您好,這個(gè)的話(huà),是按平時(shí)正常的登入電子稅務(wù)局就可以
老師,您好,咨詢(xún)一個(gè)建筑行業(yè)的問(wèn)題哈:跨省區(qū)的建筑項(xiàng)目,可以在項(xiàng)目所在地自主辦理報(bào)稅嗎?增值稅,個(gè)稅,企稅,還是一定要預(yù)交。電子稅務(wù)局可以開(kāi)設(shè)一個(gè)《外省跨區(qū)域報(bào)驗(yàn)戶(hù)》可以自己在公司所在地直接預(yù)申報(bào)嗎?
老師,一般納稅人收到專(zhuān)票做賬的時(shí)候,1、如果發(fā)票未認(rèn)證,是不是就稅款進(jìn)入應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證稅額 ,如果認(rèn)證后,就進(jìn)入進(jìn)項(xiàng)稅額,2專(zhuān)票認(rèn)證的步驟,上增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)勾選簽字后,就可以進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅額,還是說(shuō)要等進(jìn)電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)后才可以進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅額?
老師您好,2020年6月份注冊(cè)公司,營(yíng)業(yè)執(zhí)照下來(lái)之后因?yàn)橐咔樵蛞恢睕](méi)有業(yè)務(wù),也沒(méi)有在電子稅務(wù)局登記信息,現(xiàn)在還可以登記嗎?還是需要去大廳辦理?公司21年7月被列入經(jīng)營(yíng)異常,原因是未依照《企業(yè)信息公示暫行條例》第八條規(guī)定的期限公示年度報(bào)告,是先處理經(jīng)營(yíng)異常才可以稅務(wù)信息登記嗎?
老師,我們公司是茂名市的公司,然后在佛山做工程,在4月開(kāi)了發(fā)票,然后以特殊主體的身份進(jìn)佛山的電子稅務(wù)局里面做預(yù)繳申報(bào),扣了稅費(fèi),現(xiàn)在7月份,我以原來(lái)正常的登錄電子稅務(wù)局,也就是茂名的稅務(wù)里面做申報(bào)2季度增值稅,但是在佛山預(yù)繳的稅費(fèi)沒(méi)有關(guān)聯(lián)出來(lái),手填寫(xiě)下去,也說(shuō)是錯(cuò)誤的,怎么回事呢?
老師,發(fā)票9月份商家才能開(kāi)出來(lái),8月份電子稅務(wù)局平臺(tái)上還沒(méi)有顯示。但由于已知道稅金,8月份記入了進(jìn)項(xiàng)稅額。像這樣8月記入進(jìn)項(xiàng)稅科目是否可以?申報(bào)增值稅時(shí),有無(wú)影響,是否會(huì)導(dǎo)致賬上余額與電子稅務(wù)局發(fā)票余額對(duì)不上?有差異的話(huà),報(bào)稅時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅是按賬上的報(bào),還是按電子稅務(wù)局平臺(tái)上的數(shù)報(bào)?
為什么教材所得稅是營(yíng)業(yè)利潤(rùn)*25%,這個(gè)題又是稅前利潤(rùn)*(1-25%)
領(lǐng)用已計(jì)提過(guò)減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價(jià)值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來(lái)出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷(xiāo)售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買(mǎi)的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話(huà),海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
就是按平時(shí)登入的,差不多預(yù)交的信息及申報(bào)表
對(duì),這個(gè)理解是沒(méi)錯(cuò)的哈
就是按平時(shí)登入的,查不到預(yù)交的信息及申報(bào)表
你的意思是你申報(bào)的時(shí)候,沒(méi)有顯示預(yù)交的!?
有顯示,就是先找到預(yù)交增值稅是繳款書(shū)和申報(bào)表,找不到
那肯定找不到,因?yàn)轭A(yù)交的這個(gè)表,再找是找不到的這個(gè)