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老師,餐飲業(yè)客戶充值了卡,開具了發(fā)票,做賬 借:銀行 貸:預收賬款。銷項稅。那等客戶實際攤銷時,借:預收 貸 收入 那稅額怎么處理?充值的時候一次攤銷嗎? 如果想隨著收入攤銷 銷項稅 怎么做賬?

2024-09-26 15:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-09-26 15:28

同學,你好 充值了卡,是不做稅額的 是實際消費,再做稅額

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快賬用戶5225 追問 2024-09-26 15:32

不做稅額 怎么做賬啊 假如 充值卡收了100元,已經開票了 開了100元。

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齊紅老師 解答 2024-09-26 15:33

同學,你好 開具了發(fā)票 你開的是預付款發(fā)票,是不征稅發(fā)票 借:銀行存款 貸:預付賬款

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快賬用戶5225 追問 2024-09-26 15:34

開的是普票 ,后期分攤的時候再結轉,對嗎?

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齊紅老師 解答 2024-09-26 15:35

同學,你好 開的是普票 ,你是有稅額嗎?

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快賬用戶5225 追問 2024-09-26 15:36

結轉的時候 :借 預付 貸 收入 ,對嗎?這個收入指的是價稅合計的 不用單獨摘出來?

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齊紅老師 解答 2024-09-26 15:38

同學,你好 等到實際消費的時候 借:預付賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅

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快賬用戶5225 追問 2024-09-26 15:47

可是開票時開了一次,結轉的時候可能不是在一個月內,那這樣怎么貼票做賬呢?

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齊紅老師 解答 2024-09-26 15:48

同學,你好 后面實際消費,以小票入賬

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快賬用戶5225 追問 2024-09-26 16:11

如果小規(guī)模季報,已經超30萬,有一部分是充值銷售,不做應交稅費 怎么結轉增值稅?

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齊紅老師 解答 2024-09-26 16:20

同學你好 充值的分錄,沒有收入,沒有增值稅 只有實際消費才有增值稅

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快賬用戶5225 追問 2024-09-26 16:28

我明白 可是已經開了發(fā)票 ,當月怎么報稅呢?

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齊紅老師 解答 2024-09-26 17:00

同學,你好 你開的什么發(fā)票,預付款不征稅發(fā)票,不用報稅的

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同學,你好 充值了卡,是不做稅額的 是實際消費,再做稅額
2024-09-26
你好,開票的時候,先把之前的無票收入分錄紅沖,然后再根據開具發(fā)票情況做收入分錄
2023-04-03
對的,是的,可以這么做的,如果是充值的話,你開的是預付卡的,不征稅的,這個消費了之后再就沒法開發(fā)票了,還有一種是預付的時候不開發(fā)票,消費了之后開消費的發(fā)票。
2023-03-31
你好! 是的,你的理解很對
2020-08-13
你好? 是的 就這樣來掛 。? ? 贈送的50元做銷售費用??
2021-04-15
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