您好,根據(jù)實發(fā)工資的金額來調(diào)整計提工資的數(shù)字就成,比如說補提或者沖銷計提的金額

上個月工資計提跟本月發(fā)放的實際金額不一致,怎么處理?
如果每個月計提的工資跟實際發(fā)放的不一致怎么辦
計提應付的工資表上跟實際發(fā)放的工資一樣,但社保繳費的不一樣,每個月都有人離職少買了社保,但已經(jīng)計提工資了怎么處理
老師,您好!我們公司成本不夠,有個會計教我計提職工工資做成本,但是計提這部分的工資是沒有實際發(fā)放的,那個人所得稅申報表給他們申報工資嗎?那如果申報了,實際要發(fā)放的工資跟個人所得稅申報表工資不一致,這怎么辦,怎么處理
上個月計提的工資數(shù)跟這個月實際發(fā)放的數(shù)額不一致如何調(diào)賬
在會計方面,現(xiàn)在做的工作是會計,有初級證,除了中級職稱要考(注會、高級根本考不過,也不考慮),還能考什么證會有價值?比如審計師?稅務師?經(jīng)濟師?有什么好的學習方法和哪個更性價比高
公司租我的車,一年一萬二,從2016至2025年共計十年12萬,現(xiàn)在才結算,我怎么給對方代開發(fā)票?一年一開還是一次12萬都能開出來?
員工個人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對應業(yè)務里貨物的一部分對應的金額,這部分計入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報稅時,海關的出口數(shù)據(jù)推送到稅務系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進項票供應商還未開給我們,導致我們現(xiàn)在是預估的入庫,那這個預估的成本是否可以結轉成本 ,還是按實際情況,不確認收入,報稅收入差異200多萬,寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險給客戶的時候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個成本。算進了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應該怎么做賬務處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費怎樣做分錄?
老師,請問利潤表里面要報的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個意思吧!
老師,會計離職交接明細是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的