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老師您好,現(xiàn)在想紅沖上個(gè)月的一張發(fā)票,那么上個(gè)月開的那張發(fā)票本月該交稅還是需要繳納嗎?當(dāng)成正常業(yè)務(wù)嗎?

2024-10-07 15:30
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-07 15:31

你好,是的,上個(gè)月開的發(fā)票,現(xiàn)在申報(bào)正常申報(bào)就好了。該申報(bào)申報(bào),該交稅交稅。

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快賬用戶6034 追問(wèn) 2024-10-07 15:31

現(xiàn)在紅沖是本月的事情是吧?抵消的也是本月的銷售額?

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齊紅老師 解答 2024-10-07 15:33

你好,是的,就是這個(gè)意思。

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快賬用戶6034 追問(wèn) 2024-10-07 15:59

好的,明白啦,謝謝老師哈

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齊紅老師 解答 2024-10-07 16:00

你好,不用客氣的了。

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你好,是的,上個(gè)月開的發(fā)票,現(xiàn)在申報(bào)正常申報(bào)就好了。該申報(bào)申報(bào),該交稅交稅。
2024-10-07
對(duì)的,是的,上一個(gè)月做收入,下一個(gè)月紅沖收入。
2024-01-04
同學(xué)你好 可以留著抵減之后的
2021-02-03
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同學(xué),你好 按正常上個(gè)月開發(fā)票的情況申報(bào)增值稅 紅沖的當(dāng)月,負(fù)數(shù)金額做到當(dāng)月
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