你好,你發(fā)票開(kāi)的是多少?200嗎?
老師你好,關(guān)于當(dāng)月收到貨和銀行存款已付款,產(chǎn)品也做出來(lái)銷售了,但是采購(gòu)的發(fā)票要下個(gè)月才能或者兩個(gè)月后才能收到,關(guān)于當(dāng)月發(fā)貨要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,這個(gè)成本是怎么計(jì)算,那么收到發(fā)票后又怎么處理呢。我們是一般納稅人,采購(gòu)的原材料有普票和專票。 付款用 借:預(yù)付賬款 500 元 貸銀行存款500元 收到貨:借:原材料500 元 貸應(yīng)付賬款500 元 當(dāng)月做出來(lái)的產(chǎn)品銷售后 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 那么結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 500貸:庫(kù)存商品500這兒可轉(zhuǎn)成本是500元還是把五百元扣掉可以抵扣后的金額
老師好,請(qǐng)問(wèn),我家是一般納稅人,我家的家電拿到商場(chǎng)賣,1-商場(chǎng)預(yù)付我公司十萬(wàn)貨款,我做分錄,借,銀行存款,10萬(wàn),貸,預(yù)收賬款-大商貿(mào)易公司,10萬(wàn)。 2-這月銷售一套家電2000元,商場(chǎng)給我們了大商商貿(mào)公司銷售憑單為銷售一套2000元的憑單,但是商場(chǎng)是收我們的銷售提成百分之五得,但是我家給大商商開(kāi)的專票,是專票上案折扣百分之五開(kāi)的,也就是發(fā)票上有個(gè)折扣百分之五,是1900元,老師這么開(kāi)對(duì)嗎?,我問(wèn)經(jīng)理經(jīng)理說(shuō)這提成的五個(gè)點(diǎn)按折扣百分之五,這樣和商場(chǎng)開(kāi)的, 老師我確認(rèn)收入就按發(fā)票實(shí)際做對(duì)嗎,借,預(yù)收賬款1900,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,1681.42 貸,應(yīng)交稅費(fèi),增值稅,銷項(xiàng)稅額218.58 我這分錄如果對(duì),那后面付的銷售單子是2000元,這個(gè)和發(fā)票差百分之五,就這樣對(duì)嗎?這個(gè)折扣用不用做分錄,?稅務(wù)局認(rèn)可嗎?
老師您好,我現(xiàn)在看到資產(chǎn)減值這一張了,然后這塊兒有個(gè)案例引入,我不太明白,就這ABC高科技企業(yè),它有三個(gè)資產(chǎn)組,分別是ABC,然后完事兒,他還有兩個(gè)總部資產(chǎn),一個(gè)辦公大樓,還有一個(gè)研發(fā)中心,在一九年末,這個(gè)嗯,三個(gè)資產(chǎn)組加上兩個(gè)總部資產(chǎn)是賬面價(jià)值,一共是一萬(wàn)三千一千三百萬(wàn)元。但是在一九年末這個(gè)ABC3個(gè)資產(chǎn)組,加上兩個(gè)總部資產(chǎn),它的那個(gè)回收金額是1440萬(wàn)元,對(duì)比來(lái)說(shuō)并就整個(gè)這個(gè)企業(yè),他并沒(méi)有發(fā)生減值,那為什么要進(jìn)行下面的簡(jiǎn)直側(cè)減值測(cè)算呢?
問(wèn)題一、我們分公司是從總部進(jìn)貨,分公司有店鋪,每天店鋪都有賣出的產(chǎn)品,從總部進(jìn)貨是需要把成本價(jià)支付給總部,總部和分公司是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫合適? 問(wèn)題二、分公司店鋪賣出去東西后產(chǎn)生收入了,比如這一單賣出去了100元,我就是跟總部會(huì)計(jì)說(shuō)給我(我代表分公司)開(kāi)個(gè)100元的專票,然后我收到總部開(kāi)過(guò)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)專票后在用分公司名義開(kāi)給客戶一百元銷賬專票,對(duì)嗎?請(qǐng)問(wèn)這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫合適?如果每天產(chǎn)生一百多單,難道我要寫一百多個(gè)會(huì)計(jì)分錄和收總部開(kāi)過(guò)來(lái)的和開(kāi)給客戶一百多張專票嗎?請(qǐng)問(wèn)這種會(huì)計(jì)分錄如何處理畢竟合適?老師
老師你好,是這樣的,我們是一家建筑工程公司,1月份有個(gè)水電智能安裝的項(xiàng)目開(kāi)了票,以前我們結(jié)轉(zhuǎn)成本都是按開(kāi)票,看合同造價(jià)和完工進(jìn)度百分比確定成本,但是現(xiàn)在這個(gè)項(xiàng)目有分包出去的,而且合同有的還沒(méi)敲定,這個(gè)現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做呢,可以先按已經(jīng)支出的實(shí)際材料人工先結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?我們目前開(kāi)票只開(kāi)了三百萬(wàn),結(jié)轉(zhuǎn)成本勞務(wù)分包這塊的也要記入進(jìn)去嗎?還是說(shuō)可以暫時(shí)不計(jì)入,具體的會(huì)計(jì)分錄怎么做麻煩老師指導(dǎo)下
老師,老板和老板娘回重慶送自己孩子上學(xué),火車票和機(jī)票能不能開(kāi)發(fā)票報(bào)差旅費(fèi)?
老師,我想問(wèn)一下退休人員返聘,長(zhǎng)期的,合同是簽勞務(wù)還是簽勞動(dòng)合同?工資按薪酬報(bào)稅還是勞務(wù)報(bào)酬報(bào)稅
請(qǐng)問(wèn)下老師,一般房屋租賃是幾個(gè)點(diǎn)稅率
我們?cè)谟?jì)提應(yīng)付職工薪酬的時(shí)候,工資除了入管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用,還會(huì)入到哪里?
老師,我問(wèn)一下,如果我在這家公司做了七八年,然后我離職了,我沒(méi)有領(lǐng)取失業(yè)金。當(dāng)月我就及時(shí)入職了另外一家公司,然后補(bǔ)上了這個(gè)社保。嗯,如果現(xiàn)在從這家公司離職,這也就是社保沒(méi)有斷過(guò)嘛。但是的話呢,換了公司我還可以再領(lǐng)失業(yè)金嗎?能領(lǐng)多久?
這題我算的是賬面價(jià)值2×4×7.6=60.8,可變現(xiàn)凈值1.9×4×7.7=58.52,具體的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2.28,題目中沒(méi)有正確答案吧
@董孝彬 老師你好,有問(wèn)題請(qǐng)教
這個(gè)股份支付的題,請(qǐng)給解析一下第三題,計(jì)算所得稅部分,特別是對(duì)遞延所得稅負(fù)債期初200和期末120對(duì)應(yīng)交所得稅已經(jīng)的原理調(diào)增還是調(diào)減,其中的道理?
這個(gè)是遠(yuǎn)期匯票還是支票?。磕鼙硶?shū)嗎?我們公司是嘉泓,這個(gè)賬號(hào)怎么不是我們公賬賬號(hào)???
老師 問(wèn)下客訴發(fā)生的退房費(fèi)怎么做賬?
開(kāi)三百,這是內(nèi)賬,收入是二百,還有一百是要返回的,我認(rèn)為不是其他應(yīng)收也不是其他應(yīng)付,如果收到三百塊錢了可以記到其他應(yīng)付,關(guān)鍵還沒(méi)收到錢呀
預(yù)收賬款 做這個(gè)的
沒(méi)設(shè)預(yù)收,分錄?
借貸方三百塊,還沒(méi)收到,怎么做分錄才能平
借應(yīng)收賬款300 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200 預(yù)收賬款100
都沒(méi)收到一分錢,怎么叫預(yù)收
再說(shuō)沒(méi)有設(shè)預(yù)收科目
沒(méi)有預(yù)收放到應(yīng)收賬款里面去。我上面也沒(méi)有給你寫銀行還款,沒(méi)有說(shuō)你收到了錢
那應(yīng)收賬款借貸當(dāng)都是同一個(gè)人?豈不是再客戶要給他寫兩個(gè)名字?
那你也可以放到應(yīng)收賬款,但是你這樣的話體現(xiàn)不了應(yīng)收賬款是300。
謝謝老師,就是這里一塌糊涂
不用客氣,工作愉快。