也是可以的 稅務(wù)上沒(méi)有分開(kāi)的要求 如果單位自己做成本分析就需要分開(kāi)了
老師比如說(shuō)我7月份計(jì)提工資掛的制造費(fèi)用,到月末的時(shí)候這個(gè)制造費(fèi)用要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我們公司主要就是代加工生鐵收取加工費(fèi),主料由加工方提供,我們才開(kāi)始做要成本票,加工方就把款項(xiàng)轉(zhuǎn)我們賬上,我們?cè)俎D(zhuǎn)支付給購(gòu)貨方購(gòu)買(mǎi)焦炭,錳礦這些材料,然后他們開(kāi)原材料的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來(lái)給我們,我們又開(kāi)銷(xiāo)售礦產(chǎn)品,焦炭的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票出去,7月份銷(xiāo)售收入是購(gòu)進(jìn)焦炭又銷(xiāo)售出去,請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)月的制造費(fèi)用,工人工資這些我要結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目去,是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是生產(chǎn)成本里面
老師,我是小白,我想問(wèn)下,我們是做制造加工的,前期的材料都是計(jì)入制造費(fèi)用-機(jī)物料消耗,做完后直接交付的,收到錢(qián)后直接結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,沒(méi)有入庫(kù),沒(méi)有庫(kù)存商品,但是現(xiàn)在對(duì)方要我們開(kāi)發(fā)票開(kāi)工具,那我沒(méi)有庫(kù)存商品,我到時(shí)候直接從生產(chǎn)成本里結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以嗎
老師,公司是生產(chǎn)包裝用木箱,托盤(pán),有一個(gè)客戶(hù),我們提供加工,去他們單位提供定制木箱服務(wù),開(kāi)票也是按勞務(wù)開(kāi)具,這應(yīng)該是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入吧,還有結(jié)轉(zhuǎn)成本是,只要工人的工資記入成本就行了吧
你好..我們是加工企業(yè)..自己買(mǎi)原材料..發(fā)給給的工廠.給我們開(kāi)加工費(fèi)發(fā)票..我們收回成品..賣(mài) 你幫我看一下..我的附件好著嗎 發(fā)出委托加工商品..后附是領(lǐng)料單.. 加工費(fèi)后面附對(duì)方給我們的銷(xiāo)售單..對(duì)賬單 沒(méi)有商品入庫(kù).. 直接結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:委托加工費(fèi)-原材料 -加工費(fèi) 這筆后面什么都沒(méi)附
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司生產(chǎn)銷(xiāo)售模具,此模具用來(lái)給客戶(hù)生產(chǎn)產(chǎn)品(所以入在輔助材料),模具費(fèi)是客戶(hù)承擔(dān),我們公司先墊付,月底開(kāi)票給客戶(hù)收模具費(fèi),但是模具我公司都是外協(xié)的,不經(jīng)過(guò)我司生產(chǎn),所以月底外協(xié)入給我們時(shí),這樣入賬:借:原材料—輔助材料 貸:應(yīng)付款 然后開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票收款:借:應(yīng)收 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—模具 銷(xiāo)項(xiàng)稅金 結(jié)轉(zhuǎn)模具成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—模具 貸:原材料—輔助材料 這樣走賬可以嗎?因?yàn)槟>咭彩俏宜镜闹鳡I(yíng)業(yè)務(wù),之前一直沒(méi)有單獨(dú)入在模具里都是入在原材料,我現(xiàn)在不好把模具單獨(dú)分出來(lái)
股東能在多家公司申報(bào)個(gè)稅嗎?
建筑公司,在同一個(gè)地方,本來(lái)有一個(gè)合同,也可以正常開(kāi)發(fā)票?,F(xiàn)在又重新改了一下內(nèi)容,又簽了一份合同,需要重新辦外經(jīng)證嗎
老師幫忙看下哪些是直接人工和間接人工
對(duì)于農(nóng)業(yè)合作社等提供農(nóng)機(jī)服務(wù)的企業(yè),機(jī)械折舊可直接計(jì)入哪個(gè)科目呢?
我們開(kāi)的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,我們還能作廢嗎
老師,我想問(wèn)一下就是初級(jí)會(huì)計(jì)考試登進(jìn)去了考試系統(tǒng)是不是說(shuō)明信息都沒(méi)有錯(cuò)啊
老師,原單位把我們新轉(zhuǎn)來(lái)的是5人社保已繳納,這樣原單位給我們開(kāi)具了一張勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們用銀行存款支付了,這樣我們就得從工資中扣除個(gè)人繳納社保部分我可以直接用勞務(wù)費(fèi)這張發(fā)票計(jì)提社保嗎
老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)專(zhuān)戶(hù)的錢(qián)可不可以支付招待費(fèi)?
請(qǐng)問(wèn)老師。內(nèi)賬會(huì)計(jì)。 銷(xiāo)售一批商品。還沒(méi)有出貨。訂單金額5522元。參與國(guó)補(bǔ)補(bǔ)貼1104.4元??铐?xiàng)第二天到??鄢掷m(xù)費(fèi)26.51元。到賬4391.09元。國(guó)補(bǔ)款要后期才會(huì)到賬。分錄怎么做?
老師,我們銷(xiāo)售商品時(shí)有贈(zèng)送。(例如100送5),這贈(zèng)送的商品需要申報(bào)增值稅嗎?