同學你好 固定資產都清理完了嗎
固定資產清理怎么做分錄?資產原值36000,資產賣了500元,折舊已提足,資產沒有殘值?
老師變賣固定資產,有預計凈殘值,預計凈殘值怎么處理?
老師好,固定資產清理后的殘值怎么處理,沒有賣
固定資產賣掉后凈殘值怎么處理
老師,固定資產賣了,賬上的殘值怎么處理
公司章程在哪里查詢一下
廠里給別客戶加工了一批成品,用的客戶的原材料,用了我們一部分輔料,加工完成加工費客戶用私戶把錢打在公司公戶上,這個怎么處理,是給客戶開票嗎?怎么處理收到的這筆錢
老師你好,老板有意要減資,注冊資本認繳500萬,A股東自然人占51%,認繳255萬,已實繳168萬;B股東法人股占49%,認繳245元,已實繳50萬?,F在要把兩個股東的認繳部分減資減掉,注冊資本只保留兩個股東實繳部分218萬,這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產負債表未分配利潤是負數23萬。這樣減資可以嗎,有風險嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權轉讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質,b沒有資質,b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預繳稅款,此時a在稅務平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務處理:借應交稅費-未交增值稅,貸:其他應收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純人工的服務業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
同學你好 固定資產都折舊完了嗎
折舊完事了
同學你好 那就 借固定資產清理500 借累計折舊 貸固定資產 借銀行 貸固定資產清理 貸銷項 借固定資產清理 貸營業(yè)外收入
老師沒有票
同學你好 你賣出去可以沒有票 這個不影響你交稅
老師做完這筆收入固定資產清理賬戶還有500
借固定資產清理500 借累計折舊 貸固定資產 借銀行 貸固定資產清理 貸銷項 借固定資產清理 貸營業(yè)外收入 你都做了嗎
老師貸銷項金額是多少
看銷項稅率是多少 13%的話就按13%來算
老師看看我最后這兩分錄對嗎
你第一個分錄的借方固定資產清理呢
您看一下
都沒有余額了就可以了
負數營業(yè)外也可以是吧 謝謝幫您了
負數營業(yè)外收入的話這個得做到營業(yè)外支出
好的謝謝您
我們這個沒有票匯算清繳時候需要營業(yè)外支出納稅調增嗎
同學你好 需要調整的
只調整57元多的營業(yè)外支出就沒有其他的了對嗎
嗯 其他的不需要調整