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老師您好,我們是做盤扣租賃的公司,一部分盤扣有發(fā)票,一部分沒有發(fā)票,23年買進(jìn)來的,去年只做了有發(fā)票的那一部分,另外沒發(fā)票的也沒做賬,這種情況怎么辦啊?要做那部分嗎

2024-09-20 09:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-09-20 09:10

你好!建議你不用補(bǔ)了。以后正常做就行

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快賬用戶6543 追問 2024-09-20 09:14

那以后收入不是很高。沒有成本嗎

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齊紅老師 解答 2024-09-20 09:14

你好,就算你有成本,但是沒有發(fā)票,也沒什么意義啊 成本也不能稅前扣除

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快賬用戶6543 追問 2024-09-20 09:15

匯算清繳的時(shí)候調(diào)增,利潤表只有收入沒有成本,報(bào)表不是很難看嗎

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齊紅老師 解答 2024-09-20 09:16

你好,你可以暫估成本,然后好年底沖減。這樣匯算也不用調(diào)了

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快賬用戶6543 追問 2024-09-20 09:20

老師您剛才說的那句話我沒聽明白

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齊紅老師 解答 2024-09-20 09:21

你好,你可以補(bǔ)做進(jìn)去,將沒有發(fā)票的部分,然后匯算調(diào)整。按你說的方式也可以

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快賬用戶6543 追問 2024-09-20 09:22

現(xiàn)在補(bǔ)也是24年了。實(shí)際是23年的業(yè)務(wù)

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齊紅老師 解答 2024-09-20 09:22

你好,你23年的,又沒有發(fā)票,沒有必要補(bǔ)啊

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你好!建議你不用補(bǔ)了。以后正常做就行
2024-09-20
首先那你要折算一下這一件和多少噸就是你出租出去和你購進(jìn)來這兩個(gè)單位要統(tǒng)一一下?
2024-03-13
同學(xué),你好 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:營業(yè)外支出 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益
2025-01-06
你好,可以這樣做 收到發(fā)票時(shí) 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 付款時(shí) 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 暫估時(shí) 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估
2025-01-13
你好,這個(gè)你做固定資產(chǎn)的話要計(jì)入固定資產(chǎn)清理。
2025-01-07
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