你好,84和89都是13%的稅率嗎。
老師我們是商貿(mào)公司 一般納稅人 這個月銷售量含稅價20萬 我們進(jìn)項有40萬 需要勾多少的進(jìn)項 才能控制稅負(fù)率
老師你看我這稅負(fù)率計算的對吧,我們這是賣圖書玩具的銷售額。這個稅負(fù)率合適嗎?稅負(fù)率高說明什么問題啊,稅負(fù)率低了說明什么問題呢?我^_^北京市這種零售批發(fā)電商行業(yè)稅負(fù)率在什么之間比較合適呢
老師,請教,我公司一般納稅人混合業(yè)銷售開票稅率有銷售電梯13%、維修電梯9%、維護(hù)保養(yǎng)6%、安裝電梯3%.進(jìn)項也是不同稅率的13%、9%、6%、1%. 請問老師,我的增值稅稅負(fù)率怎么計算,是要分別計算銷售電梯稅負(fù)多少,保養(yǎng)稅負(fù)多少嗎?還是所有一般計稅打包一起計算稅負(fù)?
老師好,我有個問題,我公司一般納稅人,84萬進(jìn)來的89萬賣的,含稅價.會計說稅負(fù)率低,老師稅負(fù)率是怎么算的,多少賣合適??!
老師,我有個問題想問你,超市有這么多物品,它賣出去都是含稅價格,消費者就是不開票也是含稅價,我如果要算稅負(fù)率,超市也是小規(guī)模納稅人的多,我知道一般納稅人稅負(fù)率是銷減進(jìn),除不含稅收入,但小規(guī)模沒有銷減進(jìn),那我不含稅收入我是每樣產(chǎn)品都要拿總數(shù)除以 1 加每樣產(chǎn)品的稅率嗎?才能得到所有產(chǎn)品的不含稅收入是嗎,我知道發(fā)票上的 1% 是小規(guī)模增值稅的稅率或者是征收率我說得對嗎
老師你好,老板有意要減資,注冊資本認(rèn)繳500萬,A股東自然人占51%,認(rèn)繳255萬,已實繳168萬;B股東法人股占49%,認(rèn)繳245元,已實繳50萬?,F(xiàn)在要把兩個股東的認(rèn)繳部分減資減掉,注冊資本只保留兩個股東實繳部分218萬,這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是負(fù)數(shù)23萬。這樣減資可以嗎,有風(fēng)險嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
對,13的,又說換下品是什么意思啊
他的意思是,銷售出去A產(chǎn)品,可以用B產(chǎn)品的進(jìn)項來抵扣的意思
你好 確實不高 還不到1% 89-84)÷1.13*13%/(89÷1.13)
老師稅負(fù)率是怎么計算的
一般納稅人多少稅負(fù)率合適
你好 確實不高 還不到1% 89-84)÷1.13*13%/(89÷1.13) 對付給你寫了這個就是,你們是什么行業(yè),每個行業(yè)不一樣。