你好,老師是不認(rèn)可這句話的,其實(shí)內(nèi)部往來(lái)也可以是用負(fù)數(shù),跟跟外面的往來(lái)是一樣的。
老師,你好。我遇到一個(gè)問(wèn)題,希望老師能用你的專業(yè)幫我解惑。就是我們四個(gè)人一起出錢成立一個(gè)公司,四個(gè)人都一起上班。ab負(fù)責(zé)電話銷售,cd負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)和完成訂單。如果ab沒(méi)有專業(yè)知識(shí),如果電話客戶,遇到問(wèn)題,也是要cd解答。等ab接單了,去客戶那里交接資料回來(lái),就交給cd做,接下來(lái)工作全部都是cd負(fù)責(zé)。大家的底薪是一樣的。現(xiàn)在就是其中bd合伙人認(rèn)為大家都是老板,工資一樣,按上班小時(shí)計(jì)算工資,但是ac覺得應(yīng)該底薪加提成。因?yàn)閍c距離公司很遠(yuǎn),本身成立的時(shí)候就說(shuō)好她們上班時(shí)間短些,和周末不上班。但是bd家離公司很近,他們都會(huì)來(lái)公司上班,如果按照上班時(shí)間來(lái)計(jì)算,a覺得不合理,因?yàn)楣镜挠唵螏缀醵际撬踊貋?lái),但是她上班時(shí)間比較短,按照大家一樣底薪給,那么她小時(shí)數(shù)就少了,拿到的錢也會(huì)少。我也覺得合理。老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)情況,怎么樣分配好呢?
老師,我這邊是兩家公司,對(duì)方那邊是五家,然后其實(shí)是互相錯(cuò)了,你知道嗎?比方他那邊AB,然后AB都在我這兩家都有往來(lái),然后可能我這邊是多打了,那邊是少打了,就是差不多這種狀態(tài),比如說(shuō)他五家賬上的余額,我全部加起來(lái)的話是剛好等于說(shuō)是清零的,但是現(xiàn)在狀態(tài)就是因?yàn)槎加杏囝~,變成我一家公司,跟內(nèi)五家可能發(fā)生的情況是欠了對(duì)方20萬(wàn),我另外一家公司跟內(nèi)五加的那個(gè)等于說(shuō)是要收20萬(wàn),就這樣相抵消是沒(méi)有的。所以說(shuō),我需要在就是等他們給我的回執(zhí)是零欠款情況下,把這些都作為營(yíng)業(yè)外收入或支出全部清掉。只是我覺得我這個(gè)可能就是申請(qǐng)的這個(gè)事件,我應(yīng)該可能怎么樣寫會(huì)比較好,就等于說(shuō)更合規(guī)吧,至少審計(jì)查的時(shí)候是沒(méi)有問(wèn)題的。
我們公司要給銀行貸款,我的另一家公司,然后現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表呢,現(xiàn)在這樣發(fā)表,銀行給了我他們內(nèi)部的那種測(cè)算,那個(gè)資金額度大概可以貸款多少額度的那個(gè)表嗎?我資產(chǎn)負(fù)債表做起來(lái)以后,然后放到放進(jìn)去,然后總是顯示額度不夠,因?yàn)槲覀円J300萬(wàn),現(xiàn)在實(shí)際上我們測(cè)算出來(lái)額度才40多萬(wàn)。不是不夠,那你能否告訴我資產(chǎn)負(fù)債表里面大概是把哪些東西變更?比如說(shuō)變更數(shù)值變更大一點(diǎn),哪幾項(xiàng)數(shù)值變更小一點(diǎn),才會(huì)讓她的那個(gè)貸款額度變大。
我司屬研發(fā)類企業(yè),創(chuàng)業(yè)期初未設(shè)倉(cāng)庫(kù),購(gòu)買的原材料用途不太清楚,所以購(gòu)入材料全都被直接計(jì)入管理費(fèi)用~研發(fā)費(fèi),現(xiàn)在公司需加強(qiáng)內(nèi)部管理上了erp系統(tǒng),要求將歷史庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn)入系統(tǒng),那么這些貨入庫(kù)需做調(diào)帳處理,上個(gè)月已經(jīng)盤出來(lái)一些入期初數(shù),帳務(wù)啁整為:借原材料貨管珵表用~研發(fā)(直接沖中減原計(jì)入的研發(fā)費(fèi))但發(fā)現(xiàn)歷史存貨太多,倉(cāng)管員每月都會(huì)陸續(xù)盤出這些存貨,但在帳務(wù)處理上感覺每個(gè)月這樣幾十萬(wàn)的調(diào)帳 會(huì)不會(huì)不好?就想請(qǐng)教一下倉(cāng)庫(kù)每次盤出來(lái)的期初數(shù),能不能先暫放一個(gè)中轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)科目?之后一次性沖減研發(fā)費(fèi)?中科目放什么比較合適?或者您有什么更好的 建議
老師,我們借別人的錢貸方用短期借款,那別人借我們的錢借方用什么科目。別人借我們的錢我從3月份開始就是借方用的是短期借款。這樣不行吧。那我從三月份開始就錯(cuò)了,我現(xiàn)在應(yīng)該如何更正?直接更正就是了 借:其他應(yīng)收款 貸:短期借款 把這6筆全部更正完了之后,再有別人借我們的錢,我就可以借其他應(yīng)收款貸銀行存款了吧?如果短期借款余額今年一直為負(fù)數(shù)會(huì)有什么影響嗎、是同一個(gè)人借我們的錢,我一直都是用短期借款來(lái)核算往來(lái)的。而且借我們的錢已經(jīng)遠(yuǎn)超于還我們的錢,所以出現(xiàn)短期借款余額出現(xiàn)了負(fù)數(shù)。借:其他應(yīng)收款 貸:短期借款" - - - - - - - - - - - - - - - 然后昨天您建議我這么更正下,但我更正了幾筆之后發(fā)現(xiàn)有這個(gè)人還款的我也是用的短期借款。我們是內(nèi)部帳。
當(dāng)年報(bào)關(guān)出口的貨物,必須要在當(dāng)年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問(wèn)下一個(gè)建筑工程324萬(wàn),材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放啊!
小微企業(yè)年收入不超過(guò)300萬(wàn),是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會(huì)計(jì)周期自然日7/1到7/31日來(lái)核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來(lái)核算,6/26到6/31日的做暫估入庫(kù),然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫(kù)加工費(fèi),對(duì)于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個(gè)采購(gòu)周期但在本月物理入庫(kù)),在6月30日做暫估入庫(kù),將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級(jí)會(huì)計(jì)嗎嗎嗎老師
想問(wèn)下圖片上畫圈的資料沒(méi)有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會(huì),想買點(diǎn)資料開始聽課了,但是這個(gè)資料怎么都無(wú)法打開,請(qǐng)盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒(méi)看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒(méi)看懂?
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人開過(guò)來(lái)的普票,陽(yáng)山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?