您好,可以的,你前面付時計入預(yù)付賬款了吧
老師您好,一次性支付一年的辦公室房租(借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款),按月攤銷時(借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款)是像這樣處理嗎?
交一年房租會記分錄是不是用借預(yù)付賬款房租,貸銀行存款,分?jǐn)倳r用,借管理費(fèi)用房租,貸預(yù)付賬款房租 如果是超過一年以上用借:長期待攤費(fèi)用- 貸:銀行存款 攤銷時:借:管理費(fèi)用--房屋租金 貸:累計攤銷是不是老師
老師,我籌建期的臨時辦公室租金,是不是不用進(jìn)長期待攤費(fèi)用?我直接6月做預(yù)付賬款,7月做賬時:借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi)(臨時辦公室租金) 貸:預(yù)付賬款 ,這樣是不是可以呢?
老師,付房租后再攤銷房租,如果 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 然后來票時按月攤銷 借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸:預(yù)付賬款,但如果這樣預(yù)付賬款就攤銷完了才能平,可以用長期待攤費(fèi)用過度下嗎
老師預(yù)付了一年的企業(yè)房租費(fèi),發(fā)票一直沒來,以下做分錄對嗎?預(yù)付時;借預(yù)付賬款 貸銀行存款 攤銷時,借管理費(fèi)用,貸待攤費(fèi)用,發(fā)票收到時,借待攤費(fèi)用貸預(yù)付賬款,這樣的分錄對嗎?
注會分三年備考的話,該怎么搭配科目呢?麻煩老師詳細(xì)說一下。
老師,24年第二季度收入多報了5W,還好沒稅款產(chǎn)生,在匯算清繳才發(fā)現(xiàn),這樣子要去更正24年的所得稅報表嗎?還是把直接按正確的年報上報就行?
老師,請問家具店購買來擺樣的家具怎么計提折舊,折舊年限是按照5年來折嗎?
第一問 為什么19年還處于冷卻期 對應(yīng)的是哪一條規(guī)定
老師怎么在表格中找出小于等于5的數(shù)值有幾個,可以用什么函數(shù)呢?
小規(guī)模,25年匯算發(fā)現(xiàn)以前有多記的收入,應(yīng)該是往來款,賬務(wù)處理在4月沖減收入掛賬,匯算應(yīng)該怎么填寫?還有什么其他要處理的?
請問,之前年前做了一筆分錄,股東分紅,借利潤分配-2024年終利潤,10萬貸,銀行存款10萬,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表,和利潤表勾稽關(guān)系相差10萬,負(fù)債表多了10萬該怎么調(diào)整?
職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表賬載金額,實(shí)際發(fā)生金額,稅收金額區(qū)別
老師,工業(yè)企業(yè)用財務(wù)軟件,用什么方法結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么分配制造費(fèi)用
你好,請問,科目余額表,借方有余額,和貸方有余額,怎么去理解?
對,第一筆付款借預(yù)付賬款,貸銀行存款,之后攤銷借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款
是的,就是這樣做的