同學,你好 充值了卡,是不做稅額的 是實際消費,再做稅額
老師,請問下,餐飲公司會員卡辦理時充值贈送的金額計入做賬:借:銀行存款 銷售費用 貸:預收賬款,客戶消費時:借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費--應交增值稅,那就是說贈送的部分也是要交增值稅的是嗎?
老師好,我們單位收到錢時,借:銀行存款 貸:預收賬款 應交稅費-銷項稅 ,因為收的錢是以后月份的,要每月進行分攤 ,分攤時借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 。我想問:如果客人要開票,那我這個分錄怎么做?會重復交稅嗎?謝謝!
老師,我方做為服務行業(yè)銷售方,客戶充值1800送200,收款時(借:銀行存款1800、銷售費用200,貸:預收賬款),客戶消費時(借:預收賬款,貸:收入、應交銷項稅),這樣做賬對嗎?要給客戶開發(fā)票嗎?開票的話,我司應該是在客戶充值時還是消費后開據發(fā)票呢?開票金額以多少來確認呢?
老師,我方給客戶提供充值卡服務:①客戶消費時 借:預收賬款,貸:主營業(yè)務收入(未開要收入)、銷項稅額。客戶開票后 貸:-主營業(yè)務收入(未開票收入)、-銷項稅額,貸:主營業(yè)務收入(開票收入)、銷項稅額。這樣做分錄對嗎?
老師,付半年房租,暫未收到發(fā)票時,可以借:預付賬款,貸銀行存款,當月攤銷時:借管理費用,貸預付賬款,過兩個月收到增值稅專票時,再借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸預付賬款,之后幾個月攤銷時,還是借:管理費用,貸預付賬款-某公司嗎?還是收到發(fā)票時全部把預付賬款-某公司沖完,然后攤銷時怎么做賬?
簡答題。這個分錄為什么是貸其他應付款?
老師如果先買地,然后在地上建廠房,廠房出包給第三方,然后廠房達到了預定可使用狀態(tài)的時候。就是我先買的那塊地的話,是不是從買地的時候就開始攤銷?然后在地上建廠房的時候,就是地的攤銷是可以記到產房的成本當中的。并不是等廠房達到預期可使用狀態(tài)的時候,然后再開始攤銷,那個就是土地使用權。
老師,什么時候用應交增值稅什么時候用銷項稅呢
老師,限售股解禁后對外轉讓,銷項稅稅率是多少?它屬于金融服務類嗎?
老師,麻煩問一下,編制現金流量表是只看庫存現金呢!還是銀行存款和庫存現金一起看
前提是真實業(yè)務發(fā)生,如果一個公司先開票給A公司,后面因為結算主體變更,需把A公司的票分很多次退票重開給B、C、D公司,這種情況會存在啥稅務風險嗎
檢測公司,有些款不開票收款收到私人卡上,需要離職嗎?
收到個體給企業(yè)開的發(fā)票有代扣代繳的個稅字樣,所屬期去年12月,現在做在6月所屬期補繳上,可以嗎
收到個體給企業(yè)開的發(fā)票有代扣代繳的個稅字樣,所屬期去年12月,現在做在本月所屬期補繳上,可以嗎?有滯納金嗎
出差涉及到餐費,住宿可以抵扣嗎?
不做稅額 怎么做賬啊 假如 充值卡收了100元,已經開票了 開了100元。
同學,你好 開具了發(fā)票 你開的是預付款發(fā)票,是不征稅發(fā)票 借:銀行存款 貸:預付賬款
開的是普票 ,后期分攤的時候再結轉,對嗎?
同學,你好 開的是普票 ,你是有稅額嗎?
結轉的時候 :借 預付 貸 收入 ,對嗎?這個收入指的是價稅合計的 不用單獨摘出來?
同學,你好 等到實際消費的時候 借:預付賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
可是開票時開了一次,結轉的時候可能不是在一個月內,那這樣怎么貼票做賬呢?
同學,你好 后面實際消費,以小票入賬
如果小規(guī)模季報,已經超30萬,有一部分是充值銷售,不做應交稅費 怎么結轉增值稅?
同學你好 充值的分錄,沒有收入,沒有增值稅 只有實際消費才有增值稅
我明白 可是已經開了發(fā)票 ,當月怎么報稅呢?
同學,你好 你開的什么發(fā)票,預付款不征稅發(fā)票,不用報稅的