同學,你好 充值了卡,是不做稅額的 是實際消費,再做稅額
老師,請問下,餐飲公司會員卡辦理時充值贈送的金額計入做賬:借:銀行存款 銷售費用 貸:預收賬款,客戶消費時:借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費--應交增值稅,那就是說贈送的部分也是要交增值稅的是嗎?
老師好,我們單位收到錢時,借:銀行存款 貸:預收賬款 應交稅費-銷項稅 ,因為收的錢是以后月份的,要每月進行分攤 ,分攤時借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 。我想問:如果客人要開票,那我這個分錄怎么做?會重復交稅嗎?謝謝!
老師,我方做為服務行業(yè)銷售方,客戶充值1800送200,收款時(借:銀行存款1800、銷售費用200,貸:預收賬款),客戶消費時(借:預收賬款,貸:收入、應交銷項稅),這樣做賬對嗎?要給客戶開發(fā)票嗎?開票的話,我司應該是在客戶充值時還是消費后開據發(fā)票呢?開票金額以多少來確認呢?
老師,我方給客戶提供充值卡服務:①客戶消費時 借:預收賬款,貸:主營業(yè)務收入(未開要收入)、銷項稅額??蛻糸_票后 貸:-主營業(yè)務收入(未開票收入)、-銷項稅額,貸:主營業(yè)務收入(開票收入)、銷項稅額。這樣做分錄對嗎?
老師,付半年房租,暫未收到發(fā)票時,可以借:預付賬款,貸銀行存款,當月攤銷時:借管理費用,貸預付賬款,過兩個月收到增值稅專票時,再借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸預付賬款,之后幾個月攤銷時,還是借:管理費用,貸預付賬款-某公司嗎?還是收到發(fā)票時全部把預付賬款-某公司沖完,然后攤銷時怎么做賬?
老師,我們收到一筆無追索權保理,銀行還是扣我們一筆(中企云鏈股份有限公司)3571.56元,說是利息,后期給我開發(fā)票,這筆怎么做會計分錄呀?
老師,增值稅和附加稅都是在繳納的上個月要做計提結轉吧?
老師這題里沒讓以萬元為單位,我直接用題里給的數算的對不對呢 題里給的數都是以元為單位
24年6月份工程已完工,25年8月份才交合同給財務開建筑工程發(fā)票,有何風險?謝謝老師
老師,公司三個人,沒有成立工會,之前都交工會經費,現在可以不交嗎
物業(yè)財務這塊的。記賬的話,比如這個某某的預交幾個月的房租的話!我這個記賬的科目的話,借銀行存款,貸預收賬款-房租,(還要分三級科目嗎某某的房租嘛?,)
老師,發(fā)票是4236.30元,付款審批單是4236.31元(前幾個月已按4236.31元計提),后面決定以4236.30元支付,這怎么做賬 老師?
老師,你好,我開票對賬單有減質量扣款,請問我開票怎么開好一點,謝謝
稅局說要更正24年度的匯算清繳,發(fā)票入賬時有入成本和費用,那匯算清繳調增哪份表?
自己名下有個公司,一直在幫自己買社保,但這個公司實際沒什么業(yè)務,可以不給自己發(fā)工資嗎,在其他公司有任職,年底匯算清繳稅高
不做稅額 怎么做賬啊 假如 充值卡收了100元,已經開票了 開了100元。
同學,你好 開具了發(fā)票 你開的是預付款發(fā)票,是不征稅發(fā)票 借:銀行存款 貸:預付賬款
開的是普票 ,后期分攤的時候再結轉,對嗎?
同學,你好 開的是普票 ,你是有稅額嗎?
結轉的時候 :借 預付 貸 收入 ,對嗎?這個收入指的是價稅合計的 不用單獨摘出來?
同學,你好 等到實際消費的時候 借:預付賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
可是開票時開了一次,結轉的時候可能不是在一個月內,那這樣怎么貼票做賬呢?
同學,你好 后面實際消費,以小票入賬
如果小規(guī)模季報,已經超30萬,有一部分是充值銷售,不做應交稅費 怎么結轉增值稅?
同學你好 充值的分錄,沒有收入,沒有增值稅 只有實際消費才有增值稅
我明白 可是已經開了發(fā)票 ,當月怎么報稅呢?
同學,你好 你開的什么發(fā)票,預付款不征稅發(fā)票,不用報稅的