借銀行存款貸長期借款55萬
2.某事業(yè)單位2020年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)通過國庫集中支付采購設(shè)備一臺,設(shè)備采購價(jià)為350000元??铐?xiàng)已支付,設(shè)備已驗(yàn)收。 (2)收到財(cái)政專戶返還的事業(yè)收入100000元,款項(xiàng)已存入銀行賬戶。 (3)收到專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的事業(yè)收入22000元,款項(xiàng)已存入銀行 賬戶。出 (4)向甲公司提供科研服務(wù)。按合同約定,從甲公司預(yù)收300000元課題費(fèi),款項(xiàng)已存入銀行賬戶。 (5)該事業(yè)單位在開展非獨(dú)立核算的經(jīng)營活動(dòng)中取得經(jīng)營收入10000元,款項(xiàng)已存入銀行賬戶。 (6)收到上級單位撥入的上級補(bǔ)助收入234000元,款項(xiàng)已存入銀行賬戶。 (7)收到附屬單位上繳的附屬單位上繳收入58000元,款項(xiàng)已存入銀行。 (8)經(jīng)批準(zhǔn),向銀行借入一筆5年期長期借款10:000000元,定向用于該單位科研大樓的建設(shè)。 (9)單位持有的長期債券投資已到期,收回本金500000元,收到利息15000元 款項(xiàng)已存入銀行賬戶。 根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制相應(yīng)的預(yù)算會計(jì)和財(cái)務(wù)會計(jì)分錄。
某事業(yè)單位2020年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)通過國庫集中支付采購設(shè)備一臺,設(shè)備采購價(jià)為350000元??铐?xiàng)已支付,設(shè)備已驗(yàn)收。(2)收到財(cái)政專戶返還的事業(yè)收入100000元,款項(xiàng)已存入銀行賬戶。(3)收到專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的事業(yè)收入22000元,款項(xiàng)已存入銀行賬戶。(4)向甲公司提供科研服務(wù)。按合同約定,從甲公司預(yù)收300000元課題費(fèi),款項(xiàng)已存入銀行賬戶。(5)該事業(yè)單位在開展非獨(dú)立核算的經(jīng)營活動(dòng)中取得經(jīng)營收入10000元,款項(xiàng)已存入銀行賬戶。(6)收到上級單位撥入的上級補(bǔ)助收入234000元,款項(xiàng)已存入銀行賬戶。(7)收到附屬單位上繳的附屬單位上繳收入58000元,款項(xiàng)已存入銀行。(8)經(jīng)批準(zhǔn),向銀行借入一筆5年期長期借款10000000元,定向用于該單位科研大樓的建設(shè)。(9)單位持有的長期債券投資已到期,收回本金500000元,收到利息15000元,款項(xiàng)已存入銀行賬戶。根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制相應(yīng)的預(yù)算會計(jì)分錄。
(13)收到附屬單位上繳款項(xiàng)42000元,款項(xiàng)已存入開戶銀行。該筆上繳款項(xiàng)年初根據(jù)相關(guān)合約確認(rèn)了一項(xiàng)其他應(yīng)收款和附屬單位上繳收入。根據(jù)單位預(yù)算管理的要求,該項(xiàng)附屬單位上繳收入無特定使用項(xiàng)目,相應(yīng)的收入屬于非專項(xiàng)資金收入。做賬務(wù)處理
(14)在開展業(yè)務(wù)活動(dòng)中按規(guī)定向銀行借入一筆短期借款36000元,款項(xiàng)已存入開戶銀行。根據(jù)單位預(yù)算管理的要求,該項(xiàng)短期借款無特定使用項(xiàng)目。相應(yīng)的收入屬于非專項(xiàng)資金收入。做賬務(wù)處理
(15)在開展業(yè)務(wù)活動(dòng)中按規(guī)定向銀行借入一筆長期借款550000元,款項(xiàng)已存入開戶銀行。根據(jù)單位預(yù)算管理的要求,該項(xiàng)長期借款應(yīng)當(dāng)用于單位的項(xiàng)目支出,相應(yīng)的收入屬于專項(xiàng)資金收入。做賬務(wù)處理
老師已經(jīng)出票的飛機(jī)票,突然取消了航班,這個(gè)錢找誰退呢?
公司租用辦公室作為使用權(quán)資產(chǎn),一直都有做折舊和算利息,但是8月簽了補(bǔ)充協(xié)議退租了一間辦公室,租金從8月開始就減少了一部分,但是8月沒有重新計(jì)量,現(xiàn)在9月了要求重新計(jì)量,請問這個(gè)怎么計(jì)算呢?8月錯(cuò)誤的折舊和利息又該如何處理呢?
出納實(shí)操課,有沒有發(fā)紙質(zhì)的資料。
老師,從公戶上提備用金給出納,那如果沒有發(fā)票的,出納也付了錢。給報(bào)銷了。外賬要怎么做賬呢?
您好~想咨詢下,有了解海南財(cái)稅處理方面的老師嗎?
老師,請問下,就是比如,我們是汽車行業(yè),比如客戶買了一臺車155800,全款是,今天他來訂車,交了50000定金,收到了老板私戶里面去了,那么,如果客戶來提車了,把尾款補(bǔ)齊了,我們給開了155800的發(fā)票,那么,我們外賬怎么做呢?老板把錢要怎么還給公戶里?
老師還得麻煩問您一下,甲方和劉大的托管服務(wù)協(xié)議每年100萬,每年一簽,現(xiàn)在要是乙方急用資金能先預(yù)收劉大幾年的托管費(fèi)嗎?
老師您好,請問我申報(bào)出口退稅的匯率管理應(yīng)該填什么幣種及匯率是多少?是填人民幣嗎還是…
勞務(wù)合同可以按照工資薪金申報(bào)個(gè)稅?對于退休返聘人員?
老師,就是我們老板特奇怪。因?yàn)楝F(xiàn)在是淡季,所以我們景區(qū)雇傭的員工都讓他們放假休息了,但休息并沒有工資。但是沒讓我休息,可是我每天上班都沒事做,他也知道我沒事做。而且前段時(shí)間還說了我離職,還說了我要交接工作。@董孝彬老師