借:銀行存款 貸:短期借款
我公司是商業(yè)保理公司,然后向別的公司支付了一筆保理融資款,后面會(huì)到期收本收息,請(qǐng)問(wèn)分錄該怎么做
老師,我們開(kāi)票給上游,上游沒(méi)錢付款,我們用票從保理公司融資,保理公司公司給我們打款,比如說(shuō)融資100扣除利息3打給我們93萬(wàn),這個(gè)賬務(wù)怎么處理
老師,我們開(kāi)票給上游,上游沒(méi)錢付款,我們用票從保理公司融資,保理公司公司給我們打款,比如說(shuō)融資100扣除利息3打給我們93萬(wàn),這個(gè)賬務(wù)怎么處理
我們公司融資租賃車輛,提前還款了,(融資租賃的時(shí)候合同約定,融資租賃期間,他們公司給交保險(xiǎn)費(fèi))收到融資租賃公司退的車輛保險(xiǎn)怎么做賬?
老師,我們公司欠企業(yè)貨款找了第三方保理融資公司。我們公司收到保理融資款了。分錄怎么寫(xiě)
老師,存款賬戶同一個(gè)銀行,但支行和賬號(hào)不一樣,之前在1001分錄下已經(jīng)有銀行名稱,只需要在這個(gè)下面增加賬號(hào)呢,還是在1001科目增加這個(gè)支行的名稱和賬號(hào)?
老師,我們公司都是不準(zhǔn)時(shí)發(fā)放工資。幫看下這樣做賬務(wù)處理對(duì)不對(duì)? 計(jì)提: 借:管理費(fèi)用-工資6000 貸:應(yīng)付職工薪酬-6000 繳納個(gè)稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅30 貸:銀行存款-30 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬 6000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 30 銀行存款 5970
稅務(wù)提示信用扣分040204。怎么解決?
老師,苗木發(fā)票在抵扣平臺(tái)找不到,怎么辦啊
計(jì)提支付員工加班工資分錄怎么做
老師涂料是哪環(huán)節(jié)交消費(fèi)稅
老師,地方水利基金如何計(jì)算
老師,公司是小規(guī)模的物業(yè)公司,干了一個(gè)工程回填的活,該怎么開(kāi)發(fā)票呢
老師個(gè)體戶的個(gè)稅會(huì)會(huì)并到個(gè)人匯算清繳里繳納個(gè)稅嗎?
老師a的分錄是啥。不是放固定資產(chǎn)清理嘛
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員