)值和賬面價(jià)值均為5000萬元,2023年度,乙公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1000萬元 當(dāng)年宣告分派現(xiàn)金股利200萬元。2023年12月31日,甲公司個(gè)別財(cái)務(wù)報(bào)表的所有者權(quán)益為100萬元。合并報(bào)表怎么做賬
我們公司的主營業(yè)務(wù)收入是技術(shù)服務(wù)類,請(qǐng)問取得的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票是記入費(fèi)用還是成本呢
折舊,攤銷方面的政策,一般在哪找,
辦理電子口岸卡的具體操作流程?越詳細(xì)越好
我司支付法院訴訟費(fèi)1000元,客戶敗訴,支付給我司訴訟費(fèi)1000(敗訴支付訴訟費(fèi))這個(gè)怎么寫分錄,謝謝您
老師外貿(mào)企業(yè)出口退稅,成交方式CIF出口發(fā)票怎么開
老師,從稅費(fèi)種核定,怎么看出是小規(guī)模還是一般納稅人
2023年1月1日,甲公司以銀行存款8000萬元從非關(guān)聯(lián)方處購入乙公司60%的股權(quán),能夠?qū)σ夜緦?shí)施控制。當(dāng)日,乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價(jià)值和賬面價(jià)值均為5000萬元,2023年度,乙公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1000萬元 當(dāng)年宣告分派現(xiàn)金股利200萬元。2023年12月31日,甲公司個(gè)別財(cái)務(wù)報(bào)表的所有者權(quán)益為100萬元。怎么做賬
今年的房租4萬,分錄怎么做,不用攤銷吧。去年的房租沒做,今年補(bǔ)做,分錄怎么做
我們只有一個(gè)收入,都是主營,是按照不含稅填寫嗎?那未達(dá)到起征點(diǎn)稅額填寫在申報(bào)表的哪里
如果都是開的普通發(fā)票的話,填寫在小微企業(yè)免稅銷售額里面
小微企業(yè)免稅銷售額,應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)科目怎么寫用那個(gè)科目? 銷售是: 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-二級(jí)科目怎么寫
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅就成了
季度這個(gè)免稅,轉(zhuǎn)到那里去?我們是達(dá)不到30萬的小規(guī)模
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面