如果金蝶軟件中沒有 “以前年度損益調整” 科目,可以直接使用 “利潤分配 —— 未分配利潤” 科目進行調整。 你的會計分錄借:利潤分配 —— 未分配利潤 貸:應交稅費 —— 應交所得稅費用 1 分是正確的處理方式。
企業(yè)所得稅匯算清繳,稅會差異需補交所得稅,賬套中有1、利潤分配-未分配利潤和利潤分配-以前年度損益調整這兩個科目,分錄我應該怎么寫合適: 1、借:利潤分配-以前年度損益調整 73 貸:應交稅費-應交所得稅 73 借:應交稅費-應交所得稅 73 貸:銀行存款 73 借:利潤分配 -未分配利潤 73 貸:利潤分配-以前年度損益調整 73 這樣寫對不對?
老師好,20年四季度所得稅在今年1月份銀行扣款成功,一月賬務處理做了:計提稅款時 借:以前年度損益調整貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅, 同時調整未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整。 交稅款時 借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款,但做這些,一月份資產負債表中未分配利潤本年數和賬本上的未分配利潤不對等了,就差以前年度損益調整的金額,這個要怎么辦呢?
上年度有個所得稅退稅,分錄借銀行存款貸應交稅費-所得稅,按理來說應計入營業(yè)外收入,我本年度調整借應交稅費-所得稅費用 貸以前年度損益調整,借利潤分配-未分配利潤銀行,貸以前年度損益調整,分錄對嗎?
借:以前年度損益調整 5 貸:遞延所得稅資產5 借遞延所得稅負債4 貸:以前年度損益調整4 借:應交稅費-應交所得稅1.5 貸:以前年度損益調整1.5 老師,我的問題是計入利潤分配-未分配利潤的金額應該是1.5還是4+1.5-5=0.5呀? 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 金額是多少
老師,您好!由于我未計提去年的所得稅,今年用了以前年度損益調整科目,做的分錄是 1、借:以前年度損益調整 貸:應交稅金-應交所得稅 2、借:應交稅金-應交所得稅 貸:銀行存款 3、借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 這樣導致了資產負債表的未分配利潤期末數—年初數的金額和利潤表中的凈利潤不一致,就差了以前年度損益這個金額,請問改怎么辦呢?謝謝!
老師,你好。公司賬戶的車過戶賣給私人,需要交什么稅呢。買價10萬,已折舊4年,現銷售價4萬
您好~想咨詢下,增值稅附表二中, 1. 紅沖的專用發(fā)票,數據都填寫在黃色標注處嗎? 2. 第一行藍色 一般都填寫哪些項目?兩行藍色數據不一致,主要是什么原因?
老師就是我們是谷物加工公司,,就是買谷回來打成大米,,我們買的打米的機器入什么費用
已申報社保9月社保,未繳費,還能撤銷嗎?怎樣操作?
老師,餐飲行業(yè)一月的工作餐費用怎么做賬,工作餐是用日常采購的食材做的,沒有和銷售的分開,我們是按一個人一天15元算的,怎么做賬
老師,一般做什么賬時需要附合同?
個人所得稅的全部流程和分錄
老師我第一次報稅,之前都是交給代理記賬的做的,現在生意不好,我就自己接手了。能不能手把手教教我怎么報的。
老師供應商開發(fā)票,多開了一元錢,怎么處理賬
老師好,為什么我的開票實操我點了重做之后?“新增客戶編碼“沒有可以黏貼的內容了
老師,這個分錄影響到24的利潤是不是?
同學你好 這個是跨年調整的
啥意思,不影響嗎?
是的 這個是調整跨年損益的
現在問題來了,如果不影響24年的利潤,我現在申報第三季度資產負債表,資產負債表里面未分配利潤欄年初和年末差額和利潤表里面凈利潤核對不上來,求解
你做了跨年調整的就是會核對不上
就是說我調整了以后,資產負債表和利潤表就應該不對是不是?
不是不對,是勾稽不上,你做了跨年調整出現勾稽不上是正常的