跟銷售收入無關(guān),直接看年度匯算的應(yīng)納稅所得額是否超過300萬?
老師你好,我想請(qǐng)教一下,小型微利企業(yè)如何計(jì)算減免的問題,我公司是按收入來核定征收的,按收入的25%的8%,假如我公司收入3000萬,那么所得稅就是60萬(30000000*25*0.08),那么我現(xiàn)在又符合小型微利企業(yè)的政策,那我想知道,我今年享受小微企業(yè)的減免金額是多少呢?我最終交企業(yè)所得稅是多少呢?
1.企業(yè)是小型微利企業(yè),享受所得稅優(yōu)惠政策。請(qǐng)問,企業(yè)還享受別的特殊行業(yè)的所得稅減半征收政策,填匯算清繳的表時(shí),分別填哪個(gè)表? 2.如果3年內(nèi),忘了享受所得稅稅收優(yōu)惠,現(xiàn)在可以補(bǔ)享受之前年度的優(yōu)惠么,多退少補(bǔ)
老師 請(qǐng)問一下2021年公司是小微,2022.1季度公司是小微,2022.2季度不是小微,這種情況下很能享受兩稅兩費(fèi)減半政策了嗎?如果現(xiàn)在還是按照減半繳納的,后面2022年匯算清繳的時(shí)候不是小微企業(yè),減半的稅費(fèi)是否需要更改申報(bào)表補(bǔ)繳呢?
老師好,A107040表第一欄是不是填22年4個(gè)季度小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅額加上匯算清繳調(diào)增享受的企業(yè)減免企業(yè)所得稅額之和
老師,你好。請(qǐng)問如果我本年度的前三個(gè)季度資產(chǎn)總額超過5000萬,我企業(yè)所得稅不能享受小微企業(yè)的政策,但是到第四季度的時(shí)候,我資產(chǎn)總額降下來了。那么,我的第四季度的所得稅和年度匯算的時(shí)候能否享受小微企業(yè)的政策?
老師,請(qǐng)問總公司投資建造這個(gè)加油站,取得發(fā)票入賬,怎么入賬
老師您好!應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí)溢價(jià)金額計(jì)入應(yīng)付債券-利息調(diào)整科目的貸方,因?yàn)椤皯?yīng)付債券-利息調(diào)整”是個(gè)負(fù)債類科目,計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?為什么負(fù)債會(huì)增加呢?我不理解希望老師看到后給予指點(diǎn),多謝老師!
老師好,請(qǐng)問手續(xù)費(fèi)是否只能抵扣5%
請(qǐng)問購(gòu)進(jìn)的,用途發(fā)生改變的用于免稅項(xiàng)目的農(nóng)產(chǎn)品不能抵扣增值稅,但是為什么農(nóng)產(chǎn)品又可以計(jì)算抵扣增值稅?
想激活25年的敲重點(diǎn),激活不了。提示激活碼重復(fù),解題密碼是24年的激活碼還沒過期。怎么解決?剛買的25年的中級(jí)敲重點(diǎn)
是不是所有憑證,都要做記賬憑證
從甲公司購(gòu)入101號(hào)材料500千克單價(jià)70元增值稅專用發(fā)票列明材料價(jià)款3萬5000元增值稅稅額4550元價(jià)稅合計(jì)3萬955010元對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)300元取得增值稅普通發(fā)票款項(xiàng)用銀行存款支付材料未到
工資表上的計(jì)算的個(gè)人所得稅,與實(shí)際繳納的有差異怎么辦?
我已經(jīng)打出了4月發(fā)票,做賬是根據(jù)銀行流水和發(fā)票一起寫么,能說下具體的做賬到做成報(bào)表的具體流程么
老師銀行初始數(shù)據(jù)我錄到借方,然后科目余額表上的初始數(shù)據(jù)怎么跑到貸方了呢