借銀行存款 貸預收賬款185600
料:某事業(yè)單位2021年發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務要求:根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務,為該事業(yè)單位編制有關(guān)的財務會計和頇算會計的分錄。暫不考慮增值稅業(yè)務(1)收取一筆事業(yè)活動款項85600元,款項實行財政專戶管理,款項已存入開戶銀行(2)按合同完成進度計算確認預收賬款中實現(xiàn)的科硏事業(yè)收入45500元,屬實行非財政專戶管理資金管理(3)在開晨專業(yè)業(yè)務活動中收到一筆銀行存款3800元,系學術(shù)活動收入。
2.某事業(yè)單位2020年發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務: (1)通過國庫集中支付采購設備一臺,設備采購價為350000元??铐椧阎Ц叮O備已驗收。 (2)收到財政專戶返還的事業(yè)收入100000元,款項已存入銀行賬戶。 (3)收到專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的事業(yè)收入22000元,款項已存入銀行 賬戶。出 (4)向甲公司提供科研服務。按合同約定,從甲公司預收300000元課題費,款項已存入銀行賬戶。 (5)該事業(yè)單位在開展非獨立核算的經(jīng)營活動中取得經(jīng)營收入10000元,款項已存入銀行賬戶。 (6)收到上級單位撥入的上級補助收入234000元,款項已存入銀行賬戶。 (7)收到附屬單位上繳的附屬單位上繳收入58000元,款項已存入銀行。 (8)經(jīng)批準,向銀行借入一筆5年期長期借款10:000000元,定向用于該單位科研大樓的建設。 (9)單位持有的長期債券投資已到期,收回本金500000元,收到利息15000元 款項已存入銀行賬戶。 根據(jù)上述業(yè)務編制相應的預算會計和財務會計分錄。
(13)收到附屬單位上繳款項42000元,款項已存入開戶銀行。該筆上繳款項年初根據(jù)相關(guān)合約確認了一項其他應收款和附屬單位上繳收入。根據(jù)單位預算管理的要求,該項附屬單位上繳收入無特定使用項目,相應的收入屬于非專項資金收入。做賬務處理
(14)在開展業(yè)務活動中按規(guī)定向銀行借入一筆短期借款36000元,款項已存入開戶銀行。根據(jù)單位預算管理的要求,該項短期借款無特定使用項目。相應的收入屬于非專項資金收入。做賬務處理
(15)在開展業(yè)務活動中按規(guī)定向銀行借入一筆長期借款550000元,款項已存入開戶銀行。根據(jù)單位預算管理的要求,該項長期借款應當用于單位的項目支出,相應的收入屬于專項資金收入。做賬務處理
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務關(guān)賬檢查,怎么解決
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老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務而確認預計負債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應納稅暫時性差異,應同時確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債。為什么是對的?可抵扣、應納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
這個題第二步驟成本計算表里的本月生產(chǎn)費用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應該是84300嗎
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當?shù)?,而不是機構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。